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                  關于關于落實巡察整改情況的自查自評報告(精選范文10篇)

                  時間:2022-07-13 個人報告 點擊:

                  整改,漢語詞匯,拼音zhěng gǎi,釋義為整頓并改革, 以下是為大家整理的關于關于落實巡察整改情況的自查自評報告10篇 , 供大家參考選擇。

                  關于落實巡察整改情況的自查自評報告10篇

                  【篇一】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  縣財政局關于巡察整改落實情況報告

                  根據縣委統一部署,2019年3月28日至2019年6月28日,縣委第一巡察組對縣財政局進行了綜合巡察,7月15日,縣委巡察組向縣財政局反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

                  一、直面問題明責任,整改落實成為財政工作核心任務

                  巡察組反饋意見中指出的問題,客觀中肯、切中要害,提出的要求具有很強的針對性、指導性。我局黨組對此極度重視、態度鮮明,完全贊同和誠懇接受縣委巡察組的巡察反饋意見,要求以上率下、全員參與,以從嚴治黨的政治自覺和壯士斷腕的責任擔當打贏整改“攻堅戰”,以巡察整改的實效推動建章立制、深化財政改革。

                  (一)壓實領導責任。成立了整改工作領導小組,由黨組書記、局長王春林同志任組長,黨組副書記、副局長陳正容同志和紀檢組長何欣同志任副組長,其他班子成員為成員,整改工作領導小組辦公室設局辦公室,由陳正容、何欣同志分任辦公室主任、副主任。3月份以來共召開黨組會議10次、局務會議8次、干職工會議2次,專題部署、研究和推進整改落實工作,明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休、不獲取全勝不收兵。

                  (二)抓實責任分解。經多次完善,形成了以《關于縣委第一巡察組對財政局巡察情況反饋意見的整改方案》為總攬,以紅包禮金治理、專項資金規范、農開項目管理、特色縣域經濟項目績效評價4個子方案為重點的整改框架;根據巡察“問題清單”,領導班子成員主動辨析問題、挑實責任,科室(單位)負責人主動認領問題、劃定責任,全局上下層層帶動,深入分析查找問題的根源,逐項制定整改落實的舉措;把整改事項落實到責任領導、責任科室(單位)和具體責任人,明確了完成目標和時限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,確保一件一件落實、一條一條兌現。

                  (三)嚴格責任追究。采用定期抽查、隨機評價等方式,全面掌握整改工作情況;建立了整改落實督查臺賬制度,對整改任務進行“掛號”,并實時跟進,完成一件,“銷號”一件。同時,明確要求將整改情況納入基層黨建、干部績效、科室(單位)目標3項考核中,對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”,取消評先評優資格,堅決追責問責;對巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項責成重新整改。

                  二、縣委巡察組反饋意見整改落實情況

                  經認真對照梳理,將67個具體問題歸納為25項,截至目前,已整改到位23項,內部控制制度建設、推進預算單位辦理公務卡的2項問題正處整改推進中,整改工作已取得階段性成果。

                  (一)落實黨風廉政建設兩個責任方面

                  1.關于認識不到位,抓黨風廉政建設流于形式問題的整改。一抓責任履行不放松。嚴格職責分工,制定《縣財政局領導班子成員2019年黨風廉政建設責任制》,強化履行黨組主體責任、“一把手”第一責任人責任和領導干部“一崗雙責”責任,形成一級抓一級、級級有責任的機制體系。嚴肅政治規矩,分別于3月22日、5月19日組織全體干職工聽取局黨組書記講授的《牢記為民理財,堅持廉潔從政》、《提振信心,深學敢為,奮力開創財政工作新局面》兩次專題廉政黨課,11月10日,組織班子成員、機關黨委和支部成員學習黨的十八屆六中全會精神,聽取黨組書記王春林同志專題解讀;局班子成員作為普通黨員參加所在支部的專題組織生活會,并講授了9堂黨課。嚴行談話警示,3月23日,時任黨組書記譚啟良同志組織班子成員開展集體廉政談話;6月22日,黨組書記王春林同志組織班子成員學習《條例》、《準則》,并結合身邊案例開展廉政警示談話;班子成員與科室(單位)負責人、主要崗位業務人員之間逐一開展日常廉政和廉潔提醒談話。截至目前,談話對象達402人次。二抓教育創新不滯后。在“兩學一做”及“三會一課”、專題民主生活會、道德講堂、警示教育、集中學習等活動有序開展的同時,多角度、全方位充實教育元素,組織開展慶七一暨“講道德、明是非、守紀律”主題展演,評選表彰財政系統愛崗敬業標兵、最美家庭、優秀黨員42名,發揮身邊榜樣作用;舉辦財稅系統男子籃球賽、財務人員趣味運動會,國地稅、鄉鎮、部門單位40余家報名參與,在競技拼搏中濃厚了團結協作、積極向上的良好氛圍;開辟廉政文化走廊和廉政宣傳專欄,重要時間節點發送廉政和作風建設提示短信;承辦第三聯組“廉政知識搶答賽”,我局原黨組成員江志華家庭獲縣紀委授予的全縣十佳“家風好家庭”榮譽;11月5日,組織48名局青年干部赴縣國防教育基地開展愛國主義教育活動。三抓權責制衡不遮掩。扎實推進公共權力清查,7月上旬,5個科室先行先試,對職能職責范疇內各項公共權力的政策依據、規定標準、工作流程進行逐一剖析,進而查找薄弱環節、風險所在,形成較為全面、細致的模版后,9月份在全局科室(單位)中推開,目前已形成29個權力清單、196個責任清單;著力強化內部控制約束。結合《湖南省財政廳內部控制基本制度》(湘財監〔2019〕10號)精神,在全面梳理科室職能、明確崗位職責、形成權力清單和責任清單的基礎上,擬定了《寧鄉縣財政局內部控制基本制度》、《財政管理法律風險防控辦法》、《預算編制風險防控辦法》、《預算執行風險防控辦法》、《政策制定風險防控辦法》等內部控制制度,重點突出廉政風險點的排查、風險等級的評估、防控措施的制定,目前正在討論階段,力爭在近期出臺全部9個內部控制文件,形成“1+8”內部控制完整體系。

                  2.關于督促檢查不實,考核評比不嚴問題的整改情況。一是督查不手軟。注重加大責任追究、廉政紀律、作風建設、崗位管理等制度的執行力度,今年,開展領導交辦件督查15次、作風建設督查22次,編發通報5期;二是考核不打折。注重完善《機關目標管理責任制考核辦法》和《機關支部和黨員目標責任制考核辦法》“兩線并行”,將黨風廉政工作納入支部、科室(單位)年度目標考核范疇,納入黨員、干部年度績效評價范疇,考核結果作為年終評優、干部使用的重要依據,實現黨務工作和業務工作兩不誤,雙促進。

                  3.關于過于強調團結和諧,直面問題力度不大,導致財政資金分配不公問題的整改情況。一是預算公開有突破。針對2019年預算公開工作中存在的具體問題,出臺預算公開工作實施方案,從部門預算、決算的數據和說明,到上級專項資金的撥付、使用,均實現了原文公開和資金公開到類、款、項,各業務科室對180家部門預算單位的公示情況進行了審核,鐵紀把關、頂住壓力,要求相關單位整改不打折扣。二是資金撥付更規范。制定《預算支出指標文件管理辦法》,由局各業務科室在資金下撥時,向業務主管部門下達資金指標文件,明確資金的使用范圍、支出科目,并督促業務主管部門對項目資金的分配方案在官網公開。三是重點領域再掌控。在政府性投資項目申報、審批、結項等方面嚴格操作流程,做到公開透明;同時,制定與項目建設相匹配的財政性資金的申報、審批、結算等嚴格規范的操作辦法。

                  4.關于黨組履職不到位,原則性不強,導致項目不實問題的整改情況。強化了科室(單位)和業務主管部門責任。規范資金申報程序,督促業務主管部門加強管理,對有關重點項目認真把關再進行申報,各部門單位、鄉鎮村(社區)向上爭資申報文件,必須有所在鄉鎮出文、主管部門核定項目后才進入行文程序審批。局業務科室(單位)加大了核查監管力度,進項目查看現場,下單位查閱資料,確保監管環節不缺位,截止11月21日我局向上爭資行文數量204個,較去年同期減少111個。

                  5.關于紀檢組監督責任也有缺失,監督履職不主動、不大膽問題的落實情況。一是主動作為。紀檢組在局黨組的支持下,進一步強化黨風廉政建設責任制考核,敢于堅持原則,大膽履職。不斷加強對黨員干部的廉政教育,紀檢組到三支部、五支部講授了專題廉政黨課;牽頭組織開展局內作風建設督查22次;對于“三重一大”的問題中某些提議,紀檢組只要認為不妥的都能及時發表不同意見,取得黨組的支持。二是整合力量。針對發生的問題,局紀檢組認真反思,整合監督檢查、績效管理等力量,形成協同作戰的工作格局,基本實現了財政監督的全覆蓋。三是深入整頓。認真開展“雁過拔毛”式*問題和“糾四風、治陋習”兩項專項整治工作。今年4-11月共自查2019年至2019年的財政專項資金226.8億元,下沉一級重點檢查扶貧、水利等7項資金23.12億元;6月中旬,在縣紀委組織下,財政局積極參與配合,抽調86名財政干部作為檢查組成員,選取林業類專項資金的使用和管理為切入點開展鄉鎮(街道)之間的交叉檢查,共計檢查28個鄉鎮(街道),發現并移交縣紀委問題線索30條;8月份按照上級財政部門的要求,開展了區縣之間的“雁過拔毛”專項整治交叉檢查,目前行政處理立案1件,退繳違規資金4萬元;10月份抽調15名財政干部配合縣紀委開展村級財務清理和合村并帳工作。

