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                  物流公司管理規章制度【6篇】

                  時間:2023-05-15 規章制度 點擊:

                  制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構,關于物流公司的管理制度有哪些呢。下面是小編精心整理的物流公司管理規章制度【6篇】,僅供參考,大家一起來看看吧。

                  物流公司管理規章制度1

                  為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱。

                  一、公司全體員工務必遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

                  二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

                  三、公司透過發揮全體員工的用心性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的職責制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

                  四、公司鼓勵員工用心參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化推薦。

                  五、公司實行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工帶給不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工帶給平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位職責制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

                  六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚群眾合作和群眾創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

                  七、員工務必維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

                  員工守則

                  一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。

                  二、維護公司聲譽,保護公司利益。

                  三、服從領導,關心下屬,團結互助。

                  四、愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。

                  五、不斷學習,提高水平,精通業務。

                  六、積極進取,勇于開拓,求實創新。

                  財務管理制度總則

                  為加強財務管理,根據國家有關法律、法規,結合公司具體狀況,制定本制度。

                  一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

                  二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

                  三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

                  四、財會人員要認真執行崗位職責制,各司其職,互相配合,記帳、算帳、報帳務必做到手續完備、資料真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

                  五、財務人員在辦理會計事務中,務必堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,務必拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

                  六、財務人員因故離職,務必與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

                  七、銀行帳戶的帳號務必,非因業務需要不準外泄。

                  八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

                  九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

                  十、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

                  十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

                  十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都務必透過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

                  十三、正常的辦公費用開支,務必有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

                  十四、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且務必拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償職責。

                  辦公用具、用品購置與管理

                  一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

                  二、所有用具務必統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

                  三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,務必辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

                  工作守則和行為準則

                  公司的發展離不開全體員工共同的努力,全體員工要不斷學習,萬眾一心、塑造卓越、共同成就未來;在工作過程當中就應遵循如下守則:

                  一、熱愛公司,熱愛工作,熱愛生活;

                  二、要有強烈的職責心和敬業精神;

                  三、要有大局觀念和戰略思維,處處以公司的利益為重;

                  四、要深入學習、充分了解、認真執行《公司企業理念》和管理制度;

                  五、結果導向,用自己最大的努力,給出最好的結果

                  六、要有團隊合作精神和強烈的群眾榮譽感,分工不分家;要充分發揮合作的力量,使“1+1》2”;

                  七、不斷學習,敢于創新,有錯必糾,追求卓越;

                  八、永不放棄,敢于挑戰,用心主動,不怕困難;

                  九、要注意培養良好的職業道德和個人習慣,牢記“企業的修為從個人成員開始,成員的修為從培養正確的習慣開始”;

                  十、要有時間緊迫感和危機感,謹記“世界第一與世界第二的短跑者只差零點零幾秒”;

                  十一、牢固樹立服務意識。服務要做到主動、熱情、周到,全心全意為客戶服務,全心全意為公司其他同事服務;

                  企業的業績來自員工的努力,員工的行為代表著企業的形象,公司員工在工作的過程中應當遵守的行為準則有:

                  一、遵守公司一切規章制度,服從公司的安排與管理;

                  二、工作認真,盡職盡責、務實求真;

                  三、按規定上下班,不遲到、不早退、不曠工;

                  四、服裝整潔,舉止端莊,談吐得體;

                  五、嚴格保守公司的人事、財務、生產、業務、技術等商業秘密;

                  六、上班時間不得串崗聊天,不得利用工作時間從事與工作無關的活動;

                  七、工作時間不得中途離開崗位;如需離開,須經上級主管人員批準同意后方可離開;

                  八、不得損毀或非法侵占公司財物;未經許可,不得把公司財物帶離公司;

                  九、講究衛生,物品擺放整齊,不亂丟垃圾,維護公司辦公環境的干凈與整潔;

                  十、法律法規或公司規定的`其它準則。

                  崗位職責管理

                  依據工作需要和工作環節在貨代部內設立有經理、部門主管、操作、調度、文件、客服和銷售等崗位,各崗位相輔相成構成貨代部完整的運作機制。

                  職位與職權

                  部門經理:

