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                  關于事業單位采購管理制度【七篇】

                  時間:2022-01-11 單位總結 點擊:

                  為進一步加強對政府采購的監督管理,建立和規范政府采購的運行機制,有必要制定和實施相應的管理制度。 以下是為大家整理的關于事業單位采購管理制度的文章7篇 ,歡迎品鑒!

                  第1篇: 事業單位采購管理制度

                    第一章總則

                    第一條本制度。

                    第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

                    第四條區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關規章制度;審核政府采購預算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準,報區政府批準;管理政府采購網絡和發布政府采購信息;批準政府采購方式;負責政府采購監督檢查;考核政府采購代理機構業績;開展政府采購宣傳與培訓;處理供應商的投訴事宜。

                    第五條招標投標公司是集中采購機構,其主要職責:接受采購人委托,組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執行政府采購法律規章制度;管理政府采購檔案、提供有關信息報表;負責對其工作人員的教育培訓;接受委托代理其他政府采購項目的采購。

                    第二章政府采購預算

                    第六條采購人在編制下一財政年度預算時,應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出,編制政府采購預算,隨同年度預算報區采購辦匯總,按預算管理權限和程序批準后執行。

                    第七條政府采購預算一經批復,原則上不作調整,如遇特殊情況需要調整和追加預算的,應報區政府采購辦批準。

                    第八條采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際,按月編制政府采購計劃,經區政府采購辦審核,并確認采購資金到位后方可組織采購。

                    第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

                    第三章政府采購方式及程序

                    第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目,采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目,經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

                    第十一條政府采購采用以下方式:

                    一公開招標;

                    二邀請招標;

                    三競爭性談判;

                    四單一來源采購;

                    五詢價;

                    六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

                    公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

                    第五章備案和審批

                    第十二條政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項,依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構,具體辦理政府采購備案和批準事宜。

                    第十三條審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施,下列事項應當報區政府采購辦批準:

                    一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的,由組織采購的機構提出申請報送區政府采購辦批準;

                    二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的,由采購單位提出申請報送區政府采購辦批準;

                    三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協議供貨采購、定點采購,其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協議內容需要變更的;

                    四政府采購代理機構制定的操作規程;

                    五政府采購預算或項目的調整變更;

                    六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

                    第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

                    第六章監督檢查

                    第十五條區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度,依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

                    第十六條區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是:

                    一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況;

                    二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況;

                    三政府采購備案或審批事項的落實情況;

                    四政府采購信息在省、市、區采購辦指定媒體上的發布情況;

                    五政府采購有關法規、制度和政策的執行情況;

                    六內部政府采購制度建設情況;

                    七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;

                    八對供應商詢問和質疑的處理情況;

                    九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

                    第十七條區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查,監督檢查內容是:

                    一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況,有無違紀違法行為;

                    二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

                    三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況;

                    四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況;

                    五基礎工作情況;

                    六采購價格、資金節約率情況;

                    七集中采購機構的服務質量情況;

                    八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

                    第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

                    區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理,對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

                    第十九條對違反本辦法規定擅自采購的單位,可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

                    第二十條區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

                    第二十一條監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察,應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

                    第二十二條政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動,應當接受審計機關的審計監督。

                    第七章其他

                    第二十三條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件;招標公告、中標公告、成交結果;采購代理機構、供應商不良行為記錄名單;區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

                    第二十四條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定,從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

                    第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部18號令)執行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

                    政府采購工程項目進行招標投標的,應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

                    第二十六條對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。

                    實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定,集中采購機構統一組織實施方案。

                    第二十七條采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

                    采購文件包括:采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

                  第2篇: 事業單位采購管理制度

                    為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》,進一步規范我局政府采購行為,不斷強化集中采購管理工作,特制定本制度:

                    1、堅持原則,依法辦事,實行陽光操作。每項采購業務必須做到程序公開,采購內容、要求公開,評標辦法、結論公開。

                    2、政府采購以局采購領導小組負責,要求每一項采購行為都要嚴格規程,規范操作。每次采購活動由局采購領導小組決定方案、要有采購計劃、采購詢價、采購記錄、驗收手續、結算手續、檔案等。