                  6.關于紀檢組執紀問責力度不大,震懾力不強問題的整改情況。通過廉政談話,紀檢組對有苗頭性問題的干職工,提醒制止,對存在問題的干職工,批評教育要求立即糾正,對屢教不改的干職工,對照機關制度規定嚴肅處理,對問題嚴重,違反紀律的一律按相關條例從嚴處理。今年3月至11月紀檢組開展日常廉政談話80人次(其中集體談話3次);任前廉政談話三批51人次;提醒談話27人次,印發作風建設督查通報5期;年初對個別單位工作人員未按規定程序操作,造成評審價格失真的3名責任人員進行了通報批評、取消評優和扣發績效工資處理;配合縣紀委對受到刑事強制措施的2名同志及時停發工資,做出了開除處理;10月份對交通肇事的一名干部給予了黨內嚴重警告處分。

                  (二)執行六大紀律方面存在的問題

                  1.關于民主生活會質量不高,流于形式問題的落實情況。一是加強自我剖析。按要求每年召開兩次以上黨組民主生活會,并督促機關黨委將組織生活會開到各支部。今年3月份召開了一次“三嚴三實”民主生活會,會前有請示、有通知,會議有方案,會后有總結,充分開展批評與自我批評,增強了黨組戰斗力。二是堅持以上率下。結合“兩學一做”學習教育活動開展,黨組書記、班子成員、支部書記在各自支部組織生活會上認真進行自我剖析,帶頭開展批評與自我批評,黨組書記、班子成員都在所聯系支部開展了“兩學一做”專題學習黨課講授活動。

                  2.關于“三重一大”集體決策個別執行不到位問題的整改情況。完善了《“三重一大”集體決策制度》,將6類重大決策、3類重要干部任免、3類重大項目安排、3類大額資金使用事項全部納入集體決策范圍,對事項醞釀、決策、執行階段提出了具體原則和要求,召開局黨組會、局務會做到了會前有方案,會議有記錄。同時,明確二級單位內部的“三重一大”事項,涉及全局性的,必須報上級決定后實施。如:農開辦辦務會工作機制,集體研究制定項目申報計劃,三重一大”原則研究并逐級上報,按照《寧鄉縣人民政府關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔2019〕12號)的相關要求,結合《湖南省財政廳關于印發〈湖南省農業綜合開發土地治理項目管理實施細則〉的通知》,嚴格依規依程序辦理,農開辦提出立項建議,向上報批。

                  3.關于財政財務制衡機制不完善,監管出現漏洞問題的整改情況。進一步健全和完善全縣財政專項資金管理各項制度,以縣政府辦名義下發《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔2019〕12號),明確資金申報、審批、撥付的權限和責任,面向所有有申報資格的主體,做到全過程公開。在資金申報環節,規定項目申報的政策文件公示不少于3日,讓項目單位(企業)對財政政策廣泛知曉。在項目初審環節,由業務主管部門按照政策文件要求,堅持公平、公正、公開的原則,綜合項目申報情況,在上報截止日5日前提出項目申報計劃,充分核實項目的資質、申報條件等情況。在資金審批環節,通過審批的項目資金由財政部門和業務主管部門分別在各自門戶網站或縣人民政府公眾信息網公開,公開監督投訴電話,廣泛接受社會監督。在財政門戶網設置預算公開專欄,截止目前已全面公開了2019、2019年1000多個上級專項資金指標文及分配情況。

                  4.關于執行組織紀律選人用人不夠嚴格問題的整改情況。進一步加強干部交流。根據科室崗位業務需要及人員適崗情況,人力資源科對干職工任職情況進行了摸底統計,制定定期對干職工進行崗位調整交流方案,報局黨組會議集體決定,同一崗位任中層干部滿5年(含)必須交流、同一崗位任中層干部職滿3年(含)適當交流;關鍵業務崗位干職工工作滿5年(含)以上的應當交流;關鍵業務崗位干職工工作滿3年(含)以上的適當交流。經局黨組會議研究,報縣人事工作領導小組批準,5月份,對25個鄉鎮(街道)交流任免財政所長、副所長、總會計、單位會計等主要崗位和業務工作人員81人,目前在任的財政所長中連續4年在同一崗位的僅4名。8月份,經局黨組會議議定,對部分科室(單位)進行了機構整合,包括中層副職、業務骨干和臨聘人員在內的31名工作人員進行了崗位交流調整。

                  5.關于“四風”問題仍不同程度客觀存在,制度規定執行不力、不落實,更談不上跟蹤問效,財政評審工作環節上存在漏洞,審核不嚴,把關不嚴,工作不負責任等問題的整改情況。一是修改和完善了財評中心工作制度。放開小額項目的評審,30萬元以下的土建項目,5萬元以下的設計、地勘、監理等費用項目可由政府采管備案;費用改為二審制,任務繁忙時,按照需要,委托中介機構一審,提高了評審效率。明確由2人以上查看現場,并明確評審員僅對表觀工程量負責。二是完善了評審流程。落實對審簽字制度,評審工作底稿上增加現場查看部分的內容,現場情況由建設、施工單位及評審員當場簽字確認。深入推行聯席會議制度,為解決評審中的爭議問題,形成集體決策。推行了評審事項****表制度和廉政回訪制度。三是下一步將提請縣委縣政府修改寧政發〔2019〕年11號文件,進一步規范項目建設單位的行為。四是財評中心2019年獲得了“省財評工作先進集體”、“縣級青年文明號”、“項目服務先進單位”等榮譽,“市級青年文明號”申報驗收工作也將在12月份進行。

                  6.關于以文件落實文件,以會議落實會議,不抓落實問題的整改情況。一是改進會風,注重對各類會議決定落實不走樣。局辦公室強化對會議統籌力度,控制會議數量,對工作內容相同或相近的會議合并召開。改革會議形式,原則上能以通知、電話等方式部署的會議,不再召開會議。提高會議實效,嚴格實行會議請假、簽到制度,安排監察室現場監督通報。截至11月,召開全局性大會6次,同比減少25%。二是改進文風,做到規范、精練。局辦公室加強發文管理,著力精簡各類發文。能以函的形式印發的,不以文件形式發文。減少文件數量,能通過電話、網站解決問題的不印發文件,截至11月,下發正式文51件,同比減少5件。三是轉變工作作風,提高工作效率。局辦公室聯合監察室定期對領導交辦的重點工作落實情況進行督查通報。

                  7.關于存在上班遲到早退、玩手機游戲現象問題整改情況。一是制定并嚴格執行考勤制度,成立了考勤小組,局監察室不定期對工作人員上班工作情況進行督查及通報,將督查情況運用到干職工民主測評、科室崗位目標責任制考核等工作中。二是扎實推進財政業務能力素質提升工程,通過集中培訓、干職工自學、上級跟班學習等多種途徑,進一步提*職工的崗位專業水平和財政財務管理能力。

                  8.關于個別同志群眾觀念淡薄,存在權力尋租問題整改情況。一是結合財政局結合財政局“雁過拔毛”式*問題專項整治工作,開展自查自糾及黨風廉政學習教育活動。二是嚴肅執紀問責,靈活運用“四種形態”,對有苗頭性問題的干職工,提醒談話制止,對存在問題的干職工,批評教育立即糾正,對問題嚴重、屢教不改的干職工,嚴肅處理。

                  (三)財政管理方面的問題

                  1.關于預算編制不夠細化,預算約束力不強問題的整改情況。一是嚴格執行預算。全面規范預算編制、執行、調整、決算程序,盡可能地做實做細編制前的相關工作,增強預算工作的剛性,規范預算指標調劑業務。二是加強年初部門預算專項資金的安排與縣主管領導對接匯報,做到項目更細化,支出更剛性。三是進一步加大鄉鎮(街道)預算管理的宣傳培訓力度,增強鄉鎮(街道)政府的預算管理意識和業務水平。在7月份開展的鄉鎮財政所長、村賬代理會計培訓中,設置了預算管理培訓內容。

                  2.教育系統經費沒有預算到各學校問題的整改情況。一是縣財政在2019年部門預算編制中已經將預算編制工作布置到29個基地學校。二是29個基地學校也將2019年教育系統部門預算經費測算草案通知到每個學校,各學校都按統一標準進行預算經費測算和編報,同樣執行“兩上兩下”預算編制流程。

                  3.關于存量資金管理不規范,暫存、暫付款以及對外借款規模大問題的整改情況。一是督促部門單位加快專項資金支出進度,盤活財政存量資金。8月份對各支付單位下達了《關于加快預算支出進度盤活財政存量資金及2019年度年終指標結轉有關事項的通知》(寧財辦〔2019〕34號),對加快預算支出進度、結余結轉資金處理和2019年度指標結轉明確了相關規定。二是規范財政出借資金的審批程序,所有財政資金出借均由借款單位提出申請,明確借款用途、歸還渠道、還款時間、違約責任,按程序報批以后方能辦理出借,嚴格控制財政資金出借的規模。1-11月份,財政出借資金總額為5.72億元,目前已收回4.42億元。最后兩月,將進一步從嚴控制,積極催收,實現暫存款、暫付款余額下降的目標。三是及時清理財政往來資金,定期對出借資金進行函證,對到期出借資金采取催收、扣繳等方式,積極清收出借資金。今年已單獨發函10次催收相關單位欠款,由于各載體單位資金偏緊,欠款催收的成效不太明顯。

                  4.關于專項資金管理存在項目過多、使用分散,甚至擠占挪用、虛報冒領問題的整改情況。一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔2019〕12號),對專項資金從申報到審批、分配、撥付等流程環節全部公開,做到“非涉密,全公開”。嚴格申報程序,對每筆專項資金進行建檔公示,確保了專項資金使用的公開透明,杜絕多頭申報、重復申報;對專項資金的使用跟蹤檢查,實施問效,對發現的問題嚴肅問責,提高了財政資金使用效率。二是開展專項資金統籌整合使用試點工作。緊緊抓住資金申報這個“入口關”和“牛鼻子”,改變縣內各單位向上爭資各自為政的做法,對性質相同、用途相近的專項資金申報進行整合,增強縣級統籌能力,集中財力辦大事。三是要求各載體單位對申報項目的真實性負責,明確申報業務主管部門責任,由申報主管部門對項目申報的真實性出具承諾函。