                  1、管理團隊的組建、管理和提升

                  2、配合公司戰略發展,籌劃、推進和評估本部的長短期目標

                  3、各部門總體運作的計劃、協調、推進和評估

                  1、部門團隊的組建、管理和提升

                  2、各部門日常運作的協調、推進和評估

                  3、報價對內與對外的更新、發布和核批

                  4、業務的受理、指派和跟蹤

                  5、市場目標的制定、推進和評估

                  操作:

                  1、業務的審核、運作和跟蹤

                  2、費收的核實、確認和輸入

                  3、業務的完結、統計和分析

                  調度:

                  1、門點服務/倉儲服務的受理、協調和安排

                  2、門點服務/倉儲服務的跟蹤、反饋和完結

                  3、月度統計、分析與評估

                  文件:

                  1、提單的確認、核對和簽發

                  2、操作的日常事務助理

                  3、月度統計和分析

                  客服:

                  1、業務的受理、指派和跟蹤

                  2、報價的對外發布、跟蹤和核實

                  3、客戶日常操作維護

                  銷售:

                  1、業務的報價、攬取和跟蹤

                  2、報價的對外發布、跟蹤和核實

                  3、客戶日常銷售維護

                  職權與職責

                  1、經理管理:部門經理和主管對部門內日常事務和人員具有指派工作、協調次序、管理決策的權力和義務。

                  2、權責對應:部門內所有人員應依據各自所在職位的職權配置,用心主動盡職盡責地完成日常本職工作。

                  3、能動互助:部門內所有人員應重視自我促進業務素質和工作潛力,用心主動協助關聯職位成員完成日常本職工作。

                  1、對任何事件,各成員應首先用心努力地盡己之所能處理。

                  2、對超越自身處理潛力或不能清晰決定處理結果的要求或者事件,需立即請示上一級職權直至部門經理要求協助,并依據上一級和或者部門經理的指令或者指導及時處理并反饋、總結。

                  3、各職員日常應用心主動學習積累有利于促進改善本職工作的知識和資源,提升團隊實力和個人素質

                  4、各職員應用心協助和指導有需要的部門成員。

                  5、待物客觀公正,就事寬容耐心。

                  人事行政管理制度

                  1、為加強公司的人事行政管理,理順公司內部管理關系和提高工作效率,使公司人事行政管理規范化、制度化,根據《公司法》、《勞動法》以及其他法律法規的規定,結合公司實際狀況,特制定本制度。

                  2、適用范圍:本規定適用公司全體職員,即公司聘用的全部從業人員。

                  3、除遵照國家有關法律規定外,本公司的人事行政管理,均依本制度規定辦理。

                  物流公司管理規章制度2

                  1、業務部工作職責

                  (1)業務部的工作人員用心的開發業務市場。

                  (2)負責現有業務資源的管理、建立業務客戶檔案,同時也要做好各筆業務的收發貨臺帳。

                  (3)負責車輛調配工作,協助跟單員做好貨物跟蹤。

                  (4)做好回單管理,督促回單的及時發送與回收。

                  (5)參與貨物運輸過程中意外狀況的協調與處理,并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

                  (6)禮貌接待每一個客戶,務必做到有問必答,有求必應的良好作風。

                  2、業務員的.工作職責

                  (1)聽從調度安排,服從調度管理,熱愛本職工作。

                  (2)堅守工作崗位,保證物流信息暢通,不斷搜索新的物流信息。

                  (3)全面掌握每筆業務的特點,合理利用車載潛力,輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

                  (4)做好業務檔案、登記管理工作,明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料,以明確經濟職責。

                  (5)要把握好貨物質量關,檢查是否屬于危險品、國家禁運物品,以及不具備資質承運的業務,一律不接,并和用戶解釋清楚。

                  (6)業務員務必要說普通話,接待客戶言語要柔和,杜絕對客戶說粗話,使客戶來的高興,走的滿意。

                  (7)業務員應即時的將每筆業務的真實狀況向總經理和調度反映,使其做出正確的安排。

                  3、配送司機管理

                  (1)司機是公司運輸工具的操作人員,承擔著物流運輸的主要職責,要求每位司機具備愛崗敬業,吃苦耐勞的精神,一心為公司的思想理念。

                  (2)每位司機務必服從調度管理和分配,司機不得拒絕。

                  (3)司機對車輛加油一般使用加油充值卡,按車型和發動機率,運行噸公里配給油料消耗。

                  (4)司機要愛惜自己駕駛的車輛,做到勤檢查,勤保養,時刻持續良好營運狀態。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管,丟失由司機照價賠償。

