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                  采購部規章制度及采購流程制度【匯編五篇】

                  時間:2022-12-17 規章制度 點擊:

                  采購部規章制度及采購流程制度7篇 采購部規章制度及采購流程制度如何寫呢。在日常生活和工作中,制度起到的作用越來越大,以下是為大家整理的采購部規章制度及采購流程制度【匯編五篇】,歡迎品鑒!

                  采購部規章制度及采購流程制度篇1

                  第一章總則

                  第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

                  第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

                  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

                  第四條公司固定資產的購置適用本制度。

                  第二章物資采購規定

                  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

                  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

                  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

                  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

                  第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

                  第三章發票入賬及付款程序

                  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

                  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

                  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

                  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

                  4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

                  經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

                  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

                  第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

                  1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

                  2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

                  經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

                  3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

                  第四章附則

                  第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

                  第十四條本制度從年月日起下發執行。

                  采購部規章制度及采購流程制度篇2

                  一、目的

                  為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

                  二、適用范圍

                  適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

                  三、采購及物流審批權限

                  1、采購申請單

                  采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

                  (1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

                  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

                  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

                  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

                  2、采購訂單(或采購合同)

                  采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

                  (1)采購金額在 元以內,由采購經理直接審批。

                  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

                  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

                  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

                  (5)采購金額在 元以上,財務經理附核。

                  3、驗收入庫審批權限

                  1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

                  2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

                  3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

                  4、領用發貨審批權限

                  1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

                  2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

                  3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

                  四、物資采購流程

                  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

                  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

                  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

                  4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

                  五、支付流程及審批權限

                  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

                  2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

                  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

                  (1)發票金額在 元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

                  (2)發票金額在 元至 元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

                  (3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

                  (4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

                  六、供應商的管理

                  1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

                  2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

                  3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

                  4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

                  5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的供應商。

                  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

                  七、采購紀律規定

                  1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

                  2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

                  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

                  4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

                  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

                  九、本制度從20__年3月18日試行。

                  采購部規章制度及采購流程制度篇3

                  一、請購極其規定

                  1、請購的定義

                  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

                  2、請購單的要素

                  完整的請購單應包括以下要素:

                  請購的部門;

                  請購物品所屬項目

                  請購的用途

                  請購的物品名稱、規格、數量

                  請購物品的樣品、圖紙和技術資料

                  請購物品的需求時間

                  請購如有特殊請備注

                  請購單填寫人

                  請購部門主管

                  請購單審核人

                  采購副總審核

                  財務審核人

                  公司總經理

                  3、請購單及其提報規定

                  請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

                  請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

                  涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

                  遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補

                  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

                  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

                  二、請購單的接收及分發規定

                  1、請購的接收要點

                  采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

                  接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

                  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

                  對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

                  2、請購單的分發規定

                  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

                  對于緊急請購項目應優先處理;

                  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

                  重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

                  三、詢價及其規定

                  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

                  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

                  3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

                  4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

                  四、比價、議價

                  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

                  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

                  五、合同的簽訂及其規定

                  1、合同正文應包含的要素

                  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

                  (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

                  (3)付款方式

                  (4)工期

                  (5)質量保證期

                  (6)其他約定

                  2、合同簽訂及其規定

                  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

                  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

                  3、合同執行

                  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

                  (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

                  (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

                  六:報驗與入庫

                  1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

                  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

                  采購部規章制度及采購流程制度篇4

                  一、總則

                  (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

                  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

                  二、采購原則

                  (一)、嚴格執行詢議價程序

                  凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

                  (二)、合同會簽制度

                  固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

                  (三)、職責分離

                  采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

                  (四)、一致性原則

                  采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

                  (五)、最低價搜尋原則

                  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

                  (六)、廉潔制度

                  所有采購人員必須做到:

                  1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

                  2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

                  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

                  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

                  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

                  6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

                  (七)、招標采購

                  凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

                  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

                  三、采購程序

                  (一)、供應商的選擇和審計

                  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

                  2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

                  3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

                  4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

                  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

                  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

                  采購部規章制度及采購流程制度篇5

                  一 總則

                  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

                  二 采購部人員職責及管理制度

                  1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

                  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

                  3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

                  4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

                  5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

                  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

                  7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

                  8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

                  9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

                  10. 完成領導交辦的其他工作。

                  三 采購工作流程

                  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

                  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

                  2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 采購部,一份發往工廠或者生產基地。

                  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

                  4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

                  5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

                  6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

                  7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

                  8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

                  四 采購 部發展規劃

                  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

                  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

                  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

                  (一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

                  (二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

                  (三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

                  (四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

                  (五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

                  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發展的目標

                  熱門標簽: 采購流程的八個步驟 采購流程管理制度
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