                  5.關于預算調整、政府采購、資產管理要求不嚴,程序隨意問題的整改情況。預算調整方面,進一步強化了預算執行約束力,加強了財政與人大財經工委在預算及調整預算程序方面的工作溝通,嚴格執行預算調整法定程序,嚴把預算剛性支出。政府采購方面,一是制定了規范性文件《關于進一步規范政府采購工作的通知》(寧財采購〔2019〕4號),進一步規范政府采購流程;退出發票審簽環節,減少隨意性,提高規范性。二是優化服務。上線并優化信息化管理平臺;擴大加油定點范圍,汽車維修將推行資質供應商備案制,并引入物價部門核價;逐步加大協議供貨、定點采購、網上競價、網上詢價等的適用范圍,進一步簡化流程、提高效率;進一步充實專家庫,確保評標結果更科學公正。三是強化監管。加強對政府采購計劃編制和執行等環節的要求和監管,加強監督檢查力度,實行定期檢查和不定期抽檢相結合,聯合紀委和審計部門對重點單位和項目實行聯檢;充分發揮公眾監管作用,加強社會監管和代理機構監管。資產管理方面,一是嚴格按照《寧鄉縣行政事業單位資產管理實施辦法》(寧政辦發〔2019〕11號),對資產配置嚴格審批,超標、超計劃資產購置的原則上不予審批;使用資產(含出租、出借、擔保、投資)、資產處置(土地、房屋、股權等)必須報縣政府審批后再按程序公開處置。二是對行政事業單位資產實行“單位使用、財政統籌、政府調配”的模式管理,遵循資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務相結合、實物管理與價值管理相結合、資產所有權相分離的原則。三是整合閑置國有資產,促進縣域經濟發展,全年共調撥和劃撥土地48280平方米,房屋118554平方米,金額9億元;歸集土地1567.5畝,房屋39561.2平方米;審批國有資產抵押擔保貸款4個,抵押擔保貸款10.08億元,為促進縣域經濟發展作出了較大的貢獻。

                  6.關于財政專項資金運行中存在的申報和使用混亂問題的整改情況。一是規范資金申報,完善資金申報的相關制度,對專項資金申報和分配堅持依程序辦理,要求鄉鎮(街道)在爭取上級政策和項目支持時,對申報項目的真實性負責;主動與申報主管部門對接,由主管部門對項目申報的真實性蓋章確認。二是加強項目申報環節的公示公開,杜絕暗箱操作、重復申報。三是加強監督檢查,確保專項資金專款專用。組織監督局、績效科對2019-2019年首輪省特色縣域經濟重點縣專項資金使用和績效情況進行了調查評價。監督局對18家單位進行了機關運行經費專項檢查,移送問題線索2條,并對存在的其他問題逐一整改落實。

                  7.關于財政專項資金運行中存在的撥付不及時問題的整改情況。一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔2019〕12號)文件規定,加快指標文件處理進度,規范資金撥付和審批環節流程。完善相關制度,要求上級指標文件在收到后7個工作日內下達到位,特殊情況的,在30日內下達指標,無劃撥不及時的問題。如上級下達的自然災害生活救助資金,經民政部門制定分配方案,報縣人民政府審定后,直接撥付到受災群眾手中,確保了資金安全和有效。二是業務科室對專戶資金的項目、來源、金額逐一清理,督促業務主管單位加快項目落地建設,加快資金的支付進度。截至9月,我縣盤活存量資金工作進度在全省123個區縣市中排名第41位,農業科專戶從2019年開始資金只出不進,基建專戶截至10月底,2019年之前上級專項資金僅余179萬元。

                  8.關于財政專項資金運行中存在的效益比較低問題的整改情況。一是建立健全管理機制,逐步實現了預算與績效同步,預算安排資金時即納入績效管理程序。項目完工后,財政部門組成聯合調查組前往現場勘驗和檢查,聽取項目用款單位資金使用情況匯報,查閱核實有關賬務、相關文件、合同以及驗收報告書等相關資料,收集整理分析評價基礎資料和數據,形成績效評價報告。二是下發《關于開展財政支出績效評價的通知》(寧財辦[2019]20號),在績效管理全面推進、目標管理、績效評價操作規程和結果應用等方面做出系列性規定。三是上線了績效管理信息系統,對項目資金績效目標申報、實施過程跟蹤,項目自評和財政再評價等方面實行流程化管理。四是加強資金績效監管,委托中介機構進行績效評價項目10個,部門整體支出評價3家;計劃開展財政再評價重點項目10個,目前完成2個;確定年度第二批重點績效評價項目,其中所有1000萬元以上的財政支出項目都納入績效評價范圍。

                  9.關于鄉鎮財政財務管理存在問題的整改情況。一是進一步理順對鄉鎮財政所“縣鄉共管、以縣為主”的管理體制。在日常工作中加強和鄉鎮黨委政府的溝通交流,通過全縣財稅工作調度會、財政系統業務工作部署會、考核評估、約束制度等多種形式,齊抓共管,推動我縣鄉鎮財政所管理向規范化、標準化發展。二是加強鄉鎮財務人員隊伍建設,規范財務管理和會計核算。5月份對花明樓、歷經鋪等25個鄉鎮(街道)交流任免財政所長、副所長、總會計、單位會計等主要崗位和業務工作人員81人,7月份對鄉鎮財務人員進行了業務培訓。三是加強監督檢查,在全面實施鄉鎮國庫集中支付的基礎上,鄉財局加強日常指導與檢查,按季全面檢查鄉鎮財政所總會計、單位會計業務,按季抽查每鄉鎮一個村的村賬支出業務,登記并公布檢查情況,提出整改要求,加強相互學習交流,財政監督檢查局加強對鄉鎮財政的業務抽查,對發現的問題嚴格按《財政違法行為處罰條例》處理。

                  10.關于全縣部分單位財務支付行為不規范問題的整改情況。一是加強督促,要求財務人員規范合理使用指標資金,根據項目進度及時申報用款計劃,辦理支付。二是加大報賬宣傳力度,在日常報賬時,對報賬人員進行業務宣傳,提醒單位及時處理支付業務,盡量避免出現將支付報賬業務積壓至節假日。

                  11.關于公務卡使用比例低問題的整改情況。一是支付局加大宣傳力度,業務人員在窗口做好耐心解釋,并對強制目錄內未使用公務卡結算的予以拒付。二是對未辦理公務卡的單位上門結合鄉鎮機關建設和集中支付業務辦理工作進行宣傳,釋疑解惑,目前已上門至信訪局、雙鳧鋪財政所、白馬橋財政所、城郊財政所、黃材財政所、喻家坳財政所、龍田財政所、東湖塘財政所、溈山財政所、沙田財政所、雙江口財政所、壩塘財政所、夏鐸鋪財政所、歷經鋪街道財政所等單位進行走訪宣傳解釋。三是借助銀行考核座談會的機會,要求每個委托代理銀行對零余額開戶單位進行提供上門辦卡服務。

                  三、保持堅強政治定力,以釘釘子精神抓好下一步工作

                  巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下階段我局將繼續按照縣委和縣委巡察組要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將作風建設和反腐倡廉建設引向深入,為加快推動財政事業又好又快發展凝聚正能量。

                  (一)繼續強化整改落實。局黨組堅持抓整改落實力度不減,對縣委巡察組反饋的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期整改的,明確責任單位、責任人和完成時限,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果。

                  (二)建立健全長效機制。針對縣委巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度體系,防止問題反彈回潮。

                  (三)嚴格落實“兩個責任”。堅持黨要管黨、從嚴治黨,嚴格落實局黨組主體責任,認真執行黨風廉政建設責任制,加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權重,切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位,始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上,推動黨風政風行風持續好轉。嚴格落實局紀檢組監督責任,強化擔當精神,嚴肅查處各類違紀違法問題案件,促使我局干部廉潔從政,營造風清氣正的政治新常態。

                  【篇二】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  巡察整改落實情況報告

                  篇一

                  根據縣委統一部署,20xx年3月28日至20xx年6月28日,縣委第一巡察組對縣財政局進行了綜合巡察,7月15日,縣委巡察組向縣財政局反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

                  一、直面問題明責任,整改落實成為財政工作核心任務

                  巡察組反饋意見中指出的問題,客觀中肯、切中要害,提出的要求具有很強的針對性、指導性。我局黨組對此極度重視、態度鮮明,完全贊同和誠懇接受縣委巡察組的巡察反饋意見,要求以上率下、全員參與,以從嚴治黨的政治自覺和壯士斷腕的責任擔當打贏整改“攻堅戰”,以巡察整改的實效推動建章立制、深化財政改革。

                  (一)壓實領導責任

                  第一時間成立了整改工作領導小組,由黨組書記、局長王春林同志任組長,黨組副書記、副局長陳正容同志和紀檢組長何欣同志任副組長,其他班子成員為成員,整改工作領導小組辦公室設局辦公室,由陳正容、何欣同志分任辦公室主任、副主任。3月份以來共召開黨組會議10次、局務會議8次、干職工會議2次,專題部署、研究和推進整改落實工作,明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休、不獲取全勝不收兵。

                  (二)抓實責任分解

                  經多次完善,形成了以《關于縣委第一巡察組對財政局巡察情況反饋意見的整改方案》為總攬,以紅包禮金治理、專項資金規范、農開項目管理、特色縣域經濟項目績效評價4個子方案為重點的整改框架;根據巡察“問題清單”,領導班子成員主動辨析問題、挑實責任,科室(單位)負責人主動認領問題、劃定責任,全局上下層層帶動,深入分析查找問題的根源,逐項制定整改落實的舉措;把整改事項落實到責任領導、責任科室(單位)和具體責任人,明確了完成目標和時限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,確保一件一件落實、一條一條兌現。

                  (三)嚴格責任追究

                  采用定期抽查、隨機評價等方式,全面掌握整改工作情況;建立了整改落實督查臺賬制度,對整改任務進行“掛號”,并實時跟進,完成一件,“銷號”一件。同時,明確要求將整改情況納入基層黨建、干部績效、科室(單位)目標3項考核中,對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”,取消評先評優資格,堅決追責問責;對巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項責成重新整改。