                  (5)車輛裝載貨物時司機務必在現場,做好清點數目,檢驗外觀質量。裝好車后務必將雨布,網子同時覆蓋,再用繩子固定車子后才能夠起步運行,嚴格車輛裝載超高,超寬,超限。

                  (6)車輛到達目的地后,司機務必參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管-理-員。

                  (7)司機應將安全駕駛放在第一位,養成寧停三分鐘不搶一秒的習慣,不開帶病車,不開賭氣車,視道路狀況采取安全、經濟實惠的運行方法。

                  (8)司機務必擁有手機,持續在全程運行過程中通信暢通。

                  4、裝卸工工作要求

                  (1)調度室根據每一天裝車計劃給裝卸工下達派工單,裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規章制度。

                  (2)裝卸工在裝、卸貨時,必須要按照貨物裝,卸規定操作,同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現數量不符或質量問題時,要及時提出,得到認可后,方可裝、卸車。否則,可以停止作業。

                  (3)裝卸工裝完車后,負責封好車,要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

                  (4)裝卸工裝、卸完畢后,要駕駛員在派工單上簽字認可,每月底統一上交,由調度按月核實,發放勞務費。

                  (5)裝卸工對裝、卸地點熟悉時,由其將車輛帶入目的地進行作業。作業完畢后,若司機就便離開時,則裝卸工自行乘坐工交車回站(車票報銷)。

                  物流公司管理規章制度3

                  1、目的

                  為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化,避免發生不必要的損失,特制定本規定。

                  2、范圍

                  本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

                  3、物流管理的要求

                  所有物資應做到:每日清點、核對,持續帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。

                  3.1產成品

                  3.1.1產成品的"入庫

                  3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全,經車間主任簽字批準,檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管-理-員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關,對于手續不全或單據填寫不完整,不允許物資入庫。

                  3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

                  3.1.1.1.2入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

                  3.1.1.2驗收入庫的產品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

                  3.1.2產成品出庫

                  3.1.2.1產品銷售發出時,務必經質量檢查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證,收發清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫,由倉庫核對后返財務部。

                  3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產品品種是否齊全,以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續,由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

                  3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨,若銷售價格低于公司規定最低價的,務必經公司總經理批準后方可發貨。

                  3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。

                  3.1.2.5對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后,才能往外發貨,同時經辦人要求對方將舊產品回到,以舊換新,否則不予以發貨。若是先發貨的,售后服務人員要在當月負責追回舊產品,并辦理退庫手續。

                  3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊狀況,最遲在2月內辦理完結算手續。

                  3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

                  3.2.1委托加工材料出庫

                  3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

                  3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。

                  3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證,倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

                  3.2.2委托加工材料完工入庫

                  3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數量減少委托加工材料數量

                  3.2.2.2倉庫辦理入庫時,應核對原出庫數量,完工回到入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后,隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單,返財務部。

                  3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協議價格辦理。

                  3.2.2.4委托加工材料要求當月回到,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協未完工而不能收回,應致函對方予以確認。

                  3.3采購物資

                  3.3.1采購物資入庫

                  3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據購貨發票填寫入庫單,要求分清類別,資料完整,準確無誤。

                  3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。

                  3.3.2采購物資出庫

                  3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產

                  物流公司管理規章制度4

                  一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定,參與結盟的個人務必嚴格執行此規定。

                  二、物流人員要忠于職守,認真嚴謹,廉潔奉公,不謀私利,苦心鉆研專業知識,做到業務熟練精通。

                  三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度,嚴把質量關、數量關,驗收合格后方可下帳入庫,入庫單需交財務一份。

                  四、入庫商品實行規范管理,庫管員要分類準確,擺放整齊,井然有序,帳物相符,衛生整潔,不臟不亂;保管要妥善精心,無損壞丟失。

                  五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類,規格型號,樣式色彩,性能數量等,做到心中有數,隨手可取。

                  六、積分券妥善保管,發放準確無誤。

                  七、發放商品要點準數目,查看質量,包裝嚴密,做好標記,認真做好登記并準確及時出庫,發貨時,要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