                    3、遵章守紀,嚴守秘密。采購過程中工作人員不得與供應商串通或提供不該提供的情況。

                    4、優質服務,平等待人。對采購單位申報的采購項目,力爭做到及時、準確,保質保量;對申報有誤不能采購的項目作出相應解釋;對無理要求不能滿足的提交采購領導小組處理。

                    5、保證計劃,提高效率。對相關股室送達的采購計劃申報單,確保按規定時間和標準組織采購,不耽擱,不積壓。

                    6、強化內部制約監督措施。經辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。

                    7、采購人員應當勤奮學習,謹慎工作。認真學習政治、經貿、法律及相關專業知識,努力提高職業素質和專業技能,切實履行工作職責。

                    8、公正處理采購過程中的違規違紀行為。把握重點環節,嚴格規范簽訂合同、供貨、驗貨等環節,按《政府采購法》有關條款處理違規行為,做到一視同仁。

                    9、做好售后服務工作。對采購的物品在使用中所反映售后質量問題或有關投訴方面的情況,按應及時與供貨商聯系,作出相應的處理方案,并及時予以處理。

                    10、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經常組織檢查定點供應商承諾服務和優惠幅度的執行情況,對違約違規情節,嚴格按有關規定進行處理。

                    11、經常開展市場調查,對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。

                    12、加強廉政建設和采購監督工作。工作人員不得私下與供應商接觸,不得接受供應商的吃請等賄賂,局紀檢組應加強對采購行為的監督力度,確保依法采購,不出現違法違紀行為。

                  第3篇: 事業單位采購管理制度

                    一、目前公司采購工作狀況:

                      因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20XX年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

                    二、目  的:

                    統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

                    三、適用范圍

                    公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

                    四、采購部職責:

                    1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

                    2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

                    3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

                    4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

                    5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

                    6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受

                       其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

                    7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

                    五、采購部介入業務流程的時機:

                    1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

                    2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

                    3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

                    六、細責:

                    1、責任與要求:

                    公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

                    2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

                    1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

                    2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

                    3)具體流程如下:(1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。(2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。(3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。(5)整個流程運作,由業務部門領導推動。(6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。(7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

                    3、采購申請

                    A 采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

                    B 項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

                    4、采購實施

                    A 采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

                    B 采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

                    C 盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

                    D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

                    5、定點集中采購與檔案建設管理

                    A(1)對于工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;(2)對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購;(3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

                    B 對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

                    6、貨物驗收

                    由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

                    7、采購報銷

                    A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續,經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

                    B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

                    C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

                    8、后續考核

                    A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

                    B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

                    七、采購流程中各部門職責:

                    序號

                    部門

                    權利與職責

                    1

                    北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

                    1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。

                    2

                    技術部

                    1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

                    3

                    財務部

                    1、對采購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、采購資金籌集;5、采購業務發生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環節的監督。

                    4

                    總經理

                    對采購訂單內容的確認,出具最終審核意見。

                    八、罰責:

                      1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。                                                           

                    2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

                    3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

                    4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。 

                      5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

                  第4篇: 事業單位采購管理制度

                    第一章 總 則

                    第一條 為加強公司政府采購代理業務的管理,規范代理行為,提高業務效率,促進公司廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定,結合公司實際,制訂本制度。

                    第二條 凡使用政府財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。

                    第三條 政府采購項目必須經過立項、審批、論證等確認程序,并落實資金來源后,由采購人委托方可組織實施。

                    第四條 政府采購活動,凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》、財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、陜西省財政廳《陜西省政府采購負面清單》及政府其他法律法規已有規定的,一律從其規定執行。

                    第二章 組織機構及職責

                    第五條 按照政府采購代理業務執行與監督相互分離的原則,公司成立監督審查領導小組,對政府采購代理業務進行事前、事中、事后全過程協調、監督、檢查。

                    組長:總經理

                    副組長:分管監審部的副總經理

                    成員:綜合財務部經理、監審部經理、招標部經理

                    領導小組下設辦公室,辦公室設在監審部,監審部經理兼任辦公室主任。

                    其主要職責是:

                    (一)全面監督公司政府采購代理工作。

                    (二)審定公司政府采購代理工作規章制度。

                    (三)討論、決定政府采購代理工作中的重大事項。

                    第七條 政府采購代理工作中相關部門的工作職責

                    (一)監審部是政府采購代理工作的監督、審查機構,主要職責是:

                    1.制訂、修訂公司政府采購代理工作的規章制度。

                    2.監督檢查政府采購代理工作遵守國家、地方法律法規和規章制度的執行情況。

                    3.全過程監督審查政府采購代理活動,對采購過程中的違規行為提出糾正建議。

                    4.監督政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。

                    5.監督受理采購項目的有關投訴。

                    (二)招標部是政府采購代理工作的業務部門,主要職責是:

                    1.簽訂代理委托合同、項目備案、招標信息發布。

                    2.招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)編制、組織項目論證、發售招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)。

                    3.現場踏勘及組織投標預備會、招標答疑、開標準備。

                    4.依法組建評標委員會、組織開評定標、中標(成交)信息發布。

                    5.中標合同的簽訂、項目驗收等后期跟蹤服務。

                    (三)綜合財務部是政府采購代理工作的行政管理部門,主要職責是:

                    1.依據公司有關印章用印流程,完成業務部門印章用印申請。

                    2.按照招標信息的約定收取招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)、圖紙、投標保證金、招標代理服務費等政府采購活動中的相關費用。

                    3.根據采購項目進度,按照業務部門申請,退付投標保證金。

                    4.收集整理政府采購項目招標檔案資料。

                    第三章 政府采購項目監督程序

                    第六條 政府采購項目的事前監督程序

                    (一)招標部經理對委托項目的各種采購審批文件進行符合性檢查,包括項目立項文件、采購方式批準文件、資金落實情況、委托代理協議、招標方案等,審查委托項目是否具備采購條件。

                    (二)招標公告(磋商公告、談判公告)發布前兩個工作日,報監審部、招標部經理完成會審,由監審部對投標供應商資格要求提出會審意見,招標部經理對公告格式及相關法定時效約定提出會審意見。

                    (三)招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)發售前兩個工作日,報監審部、招標部經理、公司主管領導完成三級復核:監審部審核時間為二個工作日、招標部經理審核時間為一個工作日、公司主管領導審核時間為一個工作日,應填寫招標文件審核單并按復核意見進行相應修改。

                    招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)內容必須符合國家及地方法律法規的各種相關規定,內容齊全,不允許存在任何的傾向性。

                    招標的時間安排、招標工期、投標報價、采購預算價的編制等必須符合國家及地方法律法規的各種相關規定。

                    招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)中合同條款有國家示范文本合同的必須采用示范文本,并對合同專用條款在國家政策范圍內同委托方充分溝通,對專用條款的內容必須做到明確。

                    明確投標格式化文件,并在招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)發售時將電子版文件同時發放投標單位。

                    評標辦法必須符合國家、省、市的相關規定,在規定的指導下制定評標辦法不允許有任何的傾向性,必須堅持平等的競爭原則。

                    第七條 政府采購項目的事中監督程序

                    (一)項目經理做好在采購項目工作中的一切文件領取簽字手續及接收文件的領取記錄手續。包括:投標報名表、投標報名資料留存、招標文件(競爭性磋商文件、談判文件)、圖紙及答疑紀要的領取等。