                  二、縣委巡察組反饋意見整改落實情況

                  經認真對照梳理,將67個具體問題歸納為25項,截至目前,已整改到位23項,內部控制制度建設、推進預算單位辦理公務卡的2項問題正處整改推進中,整改工作已取得階段性成果。

                  (一)落實黨風廉政建設兩個責任方面

                  1.關于認識不到位,抓黨風廉政建設流于形式問題的整改

                  一抓責任履行不放松。嚴格職責分工,制定《縣財政局領導班子成員20xx年黨風廉政建設責任制》,強化履行黨組主體責任、“一把手”第一責任人責任和領導干部“一崗雙責”責任,形成一級抓一級、級級有責任的機制體系。嚴肅政治規矩,分別于3月22日、5月19日組織全體干職工聽取局黨組書記講授的《牢記為民理財,堅持廉潔從政》、《提振信心,深學敢為,奮力開創財政工作新局面》兩次專題廉政黨課,11月10日,組織班子成員、機關黨委和支部成員學習黨的十八屆六中全會精神,聽取黨組書記王春林同志專題解讀;局班子成員作為普通黨員參加所在支部的專題組織生活會,并講授了9堂黨課。嚴行談話警示,3月23日,時任黨組書記譚啟良同志組織班子成員開展集體廉政談話;6月22日,黨組書記王春林同志組織班子成員學習《條例》、《準則》,并結合身邊案例開展廉政警示談話;班子成員與科室(單位)負責人、主要崗位業務人員之間逐一開展日常廉政和廉潔提醒談話。截至目前,談話對象達402人次。二抓教育創新不滯后。在“兩學一做”及“三會一課”、專題民主生活會、道德講堂、警示教育、集中學習等活動有序開展的同時,多角度、全方位充實教育元素,組織開展慶七一暨“講道德、明是非、守紀律”主題展演,評選表彰財政系統愛崗敬業標兵、最美家庭、優秀黨員42名,發揮身邊榜樣作用;舉辦財稅系統男子籃球賽、財務人員趣味運動會,國地稅、鄉鎮、部門單位40余家報名參與,在競技拼搏中濃厚了團結協作、積極向上的良好氛圍;開辟廉政文化走廊和廉政宣傳專欄,重要時間節點發送廉政和作風建設提示短信;承辦第三聯組“廉政知識搶答賽”,我局原黨組成員江志華家庭獲縣紀委授予的全縣十佳“家風好家庭”榮譽;11月5日,組織48名局青年干部赴縣國防教育基地開展愛國主義教育活動。三抓權責制衡不遮掩。扎實推進公共權力清查,7月上旬,5個科室先行先試,對職能職責范疇內各項公共權力的政策依據、規定標準、工作流程進行逐一剖析,進而查找薄弱環節、風險所在,形成較為全面、細致的模版后,9月份在全局科室(單位)中推開,目前已形成29個權力清單、196個責任清單;著力強化內部控制約束。結合《湖南省財政廳內部控制基本制度》(湘財監〔20xx〕10號)精神,在全面梳理科室職能、明確崗位職責、形成權力清單和責任清單的基礎上,擬定了《寧鄉縣財政局內部控制基本制度》、《財政管理法律風險防控辦法》、《預算編制風險防控辦法》、《預算執行風險防控辦法》、《政策制定風險防控辦法》等內部控制制度,重點突出廉政風險點的排查、風險等級的評估、防控措施的制定,目前正在討論階段,力爭在近期出臺全部9個內部控制文件,形成“1+8”內部控制完整體系。

                  2.關于督促檢查不實,考核評比不嚴問題的整改情況

                  一是督查不手軟。注重加大責任追究、廉政紀律、作風建設、崗位管理等制度的執行力度,今年,開展領導交辦件督查15次、作風建設督查22次,編發通報5期;二是考核不打折。注重完善《機關目標管理責任制考核辦法》和《機關支部和黨員目標責任制考核辦法》“兩線并行”,將黨風廉政工作納入支部、科室(單位)年度目標考核范疇,納入黨員、干部年度績效評價范疇,考核結果作為年終評優、干部使用的重要依據,實現黨務工作和業務工作兩不誤,雙促進。

                  3.關于過于強調團結和諧,直面問題力度不大,導致財政資金分配不公問題的整改情況

                  一是預算公開有突破。針對20xx年預算公開工作中存在的具體問題,出臺預算公開工作實施方案,從部門預算、決算的數據和說明,到上級專項資金的撥付、使用,均實現了原文公開和資金公開到類、款、項,各業務科室對180家部門預算單位的公示情況進行了審核,鐵紀把關、頂住壓力,要求相關單位整改不打折扣。二是資金撥付更規范。制定《預算支出指標文件管理辦法》,由局各業務科室在資金下撥時,向業務主管部門下達資金指標文件,明確資金的使用范圍、支出科目,并督促業務主管部門對項目資金的分配方案在官網公開。三是重點領域再掌控。在政府性投資項目申報、審批、結項等方面嚴格操作流程,做到公開透明;同時,制定與項目建設相匹配的財政性資金的申報、審批、結算等嚴格規范的操作辦法。

                  4.關于黨組履職不到位,原則性不強,導致項目不實問題的整改情況

                  強化了科室(單位)和業務主管部門責任。規范資金申報程序,督促業務主管部門加強管理,對有關重點項目認真把關再進行申報,各部門單位、鄉鎮村(社區)向上爭資申報文件,必須有所在鄉鎮出文、主管部門核定項目后才進入行文程序審批。局業務科室(單位)加大了核查監管力度,進項目查看現場,下單位查閱資料,確保監管環節不缺位,截止11月21日我局向上爭資行文數量204個,較去年同期減少111個。

                  5.關于紀檢組監督責任也有缺失,監督履職不主動、不大膽問題的落實情況

                  一是主動作為。紀檢組在局黨組的支持下,進一步強化黨風廉政建設責任制考核,敢于堅持原則,大膽履職。不斷加強對黨員干部的廉政教育,紀檢組到三支部、五支部講授了專題廉政黨課;牽頭組織開展局內作風建設督查22次;對于“三重一大”的問題中某些提議,紀檢組只要認為不妥的都能及時發表不同意見,取得黨組的支持。二是整合力量。針對發生的問題,局紀檢組認真反思,整合監督檢查、績效管理等力量,形成協同作戰的工作格局,基本實現了財政監督的全覆蓋。三是深入整頓。認真開展“雁過拔毛”式*問題和“糾四風、治陋習”兩項專項整治工作。今年4-11月共自查20xx年至20xx年的財政專項資金226.8億元,下沉一級重點檢查扶貧、水利等7項資金23.12億元;6月中旬,在縣紀委組織下,財政局積極參與配合,抽調86名財政干部作為檢查組成員,選取林業類專項資金的使用和管理為切入點開展鄉鎮(街道)之間的交叉檢查,共計檢查28個鄉鎮(街道),發現并移交縣紀委問題線索30條;8月份按照上級財政部門的要求,開展了區縣之間的“雁過拔毛”專項整治交叉檢查,目前行政處理立案1件,退繳違規資金4萬元;10月份抽調15名財政干部配合縣紀委開展村級財務清理和合村并帳工作。

                  6.關于紀檢組執紀問責力度不大,震懾力不強問題的整改情況

                  通過廉政談話,紀檢組對有苗頭性問題的干職工,提醒制止,對存在問題的干職工,批評教育要求立即糾正,對屢教不改的干職工,對照機關制度規定嚴肅處理,對問題嚴重,違反紀律的一律按相關條例從嚴處理。今年3月至11月紀檢組開展日常廉政談話80人次(其中集體談話3次);任前廉政談話三批51人次;提醒談話27人次,印發作風建設督查通報5期;年初對個別單位工作人員未按規定程序操作,造成評審價格失真的3名責任人員進行了通報批評、取消評優和扣發績效工資處理;配合縣紀委對受到刑事強制措施的2名同志及時停發工資,做出了開除處理;10月份對交通肇事的一名干部給予了黨內嚴重警告處分。

                  (二)執行六大紀律方面存在的問題

                  1.關于民主生活會質量不高,流于形式問題的落實情況

                  一是加強自我剖析。按要求每年召開兩次以上黨組民主生活會,并督促機關黨委將組織生活會開到各支部。今年3月份召開了一次“三嚴三實”民主生活會,會前有請示、有通知,會議有方案,會后有總結,充分開展批評與自我批評,增強了黨組戰斗力。二是堅持以上率下。結合“兩學一做”學習教育活動開展,黨組書記、班子成員、支部書記在各自支部組織生活會上認真進行自我剖析,帶頭開展批評與自我批評,黨組書記、班子成員都在所聯系支部開展了“兩學一做”專題學習黨課講授活動。

                  2.關于“三重一大”集體決策個別執行不到位問題的整改情況

                  完善了《“三重一大”集體決策制度》,將6類重大決策、3類重要干部任免、3類重大項目安排、3類大額資金使用事項全部納入集體決策范圍,對事項醞釀、決策、執行階段提出了具體原則和要求,召開局黨組會、局務會做到了會前有方案,會議有記錄。同時,明確二級單位內部的“三重一大”事項,涉及全局性的,必須報上級決定后實施。如:農開辦辦務會工作機制,集體研究制定項目申報計劃,三重一大”原則研究并逐級上報,按照《寧鄉縣人民政府關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔20xx〕12號)的相關要求,結合《湖南省財政廳關于印發〈湖南省農業綜合開發土地治理項目管理實施細則〉的通知》,嚴格依規依程序辦理,農開辦提出立項建議,向上報批。