                  八、廣泛聯系并確定多條運輸渠道,做好與運輸單位的交接工作,手續要建全無誤。

                  九、服務態度和藹熱情,接待工作不燥不煩,不準與各店爭吵,尤其發生爭議時務必耐心解釋。

                  十、確有質量問題保證退貨,一般商品在必要時能夠調換,遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示,絕對不能刁難各店和消費者,確保售后服務工作落實到位。十一、做好配送商品的.跟蹤服務,主動及時與相關店持續聯系,聽取意見和要求,做好信息反饋并認真做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

                  十二、根據市場需求和物流工作運營實際狀況,主動及時向有關人員或領導提出意見或推薦。

                  十三、認真注意庫房的安全管理,衛生整潔,及時通風,經常注意檢查電源、火源、水源,注意防火,防盜、防霉、防損壞,尤其以安全第一。

                  十四、出庫商品嚴格履行出庫制度,專人負責,書面登記,商品出庫須經物流主管領導簽字。

                  十五、物流每月末務必和財務部對帳一次,防止商品流失,搞好月末盤點,如發現帳物不符時立即查明原因,追究相關人員職責并及時采取應急措施。

                  十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度,辦公室與物流密切合作,物流用車報辦公室,經公司主管副總同意,由辦公室主任安排車輛。

                  十七、財務嚴格執行物流商品運輸費用標準,向下配送發放一切費用由公司負責,各店返貨費用由店經理承擔,遇有特殊爭議狀況報請公司高管裁決。十八、上架商品依據市場銷售實際狀況,適時組織必要的下架。

                  物流公司管理規章制度5

                  第一章:總則

                  1、為加強對企業物流工作的管理,做到有章可循,更加科學合理地進行商品物資的統一采購和合理儲存,以保證本公司生產活動的正常運轉,不斷降低生產成本,減少貨損,特制定本制度。

                  2、本制度從__年__月__日起執行,并由廠長授權有關部門組織實施。

                  第二章:采購管理

                  1、實行統一采購物資的范圍:生產所用的所有原輔材料、包裝材料;儀器、設備及配件耗材;試劑、試藥;五金、玻璃器皿;勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。

                  2、生產科的工作職責:

                  (1)根據本公司產品特點,編制產品原輔材料、包裝材料耗用定額,作為原輔材料、包裝材料采購的基礎數據。

                  (2)根據生產計劃,編制材料需求清單。

                  (3)根據本公司產品銷售趨勢、生產加工能力,為降低采購成本,減少采購費用,會同銷售、供應、倉儲、質檢、財務部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額,報廠長批準后執行。

                  3、供應部門的工作職責:

                  (1)向供貨廠商詢價,篩選供貨單位,報經廠長審批確認。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應商質量保證體系審計進行。

                  (2)對經廠長審批確認的供貨廠商,供應部門應與其協商,草擬采購合同,然后報廠長審批后確認。

                  (3)根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制材料請購單,報經廠長批準后組織采購。

                  (4)采購物資運抵本公司后,根據本公司內部控制的流程規定,由倉庫簽發入庫單或待檢驗物資入庫單,交本公司有關部門辦理質檢、點數入庫手續,并核銷采購計劃。

                  (5)對到貨后付款的材料物資,付款時審核供貨廠商的結算憑證、本公司的入庫憑證,經審核無誤后,簽字確認,報送有關部門及廠長審批付款。

                  (6)對賒購物資在本公司規定的掛賬結算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據采購合同規定條款,編制掛賬結算單,報送財務部門審核。

                  4、財務部門的工作職責:

                  (1)做好采購合同備案管理工作。

                  (2)認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果,發現問題及時向有關領導報告。

                  (3)對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核,發現問題督促有關部門糾正,避免給本公司造成經濟損失。

                  (4)設置有關明細賬簿,及時辦理記賬手續,做到賬目清楚。

                  (5)做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。

                  5、質量部門的工作職責:

                  (1)與相關部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應商質量保證體系審計工作。

                  (2)及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗,并發放報告單。

                  (3)對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應的處理決定。

                  (4)配合供應部門做好有關物資的采購工作。

                  6、倉儲部門的工作職責:

                  (1)凡購進的各種物資,必須及時按入庫單驗收點數,并填寫實收數,及時記入庫存臺賬。

                  (2)負責倉庫的日常管理工作,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產,服務周到。

                  7、設備部門的工作職責:

                  (1)做好儀器、設備、電器及其備品備件的請購工作。

                  (2)配合倉庫做好有關物資的入庫驗收工作。

                  (3)配合供應部門做好有關物資的采購工作。

                  8、各部門其他相關職責:

                  (1)各部門按規定做好所需物資的請購工作,必須填寫請購單,報經有關人員審核,并經廠長,必要時集團公司審批后,交供應部門辦理采購事務。

                  (2)各部門在請購時,常用易損件及耗材應提前做好計劃,以免在使用時出現銜接間斷,由此影響生產進度造成的責任由該部門負責人承擔。

                  9、采購操作流程:

                  (1)本公司的采購業務統一由有關部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經廠長批準由指定人員辦理。

                  (2)供應部門應根據廠部下達的生產計劃及生產部門的生產周期安排結合庫存物資的數量、生產耗用進度的實際需要編制采購計劃,報廠長批準后執行。

                  (3)供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

                  (4)采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后由倉庫開具《入庫單》,入庫物資交倉庫進行點數核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質量部門進行取樣檢驗,檢驗合格的入庫;不需要檢驗的由相關部門進行驗收入庫,并在入庫單上簽字確認。

                  (5)無論是預付款還是到貨付款,在結算付款時均需由供應部門填開《付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經廠長批準后,出納人員方可付款。

                  (6)財務部門在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的.結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

                  (7)出納人員須在接到經廠長批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急,出納人員可以先以電話請示的方式報經廠長同意后辦理付款手續,但必須在廠長回廠后補辦審批手續。

                  (8)采購物資除經廠長批準直接交付使用部門使用及管理外,其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

                  第三章:倉儲管理

                  1、物資驗收入庫:

                  (1)物資入庫,保管員應親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,如發現不符現象,可以拒絕入庫。

                  (2)物資入庫后,需要檢驗的應先進入待檢區,未經檢驗合格不準進入合格區,更不準投入使用。

                  (3)材料驗收合格,保管員按發票所列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位,入庫單各欄應填寫清楚,交財務科計賬。

                  (4)不合格品應隔離存放,及時處理,嚴禁投入使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。

                  (5)驗收中發現的問題,要及時通知倉庫負責人處理。

                  2、物資的儲存保管:

                  (1)物資的儲存保管原則上應以貨物的屬性、特點和用途分類存放,并遵照GMP的有關規定執行。

                  (2)物資的堆放原則:在安全可靠的前提下,根據物資特點,做到過目見數、檢點方便、成行成列、清潔整齊。

                  (3)倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況,保管員應及時報告倉庫負責人進行原因分析及調查。未經批準不得擅自處理。

                  (4)倉庫物資未經倉庫負責人同意,一律不準擅自借出。特殊情況應報經廠長批準。

                  (5)保管員應每月對物資進行實物盤點,報送廠長及有關部門,保證賬、卡、物的一致。

                  (6)保管員應經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象,要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查危險隱患,發現問題及時匯報。

                  (7)對于某些特殊物資,如易燃、易爆、劇毒等物資,應按國家有關規定儲存保管。

                  3、物資的發放:

                  (1)物資的發放應遵循“先進先出”的原則,做到一盤底、二核對、三發料、四減數。

                  (2)所有物資的發放必須有領料單,注明所領物資的名稱、規格型號、數量、用途等,并有領料人和批準人的簽字,如批準人外出時必須電話確認,事后補簽。對于手續不全的領料行為保管員可以拒絕發貨。

                  (3)發料必須與領料人當面點交清楚,防止差錯出門。

                  (4)所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

                  4、其他有關事項:

                  (1)倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自進入。

                  (2)倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,嚴禁在倉庫內吸煙。

                  (3)倉庫設有防鼠、防蟲設施,嚴禁在庫房內存放食品。

                  (4)保管員應做好日常的衛生工作。

                  (5)保管員工作調動時,必須辦理移交手續,只有當移交手續辦妥之后,才能離開工作崗位。

                  第四章:經濟責任處罰

                  1、物資使用部門必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司資金使用浪費的,依照相應的標準對有關責任人處以罰款。