                    (二)項目經理必須精心準備組織開標工作,開標前一天向采購人、相關單位及監管部門發出參會邀請。做好評標專家的抽取及保密工作,按照法定程序組織開標、評標會議。

                    嚴格禁止同投標單位互相串通,損害委托人利益。

                    (三)開標工作結束后,應在二個工作日內將評審結果報采購人進行定標,并由采購人出具定標復函。

                    (四)依據定標復函內容編制中標(成交)公示,報采購人確認后,兩個工作日內發布中標(成交)公示。

                    (五)中標(成交)公示期滿方可向中標(成交)單位發出經采購人確認的《中標(成交)通知書》。

                    第八條 政府采購項目的事后監督程序

                    招標采購工作結束后,按照公司關于檔案管理的規定將紙質招標資料及與紙質招標資料一致的電子版完整歸檔。

                    電子版招標資料交招標部內勤人員整理歸檔。

                    項目經理將紙質版招標資料整理完善后,報招標部經理對檔案內容進行復核,應填寫檔案卷宗審核單,并提出審核意見,同意歸檔后,報綜合財務部存檔,并建立檔案臺賬。

                    第四章 政府采購項目紀律及準則

                    第九條 依法代理,不違規操作和違法亂紀。

                    第十條 誠實守信,不畏懼權勢和弄虛作假。

                    第十一條 優質服務,不敷衍塞責和玷污信譽。

                    第十二條 正直公正,不隱瞞真相和營私舞弊。

                    第十三條 公平競爭,不互相拆臺和私下交易。

                    第十四條 愛崗敬業,不玩忽職守和推諉扯皮。

                    第十五條 秉公辦事,不假公濟私和感情用事。

                    第十六條 遵章守紀,不違章違紀和泄露秘密。

                    第十七條 開拓創新,不因循守舊和固步自封。

                    第五章 附 則

                    第十八條 本制度自發布之日起施行,公司原相關文件規定與本制度不符的,以本制度為準。

                  第5篇: 事業單位采購管理制度

                    采購作業內容是從收到"請購案件"開始進行分發采購案件,由采購經辦人員先核對請購內容,查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料后,開始辦理詢價,于報價后,整理報價資料,擬訂議價方式及各種有利條件,進行議價,辦妥后,依核決權限,呈核訂購。

                    一總則

                    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

                    二采購部人員職責及管理制度

                    1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

                    2.廉潔奉公,不徇私,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

                    3.負責公司生產所需材料的采購工作。

                    4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

                    5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

                    6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

                    7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

                    8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

                    9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

                    10.完成領導交辦的其他工作。

                    三采購工作流程

                    采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

                    1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

                    2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。

                    3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

                    4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

                    5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。

                    6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

                    7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

                    8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

                    四采購部發展規劃

                    原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

                    降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

                    我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

                    (一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

                    (二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

                    (三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

                    (四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

                    (五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

                  第6篇: 事業單位采購管理制度

                    一、制定目的及范圍

                    為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。

                    本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

                    本制度涉及的采購物品包括:單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

                    本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

                    二、采購原則

                    1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

                    2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

                    3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

                    4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

                    5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

                    三、采購流程

                       1一般采購流程

                      1.1采購申請

                       1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

                    1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

                    1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

                    1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。

                    1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。

                     1.3詢價

                    1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

                    1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

                    1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

                    1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

                    1.6采購實施與驗收入庫

                    1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

                    1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

                    1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

                    1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

                    1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

                    1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

                    2特殊采購流程

                    2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

                    2.2零星采購

                    零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于  元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

                    2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

                    2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,如供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

                    2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

                    2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

                    2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

                    2.3應急采購

                    應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

                      2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

                      2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

                      2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

                      2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。

                    2.4年度采購

                    年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

                    2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

                    2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

                    2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

                    2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

                    2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

                    2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

                    四、備案

                    1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

                    2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

                    五、采購紀律

                     1采購人職責

                     1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

                     1.2做好市場行情的經常性調查。

                     1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

                     1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

                     1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

                     2采購人行為規范

                     2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

                     2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

                     2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

                  第7篇: 事業單位采購管理制度

                    第一章總則

                    第一條為加強學校政府采購的管理,規范采購行為,提高采購效率,促進學校廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定,結合學校實際,制訂本制度。

                    第二條凡使用學校財政性資金采購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。

                    第三條學校政府采購項目必須經過立項、論證、審批等確認程序,并落實經費來源后方可組織實施。

                    第四條學校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內、且符合集中采購項目標準的采購活動;分散自行采購是指學校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內,但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。