                  3.關于財政財務制衡機制不完善,監管出現漏洞問題的整改情況

                  進一步健全和完善全縣財政專項資金管理各項制度,以縣政府辦名義下發《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔20xx〕12號),明確資金申報、審批、撥付的權限和責任,面向所有有申報資格的主體,做到全過程公開。在資金申報環節,規定項目申報的政策文件公示不少于3日,讓項目單位(企業)對財政政策廣泛知曉。在項目初審環節,由業務主管部門按照政策文件要求,堅持公平、公正、公開的原則,綜合項目申報情況,在上報截止日5日前提出項目申報計劃,充分核實項目的資質、申報條件等情況。在資金審批環節,通過審批的項目資金由財政部門和業務主管部門分別在各自門戶網站或縣人民政府公眾信息網公開,公開監督投訴電話,廣泛接受社會監督。在財政門戶網設置預算公開專欄,截止目前已全面公開了20xx、20xx年1000多個上級專項資金指標文及分配情況。

                  4.關于執行組織紀律選人用人不夠嚴格問題的整改情況

                  進一步加強干部交流。根據科室崗位業務需要及人員適崗情況,人力資源科對干職工任職情況進行了摸底統計,制定定期對干職工進行崗位調整交流方案,報局黨組會議集體決定,同一崗位任中層干部滿5年(含)必須交流、同一崗位任中層干部職滿3年(含)適當交流;關鍵業務崗位干職工工作滿5年(含)以上的應當交流;關鍵業務崗位干職工工作滿3年(含)以上的適當交流。經局黨組會議研究,報縣人事工作領導小組批準,5月份,對25個鄉鎮(街道)交流任免財政所長、副所長、總會計、單位會計等主要崗位和業務工作人員81人,目前在任的財政所長中連續4年在同一崗位的僅4名。8月份,經局黨組會議議定,對部分科室(單位)進行了機構整合,包括中層副職、業務骨干和臨聘人員在內的31名工作人員進行了崗位交流調整。

                  5.關于“四風”問題仍不同程度客觀存在,制度規定執行不力、不落實,更談不上跟蹤問效,財政評審工作環節上存在漏洞,審核不嚴,把關不嚴,工作不負責任等問題的整改情況

                  一是修改和完善了財評中心工作制度。放開小額項目的評審,30萬元以下的土建項目,5萬元以下的設計、地勘、監理等費用項目可由政府采管備案;費用改為二審制,任務繁忙時,按照需要,委托中介機構一審,提高了評審效率。明確由2人以上查看現場,并明確評審員僅對表觀工程量負責。二是完善了評審流程。落實對審簽字制度,評審工作底稿上增加現場查看部分的內容,現場情況由建設、施工單位及評審員當場簽字確認。深入推行聯席會議制度,為解決評審中的爭議問題,形成集體決策。推行了評審事項取證表制度和廉政回訪制度。三是下一步將提請縣委縣政府修改寧政發〔20xx〕年11號文件,進一步規范項目建設單位的行為。四是財評中心20xx年獲得了“省財評工作先進集體”、“縣級青年文明號”、“項目服務先進單位”等榮譽,“市級青年文明號”申報驗收工作也將在12月份進行。

                  6.關于以文件落實文件,以會議落實會議,不抓落實問題的整改情況

                  一是改進會風,注重對各類會議決定落實不走樣。局辦公室強化對會議統籌力度,控制會議數量,對工作內容相同或相近的會議合并召開。改革會議形式,原則上能以通知、電話等方式部署的會議,不再召開會議。提高會議實效,嚴格實行會議請假、簽到制度,安排監察室現場監督通報。截至11月,召開全局性大會6次,同比減少25%。二是改進文風,做到規范、精練。局辦公室加強發文管理,著力精簡各類發文。能以函的形式印發的,不以文件形式發文。減少文件數量,能通過電話、網站解決問題的不印發文件,截至11月,下發正式文51件,同比減少5件。三是轉變工作作風,提高工作效率。局辦公室聯合監察室定期對領導交辦的重點工作落實情況進行督查通報。

                  7.關于存在上班遲到早退、玩手機游戲現象問題整改情況

                  一是制定并嚴格執行考勤制度,成立了考勤小組,局監察室不定期對工作人員上班工作情況進行督查及通報,將督查情況運用到干職工民主測評、科室崗位目標責任制考核等工作中。二是扎實推進財政業務能力素質提升工程,通過集中培訓、干職工自學、上級跟班學習等多種途徑,進一步提*職工的崗位專業水平和財政財務管理能力。

                  8.關于個別同志群眾觀念淡薄,存在權力尋租問題整改情況

                  一是結合財政局結合財政局“雁過拔毛”式*問題專項整治工作,開展自查自糾及黨風廉政學習教育活動。二是嚴肅執紀問責,靈活運用“四種形態”,對有苗頭性問題的干職工,提醒談話制止,對存在問題的干職工,批評教育立即糾正,對問題嚴重、屢教不改的干職工,嚴肅處理。

                  (三)財政管理方面的問題

                  1.關于預算編制不夠細化,預算約束力不強問題的整改情況

                  一是嚴格執行預算。全面規范預算編制、執行、調整、決算程序,盡可能地做實做細編制前的相關工作,增強預算工作的剛性,規范預算指標調劑業務。二是加強年初部門預算專項資金的安排與縣主管領導對接匯報,做到項目更細化,支出更剛性。三是進一步加大鄉鎮(街道)預算管理的宣傳培訓力度,增強鄉鎮(街道)政府的預算管理意識和業務水平。在7月份開展的鄉鎮財政所長、村賬代理會計培訓中,設置了預算管理培訓內容。

                  2.教育系統經費沒有預算到各學校問題的整改情況

                  一是縣財政在20xx年部門預算編制中已經將預算編制工作布置到29個基地學校。二是29個基地學校也將20xx年教育系統部門預算經費測算草案通知到每個學校,各學校都按統一標準進行預算經費測算和編報,同樣執行“兩上兩下”預算編制流程。

                  3.關于存量資金管理不規范,暫存、暫付款以及對外借款規模大問題的整改情況

                  一是督促部門單位加快專項資金支出進度,盤活財政存量資金。8月份對各支付單位下達了《關于加快預算支出進度盤活財政存量資金及20xx年度年終指標結轉有關事項的通知》(寧財辦〔20xx〕34號),對加快預算支出進度、結余結轉資金處理和20xx年度指標結轉明確了相關規定。二是規范財政出借資金的審批程序,所有財政資金出借均由借款單位提出申請,明確借款用途、歸還渠道、還款時間、違約責任,按程序報批以后方能辦理出借,嚴格控制財政資金出借的規模。1-11月份,財政出借資金總額為5.72億元,目前已收回4.42億元。最后兩月,將進一步從嚴控制,積極催收,實現暫存款、暫付款余額下降的目標。三是及時清理財政往來資金,定期對出借資金進行函證,對到期出借資金采取催收、扣繳等方式,積極清收出借資金。今年已單獨發函10次催收相關單位欠款,由于各載體單位資金偏緊,欠款催收的成效不太明顯。

                  4.關于專項資金管理存在項目過多、使用分散,甚至擠占挪用、虛報冒領問題的整改情況

                  一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔20xx〕12號),對專項資金從申報到審批、分配、撥付等流程環節全部公開,做到“非涉密,全公開”。嚴格申報程序,對每筆專項資金進行建檔公示,確保了專項資金使用的公開透明,杜絕多頭申報、重復申報;對專項資金的使用跟蹤檢查,實施問效,對發現的問題嚴肅問責,提高了財政資金使用效率。二是開展專項資金統籌整合使用試點工作。緊緊抓住資金申報這個“入口關”和“牛鼻子”,改變縣內各單位向上爭資各自為政的做法,對性質相同、用途相近的專項資金申報進行整合,增強縣級統籌能力,集中財力辦大事。三是要求各載體單位對申報項目的真實性負責,明確申報業務主管部門責任,由申報主管部門對項目申報的真實性出具承諾函。

                  5.關于預算調整、政府采購、資產管理要求不嚴,程序隨意問題的整改情況

                  預算調整方面,進一步強化了預算執行約束力,加強了財政與人大財經工委在預算及調整預算程序方面的工作溝通,嚴格執行預算調整法定程序,嚴把預算剛性支出。政府采購方面,一是制定了規范性文件《關于進一步規范政府采購工作的通知》(寧財采購〔20xx〕4號),進一步規范政府采購流程;退出發票審簽環節,減少隨意性,提高規范性。二是優化服務。上線并優化信息化管理平臺;擴大加油定點范圍,汽車維修將推行資質供應商備案制,并引入物價部門核價;逐步加大協議供貨、定點采購、網上競價、網上詢價等的適用范圍,進一步簡化流程、提高效率;進一步充實專家庫,確保評標結果更科學公正。三是強化監管。加強對政府采購計劃編制和執行等環節的要求和監管,加強監督檢查力度,實行定期檢查和不定期抽檢相結合,聯合紀委和審計部門對重點單位和項目實行聯檢;充分發揮公眾監管作用,加強社會監管和代理機構監管。資產管理方面,一是嚴格按照《寧鄉縣行政事業單位資產管理實施辦法》(寧政辦發〔20xx〕11號),對資產配置嚴格審批,超標、超計劃資產購置的原則上不予審批;使用資產(含出租、出借、擔保、投資)、資產處置(土地、房屋、股權等)必須報縣政府審批后再按程序公開處置。二是對行政事業單位資產實行“單位使用、財政統籌、政府調配”的模式管理,遵循資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務相結合、實物管理與價值管理相結合、資產所有權相分離的原則。三是整合閑置國有資產,促進縣域經濟發展,全年共調撥和劃撥土地48280平方米,房屋118554平方米,金額9億元;歸集土地1567.5畝,房屋39561.2平方米;審批國有資產抵押擔保貸款4個,抵押擔保貸款10.08億元,為促進縣域經濟發展作出了較大的貢獻。

                  6.關于財政專項資金運行中存在的申報和使用混亂問題的整改情況

                  一是規范資金申報,完善資金申報的相關制度,對專項資金申報和分配堅持依程序辦理,要求鄉鎮(街道)在爭取上級政策和項目支持時,對申報項目的真實性負責;主動與申報主管部門對接,由主管部門對項目申報的真實性蓋章確認。二是加強項目申報環節的公示公開,杜絕暗箱操作、重復申報。三是加強監督檢查,確保專項資金專款專用。組織監督局、績效科對20xx-20xx年首輪省特色縣域經濟重點縣專項資金使用和績效情況進行了調查評價。監督局對18家單位進行了機關運行經費專項檢查,移送問題線索2條,并對存在的其他問題逐一整改落實。