                  2、供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成本公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。

                  3、財務部門必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向廠長匯報有關事情真相,并造成本公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

                  4、質量部門必須對需要檢驗的物料,依照規定的質量標準進行取樣檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告QA負責人及采購部門(必要時直接報廠長)處理,嚴禁對品質不符的外購物品放行入庫。因質檢人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

                  5、倉庫對外購物品辦理驗數入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報廠長),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責任。

                  6、物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經濟損失的,給予保管員相應的經濟和行政處分。

                  7、發現危險隱患掩瞞不報而造成本公司經濟損失的,給予保管員相應的經濟和行政處分。

                  8、未嚴格執行領料手續發料而造成本公司經濟損失的,給予保管員相應的經濟和行政處分。

                  物流公司管理規章制度6

                  一、目的

                  為了加強管理,規范公司員工行為,完善公司的各項工作,提高工作效率,樹立公司良好形象,促進公司發展,提高經濟效益,結合我公司實際情況,特制定本規章制度。

                  二、適用范圍

                  本規定適用于本公司工作范圍內所有員工。

                  三、員工守則

                  1.公司員工應注重儀表儀容,衣著整潔、禮貌待人、熱情服務,對待客戶或有業務往來的人員,使用文明禮貌用語,禁止工作中開低級玩笑、講臟話。

                  2.公司提倡員工之間團結、友愛、互助,不準相互謾罵、侮辱和誹謗,更不準恣事生非,打架斗毆。

                  3.公司提倡節約,反對浪費,降低消耗,養成勤儉節約的美德。

                  4.公司員工在工作時間禁止飲酒;公司區域內,裝卸貨物、送貨過程中禁止吸煙;保持辦公區域、倉庫整潔,自覺維護公司內環境衛生。

                  5.公司員工嚴格遵守工作紀律,按時上、下班,如遇工作忙,要延長工作時間,需無條件服從。上班時不準睡覺、上網聊天等與工作無關的事項,不準干擾他人工作,不準擅離工作崗位。

                  6.公司員工必須遵守國家的法律、法規,及公司的規章制度和各項決定、規定、紀律;嚴禁損害公司的形象、聲譽;嚴禁為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

                  7.公司員工要具有高度的責任心、態度端正,關心企業,熱愛本職工作,認真履行崗位職責,工作嚴肅認真,嚴格按操作程序進行作業,嚴禁扔貨、踢貨、踩貨等行為發生。

                  8.公司員工應自覺提高防范意識,貫徹安全生產方針,杜絕安全隱患,做好公司內防火、防盜等工作。

                  9.公司員工應自覺愛護公司財產,不得挪用公司財物,更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。

                  10.公司員工應自覺保守公司機密,嚴禁散播未經核實的消息,對公司內部情況嚴禁向外透露。

                  11.為維護公司紀律,對任何違反公司規章制度的行為和個人,都要予以警告或處以50-500元罰款,納入年終績效考核,并追究其主管連帶責任,主管違反加倍處罰;年內3次或連續2次違反規定的,或情節嚴重者,公司予以開除,并不做任何經濟賠償。

                  四、考勤制度

                  1.公司實行上、下班指紋錄入打卡制度,全體員工都必須自覺遵守工作時間。

                  2.打卡次數:一日兩次,即上班打卡一次,下班打卡一次。

                  3.打卡時間:打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。

                  4.未打卡:因停電、打卡機故障未打卡或特殊原因不能打卡的員工,應填寫《未打卡登記表》,注明日期、上下班時間、未打卡原因,并由其主管簽名確認。

                  5.缺勤規定:在規定上下班時間內,上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內扣款50元,10分鐘以上扣款100元,30分鐘以上按0.5天事假計。

                  6.曠工扣款規定:未完成請假手續或休假期滿未續假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,一經查明對責任人予以曠工處理;每曠工一天按個人日工資額三倍扣款;凡曠工連續兩天或全年累計三天者,一概予以違紀辭退,將被解除勞動合同并沒有任何經濟補償。