                    第五條學校政府采購活動,凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的,一律從其規定執行。

                    第二章組織機構及職責

                    第六條學校政府采購領導小組是學校政府采購工作的領導、決策機構,研究決定學校政府采購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長,由分管采購工作的副校長任副組長,成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是:

                    (一)全面負責學校政府采購工作。

                    (二)審定學校政府采購工作規章制度。

                    (三)審定學校各部門政府采購預算的申請。

                    (四)討論、決定學校政府采購工作中的重大事項。

                    第七條學校政府采購工作中相關部門的工作職責

                    (一)紀委是學校政府采購的監督部門,主要職責是:

                    1、制訂學校政府采購監督工作規章制度。

                    2、監督檢查學校政府采購執行部門遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。

                    3、全過程監督學校政府采購活動,對采購過程中的違規行為提出糾正建議。

                    4、監督學校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。

                    5、受理學校采購工作的有關投訴。

                    (二)計財科是學校政府采購的行政管理部門,主要職責是:

                    1、按照國家有關政府采購和招投標的法律法規,制定學校政府采購的規章制度和管理辦法。

                    2、組織編制采購預算,并報告上級政府采購預算管理部門。

                    3、審核學校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式,并按規定向上級部門申報。

                    4、編制采購文件,審查投標人資格,組織采購工作相關環節的實施,負責學校政府采購的支付工作。

                    5、協調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。

                    6、負責貨物和服務類(不含修繕項目、下同)項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。

                    7、負責學校政府采購領導小組會議的召集工作。

                    (三)采購項目的使用部門為采購項目委托人,委托人的主要職責是:

                    1、組織編制采購預算。

                    2、定期編制采購計劃。

                    3、負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

                    4、參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作;參與學校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務工作。

                    5、做好采購項目的前期工作,提供采購商務、技術要求等原始資料,并負責技術解釋。

                    6、按照政府部門的要求,做好相關采購項目的申報、評估、驗收工作。

                    第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學校政府采購領導小組決定,必要時邀請校內外專家參加。

                    第三章采購程序

                    第九條政府集中采購的工程程序

                    (一)編制學校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學校政府采購預算,并按規定報學校審批;計財科負責將學校批準的學校政府采購預算上報財政廳審批,政府采購預算經批準后生效。

                    學校各部門政府采購預算經財政批復后,一般不予以調整,特殊情況學校政府采購領導小組根據需要調整。

                    (二)編制學校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科,計財科審核后將采購計劃報學校政府采購領導小組審批,審批后報市公共資源交易中心采購。

                    (三)采購。計財科按審批后的采購計劃,組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應商。

                    (四)簽訂采購合同。采購項目開標確定采購人后,由委托人與中標供應商簽訂采購合同,簽訂的采購合同應與招投標的實質性內容一致。

                    (五)驗收。工程、修繕項目驗收由總務科組織,總務科、使用和管理部門參加,必要時可邀請技術專家參加;其余項目驗收由計財科組織,計財科、使用和管理部門參加,必要時可邀請技術專家參加。通過驗收是采購項目結算、付款的必要條件,驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論,并承擔相應責任。

                    (六)合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字,由計財科按審批權限辦理。

                    (七)維保及質保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務科負責,質保金支付由總務科征求使用或管理部門同意后,按審批權限辦理;其余項目保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調,質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字,由計財科按審批權限辦理。

                    (八)資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務科負責;其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。

                    第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購,由委托人編制采購計劃,按照批復的采購預算,由計財科和委托人共同組織采購和驗收。

                    第四章采購的監督與紀律

                    第十一條完善和健全采購監督機制,強化紀檢監督和財務監督,提高學校采購工作的透明度。

                    第十二條任何部門和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法,化整為零規避招標。

                    第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的,應當主動回避。

                    第十四條參與學校采購活動的部門和個人,必須堅持公開、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購,不得與投標人或代理機構惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當利益,不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

                    第五章附則

                    第十五條本制度自發布之日起施行,學校原相關文件規定與本制度不符的,以本制度為準。

                    第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。

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