                  7.關于財政專項資金運行中存在的撥付不及時問題的整改情況

                  一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔20xx〕12號)文件規定,加快指標文件處理進度,規范資金撥付和審批環節流程。完善相關制度,要求上級指標文件在收到后7個工作日內下達到位,特殊情況的,在30日內下達指標,無劃撥不及時的問題。如上級下達的自然災害生活救助資金,經民政部門制定分配方案,報縣人民政府審定后,直接撥付到受災群眾手中,確保了資金安全和有效。二是業務科室對專戶資金的項目、來源、金額逐一清理,督促業務主管單位加快項目落地建設,加快資金的支付進度。截至9月,我縣盤活存量資金工作進度在全省123個區縣市中排名第41位,農業科專戶從20xx年開始資金只出不進,基建專戶截至10月底,20xx年之前上級專項資金僅余179萬元。

                  8.關于財政專項資金運行中存在的效益比較低問題的整改情況

                  一是建立健全管理機制,逐步實現了預算與績效同步,預算安排資金時即納入績效管理程序。項目完工后,財政部門組成聯合調查組前往現場勘驗和檢查,聽取項目用款單位資金使用情況匯報,查閱核實有關賬務、相關文件、合同以及驗收報告書等相關資料,收集整理分析評價基礎資料和數據,形成績效評價報告。二是下發《關于開展財政支出績效評價的通知》(寧財辦[20xx]20號),在績效管理全面推進、目標管理、績效評價操作規程和結果應用等方面做出系列性規定。三是上線了績效管理信息系統,對項目資金績效目標申報、實施過程跟蹤,項目自評和財政再評價等方面實行流程化管理。四是加強資金績效監管,委托中介機構進行績效評價項目10個,部門整體支出評價3家;計劃開展財政再評價重點項目10個,目前完成2個;確定年度第二批重點績效評價項目,其中所有1000萬元以上的財政支出項目都納入績效評價范圍。

                  9.關于鄉鎮財政財務管理存在問題的整改情況

                  一是進一步理順對鄉鎮財政所“縣鄉共管、以縣為主”的管理體制。在日常工作中加強和鄉鎮黨委政府的溝通交流,通過全縣財稅工作調度會、財政系統業務工作部署會、考核評估、約束制度等多種形式,齊抓共管,推動我縣鄉鎮財政所管理向規范化、標準化發展。二是加強鄉鎮財務人員隊伍建設,規范財務管理和會計核算。5月份對花明樓、歷經鋪等25個鄉鎮(街道)交流任免財政所長、副所長、總會計、單位會計等主要崗位和業務工作人員81人,7月份對鄉鎮財務人員進行了業務培訓。三是加強監督檢查,在全面實施鄉鎮國庫集中支付的基礎上,鄉財局加強日常指導與檢查,按季全面檢查鄉鎮財政所總會計、單位會計業務,按季抽查每鄉鎮一個村的村賬支出業務,登記并公布檢查情況,提出整改要求,加強相互學習交流,財政監督檢查局加強對鄉鎮財政的業務抽查,對發現的問題嚴格按《財政違法行為處罰條例》處理。

                  10.關于全縣部分單位財務支付行為不規范問題的整改情況

                  一是加強督促,要求財務人員規范合理使用指標資金,根據項目進度及時申報用款計劃,辦理支付。二是加大報賬宣傳力度,在日常報賬時,對報賬人員進行業務宣傳,提醒單位及時處理支付業務,盡量避免出現將支付報賬業務積壓至節假日。

                  11.關于公務卡使用比例低問題的整改情況

                  一是支付局加大宣傳力度,業務人員在窗口做好耐心解釋,并對強制目錄內未使用公務卡結算的予以拒付。二是對未辦理公務卡的單位上門結合鄉鎮機關建設和集中支付業務辦理工作進行宣傳,釋疑解惑,目前已上門至信訪局、雙鳧鋪財政所、白馬橋財政所、城郊財政所、黃材財政所、喻家坳財政所、龍田財政所、東湖塘財政所、溈山財政所、沙田財政所、雙江口財政所、壩塘財政所、夏鐸鋪財政所、歷經鋪街道財政所等單位進行走訪宣傳解釋。三是借助銀行考核座談會的機會,要求每個委托代理銀行對零余額開戶單位進行提供上門辦卡服務。

                  三、保持堅強政治定力,以釘釘子精神抓好下一步工作

                  巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下階段我局將繼續按照縣委和縣委巡察組要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將作風建設和反腐倡廉建設引向深入,為加快推動財政事業又好又快發展凝聚正能量。

                  (一)繼續強化整改落實

                  局黨組堅持抓整改落實力度不減,對縣委巡察組反饋的問題一個都不放過,繼續抓好整改、抓好落實,確保高標準、高質量全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期整改的,明確責任單位、責任人和完成時限,加強跟蹤問效,確保取得實實在在的效果。

                  (二)建立健全長效機制

                  針對縣委巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度體系,防止問題反彈回潮。

                  (三)嚴格落實“兩個責任”

                  堅持黨要管黨、從嚴治黨,嚴格落實局黨組主體責任,認真執行黨風廉政建設責任制,加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權重,切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位,始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上,推動黨風政風行風持續好轉。嚴格落實局紀檢組監督責任,強化擔當精神,嚴肅查處各類違紀違法問題案件,促使我局干部廉潔從政,營造風清氣正的政治新常態。

                  篇二

                  20xx年11月30日至12月30日,縣委第三巡察組對建設局工作進行了巡察,20xx年1月20日下午,縣委第三巡察組向建設局黨委反饋了巡察意見。建設局黨委認真對照反饋意見,全力抓好整改落實工作,取得了階段性成效。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察反饋意見整改情況予以公布。

                  一、切實履行主體責任,把整改落實作為重要的政治任務抓好

                  一是統一思想認識。局黨委在第三巡察組反饋意見后先后召開3次黨委會、4次專題會議,專題研究整改工作,逐條逐項分析巡察組反饋意見,迅速制定整改方案,進行整改動員。

                  二是強化組織領導。明確由黨委書記、局長負總責、黨委成員按分工負責,各股室和各單位負責人為直接責任人,局辦公室具體實施的領導體制,細化分解整改事項為4方面15項27個問題,分別明確整改目標和時限,切實落實整改責任。目前,25個問題已整改完畢,2個問題限期整改。

                  三是加強巡察督查。為保證整改工作措施落實到位,局紀委除按《整改方案》的規定時間督辦外,還進行明察暗訪,跟蹤督辦。

                  四是建立長效機制。針對縣委第三巡察組發現的薄弱環節和突出問題,堅持舉一反三,建立健全治根本、管長遠的制度體系。制定了《建設局加強黨風廉政建設管理辦法》、《建設局進一步加強財務管理規定》,修訂完善《建設局市政工程精細化管理規定》。

                  二、對照巡察反饋意見,有的放矢推進整改落實工作

                  (一)關于執行黨的政治紀律和落實“兩個責任”方面

                  1、關于黨委主體責任落實不力問題

                  一是嚴格“一崗雙責”。嚴格落實黨風廉政建設“兩個主體”責任和“一崗雙責”,建立健全了“一崗雙責”責任追究制度。黨委書記、局長自覺肩負起黨風廉政建設第一責任人的責任,做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要問題親自督辦。局班子成員,嚴格按照局黨委制定“四分六包制”和“誰主管、誰負責”原則,進一步完善了責任倒查機制,制定了領導干部履職盡責標準清單。目前,根據巡察組反饋的意見,我局于2月中旬召開了7場次懇談會,7人次提醒談話,對1名中層領導給予黨內警告處分。

                  二是加強學習教育。充分發揮黨委學習帶動作用,制定了20xx年度黨員干部培訓計劃,每個黨委委員親自授課,以十八大及十八屆三中、四中、五中全會精神和總書記的系列重要講話精神以及《中國*廉潔自律準則》和《中國*紀律處分條例》為主要內容,緊緊圍繞巡察組反饋的意見,突出講紀律、講規矩,結合城建工作實際,組織全體黨員領導干部認真學習,切實增強政治意識、大局意識。

                  三是堅持黨風廉政建設懇談會制度。年底,局黨委組織召開黨風廉政建設懇談會,班子成員與分管股室、二級單位進行多層次懇談,懇談內容涉及干部思想作風、黨群干群關系、制度落實及目標任務完成情況。

                  四是制定考核計劃,加強考核問責。以此次巡察反饋意見為導向,修訂年度考核方案,將履行黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”、執行中央八項規定精神、領導班子個人廉潔自律及巡察工作整改情況等全部納入考評內容。元月下旬組成兩個考核組對局屬各單位20xx年度工作開展進行了綜合考核。20xx年,局黨委決定把“兩個責任”延伸到各支部,通過明察暗訪、問卷調查和組織考試的形式對黨風廉政建設落實情況進行督查。

                  2、關于紀委監督責任落實不到位問題

                  一是嚴格落實紀委“三轉”要求,強化監督執紀問責主業。結合20xx年度考核工作,選拔專職人員成立紀檢監察室,加強紀檢監察業務指導培訓。

                  二是發揮好局紀委查處懲戒職責,對一般干部的違紀違規問題,通過提醒談話、誡勉談話、紀律處分等形式進行教育提醒和懲戒。加強違紀違規案件通報曝光制度的落實,形成震懾作用。針對“系統內黨員干部作風紀律上的問題沒有及時向縣紀委報告,有關責任人沒有受到責任追究”等問題,我局黨委報縣紀委,對一名中層干部給予黨內警告處分。同時,局領導對問題比較集中的4個單位主要負責人進行了懇談;對3位相關責任人進行了提醒談話,責令寫出書面檢查。