                  7.各級主管對所屬員工的考勤,應嚴格執行各項規定,若有不照規定或其他隱瞞事項,一經查明,應連帶處分。

                  8.病假:員工休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發而無法提前請假,應在休假當天上午8:00前通過電話向部門主管請假,并在上班后第一天完成請假審批手續,否則按曠工處理。連續

                  休病假三天以上的,須提供個人醫保定點或三級醫院開據的病假條或診斷證明,否則按事假處理。

                  9.事假:因私事而不能正常出勤的,須請事假,得到批準后方可休假。未辦理請假手續擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續假者,3天(含)以內按曠工處理,3天以上按自動離職處理。休事假需按公司規定提前填寫《請假申請單》,休事假每天扣除日工資的.100%。

                  10.臨時調休:臨時調休指因節假日關系,為方便員工休息及公司辦公正常,由公司統一臨時調換休息時間與工作時間,員工應當遵守公司調休時間。

                  五、崗位職責

                  (一)司機

                  1.堅持車輛安全檢查,按時保養。每天出車前要預熱車輛,每次行車前檢查車輛是否符合上路條件,發現問題及時排除,確保車輛安全運行,保持車輛常年整潔和車況良好。因駕駛人未進行安全檢查造成的車輛損壞,或因此導致延誤送貨、提貨時間等情況,駕駛人負全部責任,賠償所造成的經濟損失,扣除當月獎金,并處200元罰款。

                  2.司機應有敬業精神,熟悉交通法規、路況和車輛性能,不斷提高自己的技術水平,積累行車經驗。行車時集中精力,安全駕駛,文明禮讓,遵守交通法規,要確保車上人員及所載貨物的安全。嚴禁盲目開車、酒后駕駛、超速行駛等。因違章、違規導致的交通事故,由駕駛人承擔全部責任,延誤交貨時間的,賠償一切經濟損失,扣除當月獎金,并處200元罰款。(自發生事故起至事故處理結束,肇事司機無法完成公司派車任務的,工資按基本工資發放)

                  3.貨物到達目的地,觀察和選擇最佳的停車位置。當車輛停穩熄火后方可卸貨,卸貨時注意貨車周圍的行人安全。卸貨后關好貨廂門,車輛方可啟動。不遵守流程導致公司經濟損失,或因此引起客戶投訴的,駕駛人承擔賠償責任,公司將扣除當月獎金,并處以200元罰款。

                  4.每次出車回來后,將車輛停泊在指定位置,鎖好方向盤、門窗等,如實填寫行車記錄。因不按規范停放車輛導致車輛損壞,車上物品丟失等情況,駕駛人賠償所造成的經濟損失,并處100元罰款。

                  5.嚴禁公車私用,裝載貨物后不得無故改變行程,拖延送貨時間,禁止送貨途中搭載非本公司人員及貨物。一經發現公司將追究駕駛人責任,并處200元罰款。

                  6.載貨出車時,司機兼有駕駛員和送貨員的職責。

                  (二)送貨員

                  1.送貨員負責公司的送貨、提貨等工作,在倉庫裝貨前必須按送貨單所列貨物的名稱、規格、數量等逐一與倉庫人員當面點清,根據送貨單核對無誤后裝車。工作疏忽導致誤帶、錯帶貨物到送貨廠家的,責任人賠償公司經濟損失,并處100-200元罰款。

                  2.到貨中有區分卸載情況,送貨員必須確認其名稱、規格、數量,按送貨地點核對無誤后再裝車,所卸載貨物按入庫流程放置于倉庫到貨區。發現到貨數量與預知數量不符等情況,及時打電話告知主管。工作失誤造成公司損失的,扣除當月獎金,并處100-200元罰款。

                  3.送貨到客戶處時,應與收貨人員在貨物名稱、規格、數量等做好交付工作。因質量、規格、毀損或其它原因客戶拒收的,送貨員必須立刻通知公司領導或主管處理。擅作主張導致公司損失的,將追究其責任,并處100-200元罰款。

                  4.送貨員送完貨后必須將客戶的簽收單等相關單據于送貨當日交回倉庫,因特殊原因未拿回的,須經主管同意,方可延后,但最遲不超過3個工作日;負責客戶無單貨物的補單銜接和追索工作。遺失送貨單據或公文的,賠償所造成的經濟損失,扣除當月獎金,并處100-200元罰款。

                  5.貨物離開公司后,如出現損壞、少數、丟失等情況,根據原因由責任人賠償經濟損失,并處100-200元罰款。造成公司嚴重經濟損失的,將依法追究其刑事責任。

                  (三)庫管員

                  1.入庫

                  1)資材入庫時,庫管人員要核對名稱、規格、數量是否與貨單一致,點收的資材依序整齊擺放在到貨區內,資材入庫后應及時入賬,準確登記。

                  2)入庫的資材按廠家、品種、資材號分類上架碼放,做到合理,牢固,整齊,安全不超高,杜絕不安全因素。設物料卡,標識清楚,并保證卡物一致。

                  2.保管

                  1)所有資材每日清點、核對,每月進行盤點,逐項核對,保持帳、卡、物三項一致,如有短缺,必須限期查清。不定期進行整理,對應資材數量、種類及時調整碼放結構。

                  2)妥善保管好剩余資材,做好廢舊包裝收集和整理工作;用具應妥善保管,細心使用,確保延長使用壽命。

                  3)做好防火、防盜、防爆工作;自覺維護倉庫內環境衛生,保持庫內清潔、整齊、空氣流通;定期檢查庫存,防止存貨變質。

                  3.出庫

                  1)必須在交貨時間1小時前準備好納品資材。

                  2)出庫時核實名稱、規格、數量,做好出庫記錄,放置于出貨區內,簽字出庫。

                  3)發出貨物退回或其他原因退貨,庫管人員必須按照物品入庫流程登記保管。

                  4)資材出庫后須及時統計此款剩余物料并上報。

                  5)對于特殊情況(無送貨單、無送達計劃貨物)出庫時,必須經倉庫主管批準簽字后方可出貨。

                  6)對于特殊貨物(新到資材未入庫,但需馬上送貨等情況),庫管人員應予以登記記錄,與其它庫存貨物分開碼放。

                  4.職責

                  庫管人員必須嚴格執行入庫、出庫、保管流程,妥善保存好原始憑證、各類文件,要保守商業秘密,不得擅自將有關文件、物料帶出。如未盡到自己的職責而造成公司財產損失的,公司有權追究其經濟責任,并處200元罰款;對情況嚴重者,將追究其法律責任。

                  (四)文員

                  1.接聽、轉接電話;傳真件、郵件的收發工作;每日信函、快遞的郵寄、簽收。

                  2.負責辦公室的文秘、信息、機要和工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。

                  3.接待來訪人員。

                  4.做好會議紀要。

                  5.負責總經理辦公室的清潔衛生。

                  6.按照公司印信管理規定,保管使用業務章,并對其負責。

                  7.負責倉庫的進出貨物統計工作,做好貨物出入庫的核對。

                  8.做好公司食堂費用支出、流水帳登記,并對餐費做統計及餐費的收納、保管。

                  9.管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續。

                  10.社會保險的投保、申領。

                  11.統計每月考勤并交財務做帳,留底。

                  12.接受其他臨時工作。

                  13.文員不履行好自己的工作職責,造成公司損失的將追究其責任,并處100-200元罰款。

                  (五)主管

                  1.全面負責公司的管理工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩定,正常運作。

                  2.全面負責全體員工的日常管理工作,合理分工和配置人員,做到人盡其才,各盡其能,負責督導和分配所屬人員的各項工作。

                  3.執行公司的各項規章制度,負責監督、執行與追蹤,對違章違紀人員進行通報處理。維護好公司各項規章制度的權威,規范員工舉止行為、禮貌用語、穿著服飾樹立良好的公司形象。

                  4.全面負責公司各種財產,合理使用并提高其使用效率。

                  5.定期跟車送貨,了解駕駛員、送貨員在貨物運輸過程中的操作情況。

                  6.將每輛車的信息登記在冊,確保車輛按時維護、保養、審驗,保險到期前繳納。

                  7.車輛油卡監控,保證合理余額;加油記錄下載整理,核對行駛里程及油耗。

                  8.將駕駛員信息登記在冊,定期檢查相關駕駛證件,確保證件做定期審驗。

                  9.因監管不利,員工給公司造成的損失,主管承擔連帶責任。

                  10.主管未盡到自己的職責,對公司造成損失的,扣除當月獎金,并處200-500元罰款。

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