                  三是堅持每月召開一次作風紀律教育。制定了年度培訓計劃,除局黨委班子成員輪流授課之外,還邀請縣紀委、縣檢察院、縣審計局等單位專業人士進行集中授課,強化黨員干部廉潔自律意識。對發生在系統內的違紀違法案件進行了深刻剖析,將孔令曉中午飲酒、劉天增作為自來水公司經理挪用污水處理費專項資金的違紀案件作為反面教材,開展警示教育活動,給廣大黨員干部心靈觸動。

                  四是組織召開工程建設領域個人廉政風險防控懇談會。每項工程在建設前,局紀委根據工程安排涉及的單位和關鍵人物,逐單位逐人進行廉政風險防控懇談。20xx年3月14日—17日利用下午時間,先后與自來水公司、市政公司、質監站、園林處等四個承擔工程建設任務的單位進行個人廉政風險防控懇談,內容涉及工程建設基本程序、法律法規和各種規章制度落實情況等。

                  (二)關于黨風廉政建設和反*斗爭方面的問題

                  1、關于履行職責不力,工程管理混亂,廉政風險較高的問題

                  針對“工程建設項目手續不完備,程序執行不到位”的問題,我局在自查過程中,的確發現個別市政工程、綠化工程在手續和程序不完善的情況下開工建設。雖然受制于客觀因素,關鍵還是急于完成任務,缺乏規矩意識。為此,局領導對市政公司、綠化公司負責人進行了提醒談話。下一步將嚴格工程建設基本程序,從20xx年起,所有新建項目在開工前必須完善立項、環評、勘察設計、預算評審、招投標等前期手續。對于縣委、縣政府安排的“急、險”項目、季節性綠化工程以及按照規范程序無法按期完成的省、市重點工程,我們將積極報請縣政府專題研究,根據縣政府確定的建設方式進行施工。

                  針對巡察過程中發現“市政公司、綠化公司有違規轉包、分包工程”現象,局紀委已介入調查,逐個約談了相關單位負責人,就具體情況進行復核。通過復核,局紀委制定了違規轉包、分包專項整治方案,對相關單位整改落實情況重點監控督辦。對于“監理公司違規超資質范圍多次對市政、綠化工程進行監理,監理人員超數額監理工程項目”的問題,監理公司已作出說明,向局紀委作出檢查。局黨委要求監理公司積極申報市政監理專項資質,加大人才培養力度,今后所有市政項目必須按照《建設工程監理規范》標準規定配套項目監理人員。對于“有項目經理無資質、一人同時擔任兩個項目經理”現象,經查,20xx年4月28日—20xx年7月28日,城區綠化工程第3標、5標兩個標段同時使用張華的項目經理證件,違反了《河南省建筑企業項目經理資質管理辦法》第22條規定,屬于認識上不到位。缺乏對相關規定的學習和了解,在資質的使用管理上不夠嚴謹,缺乏內部管理約束。為此,我局給予張華吊銷項目經理資質證書,不再擔任綠化公司項目經理。下一步,將加強項目經理資質使用管理,實行一事一批、統一協調管理,嚴格審批程序,堅持專人監管,杜絕再次發生類似事件。對于“個別工程出現質量”問題,在自查中,發現教育西路消防栓安裝、填埋不規范,我局立即組織有關單位和人員進行了整改,對負責該工程的項目經理、監理人員進行了通報批評。同時,舉一反三,我局又制定了《加強建筑市場管理有關規定》,聯合土地、房管等單位,嚴厲打擊轉包、分包、出借資質行為。

                  針對“有干部職工在工程項目中謀取私利”現象,我局高度重視,要求每位黨員干部自查自糾,并在全系統再次學習《中國*廉政準則》和《中國*紀律處分條例》。同時嚴格執行黨風廉政建設責任制和廉潔自律各項規定,制定了《建設局工作人員“三不準六禁止”規定》(即:三不準:不準工作日參加任何形式的飲酒活動;不準參與賭博或變相賭博;不準進入足療城、KTV娛樂城、高檔會所等場所參與高消費娛樂活動。六禁止:禁止與市政工程投資商、房地產開發商發生不正當的經濟關系;禁止私自私下與自然人合作搞各種形式的融資活動;禁止利用職務上的便利謀取非法利益;禁止以任何形式插手、干預工程或入股參與工程建設;禁止向施工企業銷售、變賣建筑建材制成品、綠化苗木;禁止收受施工企業及服務對象禮品禮金),并下發到局領導班子成員、機關各股室和局屬各單位,并向服務對象和社會做出公開承諾,同時公布舉報電話,設立舉報箱。若發現有干部職工利用職務干預工程建設、謀取私利現象,將依法嚴肅處理。

                  針對“部分工程預算存在廉政風險。20xx年、20xx年城區綠化工程等5個工程送審金額22751.47萬元,財政評審金額15147.15萬元,超出財政評審金額50.2%”的問題,經查,園林綠化公司承攬的工程在評審過程中確實存在,為此,局領導對園林處主要負責人進行提醒談話,并在全系統開展項目管理專項治理活動。下一步將加強工程預算管理,建立完善技術評審制度和財政評審制度,委托有資質的預算機構對工程項目進行評審,實行大宗材料詢價制度,提高工程資金使用效益。把工程預算作為廉政風險防控點,做到早發現、早糾正,及時化解廉政風險。

                  針對“BT模式運作不規范,對投資人監督制約不力。BT模式運作的部分工程,建設局與施工企業簽訂的合同約定第一次回購款支付額度、支付時間比較隨意”的問題,經查,確實存在,原因是為減少回購款的利息支出,我局在與投資商所簽訂的BT合作協議可根據縣財力狀況允許的情況下,提前支付回購款。根據縣長辦公會議紀要(〔20**〕3號)精神,工程在建設過程中,涉及瀝青路面的重大投資項目在主體工程基本完工的情況下,可以提前支付工程總額的25%,專項用于購買鋪油用的瀝青。下一步,我局嚴格按照PPP融資管理辦法,規范項目支付資金程序,建立重點工程建設資金撥付臺賬,按照形象進度和回購期限報縣政府批準后進行撥付,堅決杜絕隨意撥付現象。

                  針對“個別二級單位做業主,指定下屬公司施工,既當裁判員,又是運動員,失去有效監管的問題”,經過自查,該問題確實存在。我局已認識到問題的嚴重性,決定從20xx年起,所有政府投資建設的市政工程項目不再指定局屬二級單位作業主,每項工程成立項目指揮部,主管領導任指揮長,抽調精干人員組成指揮部成員,按照相關規定聘請有資質的監理公司進行監理。目前,我局已先后成立了污水處理廠提標改造工程指揮部、靈山北路項目指揮部、迎賓大道周邊區域景觀建設指揮部。對于“部分施工合同簽訂不負責,存在承包人簽名代簽、工期計算錯誤”的現象,經局紀委核實,因相關人員疏忽造成。對此,局紀委已對相關人員批評教育,責令寫出書面檢查。

                  2、關于招投標方面違規違法多發問題

                  針對“先施工后招標現象嚴重”的問題,經過自查,確實存在。近年來我局組織實施的部分“急、險”項目、季節性綠化工程及省市安排的重點工程,如:縣衙周邊道路改造工程、方山西路綠化工程、污水處理廠提標改造工程等工程,由于工期有時限要求,按照正常程序根本無法如期完工,為此,我局報請縣政府同意,采取邊施工邊完善手續的方式進行建設。下一步,將嚴格工程建設基本程序,實行工程分類管理,對于縣委、縣政府確定的“急、險”工程、季節性綠化工程以及按照規范程序無法按期完成的省市重點工程,將及時報請縣政府確定建設方式。同時限定施工單位在規定期限內完善施工手續,對沒有按時完善手續的單位將予以查處。

                  針對“部分工程監理應招標未招標,指定監理公司,個別工程肢解發包,規避招標”的問題,局紀委在檢查過程中,發現園林處有類似行為。經調查,20xx年5月,根據縣雙創指揮部的安排,我局報縣政府相關領導批準同意后,由園林處對湍東水廠水源地院內進行綠化。20xx年7月,縣雙創指揮部督查湍東水廠大門外臟亂差嚴重,當地群眾私自種莊稼,影響省級衛生城市創建。縣雙創辦再次下發督辦通知書要求硬化、綠化,我局安排綠化公司組織實施。兩項工程均不超過30萬元,這屬于相近區域不同時期實施的兩項小項目,不屬于項目肢解、規避招標。根據國家招標法等法律法規規定,監理費用在30萬以上的工程將依法招標,確定施工單位和監理單位;監理費用在30萬元以下的工程可不進行招投標。對此,局黨委已要求園林處作出情況說明。下一步,將嚴格按照招投標相關法律法規規定,依法公開招標確定監理單位和施工單位。若發現有工程肢解發包、規避招標的行為,局紀委將認真查處,發現一起,處理一起。

                  針對“市政公司、綠化公司有串標、出借資質情況”的問題,經查,市政公司、綠化公司確實存在此種情況。對此,局紀委已介入調查,根據事實對分管領導和當事人進行了提醒談話。下一步,我局將按照國家相關法律法規,杜絕出現類似現象和行為。

                  針對“少數工程評標過程中,評委專家有作弊嫌疑”的問題,局紀委已要求各單位開展自查自糾活動,嚴禁以各種方式影響評委專家評審。同時,我局將積極與縣公共資源中心對接,嚴把評委專家資格關,嚴禁有不良行為的評委專家進入內鄉市場參與評標活動。若發現或接到舉報投訴后,將依法嚴厲打擊評委專家作弊行為。屬于違紀違法行為,將移交縣紀委、檢察院依紀依法處理。

                  3、關于違反財經紀律問題較為突出問題

                  針對“局機關和個別二級單位截留、挪用專項資金,且數額較大”的問題,經查,自來水公司征收的污水處理費和水資源費兩項專項資金沒有及時繳納縣財政局,根據自來水公司運營現狀,局黨委已要求自來水公司制定資金繳納計劃。目前自來水公司已繳納100萬元,剩余資金計劃利用5年繳納完畢。局紀委已對自來水公司經理劉天增做了黨內警告處分。下一步,將加大專項資金征收力度,嚴格專項資金管理,及時足額上繳縣財政局。同時按照“一事一議”的辦法,每項工程建立資金專賬,資金撥付隨項目走。

                  針對“有大額支出沒有清單,苗木等原材料采購以批為單位,無數量、無單價,出具發票單位與收款單位不一致現象”,局黨委已責成園林處迅速自查,并向局紀委寫出檢查。下一步,我局將以此為戒,對全系統財務人員加強業務知識培訓,提高從業人員業務素質。制定出臺《建設局進一步加強財務管理工作規定》,同時聘請專業人員每季度對局屬各單位財務管理情況進行檢查并指導,規范財務管理,嚴格財務支出手續。

                  針對“存在公款報銷個人費用的現象”,經調查,園林處存有公款報銷個人費用現象,局紀委已責成園林處追回違規所得。同時,邀請縣審計局有關專業人員進行審計,若發現有公款報銷個人費用的現象,局紀委將對相關人員嚴肅處理,并追回非法所得。下一步,將全面實行民主理財制度,規范資金支出程序,提高財務支出的透明度。`

                  (三)關于執行“中央八項規定精神”和違反“作風”方面問題

                  1、關于局機關和部分二級單位濫設名目,違規發放獎金補助的問題。我局已在全系統開展違規發放獎金補助專項治理活動,對違規發放獎金補助的局機關、園林處、監察大隊進行通報批評,并寫出深刻檢查;局機關發放的獎金補助102340元、園林處發放的獎金補助38053元、監察大隊發放的獎金補助21500元已收回并上繳縣紀委。同時經局黨委研究決定,從20xx年起,全系統機關事業單位嚴格按照政策發放獎金補助。生產性單位按照業績發放績效考評獎金。

                  2、局機關和部分二級單位違規接待問題比較嚴重。招待費嚴重超支,大額酒票入賬,在定點飯店以外的飯店就餐等問題比較突出。嚴格規范“三公”經費支出,嚴格按照縣紀委要求,局屬各單位于2月15日將定點就餐的飯店報局紀委備案,每半年局紀委將專項檢查一次,對于違規者將嚴肅問責。

                  3、關于個別單位違規購買土特產問題。在全系統開展自查清理活動,對局機關、園林處違規購買土特產的行為進行了通報批評。同時要求各單位嚴禁購買土特產,嚴禁相關票據入賬。嚴格財務支出管理,確保財務管理規范運行。

                  4、關于局機關違規購買和使用車輛問題。對于我局使用建筑業協會購買的東風悅達起亞越野車問題,目前已退還給建筑業協會。并給予有關責任人黨內警告處分。

                  5、不作為、慢作為問題比較突出

                  關于“污水處理廠提標改造工程進展緩慢,被南陽市公開約談通報”的問題,自我局被公開約談后,20xx年12月4日縣政府安排我局作為臨時業主全面接管該項目建設任務。按照縣政府要求,我局精心組織,科學安排,加班加點,晝夜施工,目前已如期完成建設任務。下一步,一是強化主體責任意識,嚴格落實“四分六包”責任制和“一崗雙責”,局分管領導負責督促落實分管單位重點工作落實,各單位一把手為具體責任人。二是實行“兩個清單”(職責清單和標準清單),建立工作臺賬,實行臺賬管理制度。三是加強督查考核,定期組織有關人員對各單位年度重點工作進行督查,督查情況在全系統予以通報。四是加強問責力度,發現有不作為、慢作為行為,將啟動問責機制,甚至對單位一把手做組織處理。

                  關于“自來水水費征收率比較低”的問題,我局已要求自來水公司采取多種措施予以整改:一是成立普查小組。對城區用戶進行一次全覆蓋、拉網式大普查,并安排維修人員現場服務,發現漏點及時維修。二是列出霸王水用戶名單,下發催繳通知書,限期補繳以往所欠水費。三是已和部分新建小區協調,準備采用磁卡水表進行計量。四是從3月份開始,邀請上海專業查漏公司對城區管網進行巡查。截止目前已查出DN100以上暗漏3處,DN100以下暗漏28處。

                  關于“墻改基金征收不到位,征收比例僅為71.15%”的問題,主要原因是:一是根據國家有關規定,保障性住房、城中村改造項目、棚戶區改造項目的墻改基金在征收過程中給予免收;二是在房地產開發項目中,縣政府要求房地產開發項目配套10%左右的保障性住房給予免收墻改資金;三是縣政府出臺縣長辦公會議紀要,明確對部分招商引資項目減免征收墻改基金。為避免征收的隨意性,局紀委對負責此項工作的施工股股長進行提醒談話,并要求在工作中嚴格執行中央、省市縣關于墻改基金的相關政策,進一步加大征收力度,嚴格按標準進行征收。同時,將與縣財政部門溝通,執行征收返還規定,參照周邊縣市的做法,在征收時把應該返還的部分予以扣減。

                  (四)關于執行民主集中制和選人用人方面問題

                  1、“三重一大”事項民主決策不到位。局機關和二級單位部分大額資金使用、主要原材料采購,未經班子會研究,透明度不夠。一是認真落實“三重一大”民主決策制度。凡是重大決策、重要人事任免、重大資金調度和大宗原材料采購堅持集體研究、集體決策。在今年的推薦后備干部人選中,會前沒有通風,會中充分醞釀,局長在聽取大家意見后,末位發言。二是完善財務管理制度。在民主理財的基礎上,又制定《建設局進一步加強財務管理工作規定》,要求班子會議集體決策的事項將予以公示,接受監督。三是對于未經班子研究,擅自做決策的單位負責人,將啟動問責機制。

                  2、擅設機構。未經縣編制部門批準,成立內鄉縣住房和城鄉建設監察大隊,違規執法。由于我縣沒有專門的城建執法監察隊伍,20xx年9月初,河南省住建廳行政執法考核組對我縣建設行業行政執法進行檢查考核時,認為我縣建設行業行政執法不規范,執法主體不規范,要求盡快組建專門的行政執法隊伍,理順執法體制,限20xx年10月底前整改到位并把整改情況上報省政府法制辦和住建廳。我局報縣政府同意,從局屬各單位選調15名具有執法資格工作人員臨時組建城建監察大隊,依法開展工作。由于種種原因,至今仍不規范。縣委第三巡察組在巡察中發現此問題,我局高度重視,以內建黨【20xx】12號文件形式撤銷了城建監察大隊。目前縣編辦以內編【20xx】20號文件批準成立內鄉縣住房和城鄉建設監察大隊,機構和人員正在組建中。

                  3、關于超職數配備干部。部分二級單位超職數配備中層領導干部的問題。一是嚴格落實消化超職數配備的有關規定,按照編委批準的領導職數,加強干部職數管理,落實好局屬單位職數配備。將超指數的單位,根據20xx年度考核,進行退減。二是在沒有消化超職數的情況下,不再新提拔干部。單位出現職數空缺時,只從現有干部中進行調整使用。三是根據工作需要,積極向縣編委申報增加園林處、綠化公司、質監站等單位人員編制指數。

                  4、關于事企不分,違規兼職。部分二級單位與下屬企業管營不分。部分中層領導干部違規在企業兼職的問題。一是結合全縣機構改革,逐步實現企事分離、管干分離。二是嚴格按照《事業單位人事管理條例》有關規定任用、調整黨員干部。結合年度考核情況,對在企業兼職的中層干部進行調整。

                  5、人員管理不規范。局機關長期借調二級單位人員使用。對二級單位管理比較松散,干部職工長期不上班、內退、外出務工、停薪留職等現象比較普遍。

                  一是健全完善局機關借用人員管理制度。結合行政單位公車改革要求,對局機關借用的1名司機,已于20xx年12月30日返回原單位工作。對現有借用人員加強管理,逐步完善借用手續。

                  二是嚴格執行《關于轉發河南省人力資源和社會保障廳、河南省財政廳豫人社薪[20xx]6號文件2006年工資制度改革后機關工作人員病、事假期間有關工資待遇的通知》(宛人社薪[20xx]1號)文件精神,進一步健全完善考勤和請假休假制度,工作人員請假、休假均嚴格按規定辦理書面審批手續,并及時履行銷假手續。

                  三是對長期不上班、外出務工、停薪留職等人員,由原單位以書面函告的形式限于20xx年3月底前回原單位上班,逾期不上班者將按照有關規定解除勞動合同。目前絕大多數人員已回原單位上班,對于個別沒有按期回原單位上班的人員,我局已要求相關單位與人勞局對接,按照國家有關規定解除勞動合同。

                  四是實行分包責任制和“一崗雙責”,分包領導負責督促分管單位對干部職工的管理,單位一把手具體負責解決。

                  三、保持堅強政治定力,以釘釘子精神抓好下步工作

                  (一)持續抓好整改后續工作。盯緊巡察反饋問題,扭住整改不松懈,對已經基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果;對尚需繼續解決的問題,緊盯不放,跟蹤抓好整改落實;對需要較長時間整改的項目,常抓不懈、綜合治理。

                  (二)持續落實“兩個責任”。堅持把黨建工作作為根本政治責任,進一步落實黨委主體責任和紀委監督責任,強化班子成員“一崗雙責”,推動黨委管黨建、書記抓黨建層層落實,進一步把黨建工作抓深抓實抓具體。

                  (三)持續加強思想政治建設。堅持和落實民主集中制,嚴明黨的紀律,強化政治紀律和政治規矩。強化理想信念教育,扎實開展“三嚴三實”專題教育,加強黨性黨風黨紀教育。加強班子隊伍建設,從嚴選好干部、用好干部、管好干部。

                  (四)持續保持反腐高壓態勢。把配合上級部門查辦案件作為后續整改的重要抓手,堅持有案必查、有腐必懲,始終保持懲治這一手不能軟,重點抓好巡察組反饋意見涉及問題。加強源頭防控,進一步構建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度機制。

                  (五)持續深化作風建設。嚴格落實中央八項規定和省、市、縣委有關規定精神。推進正風肅紀常態化,嚴厲查處“作風”頂風違紀案件,深化拓展專項整治內容。

                  【篇三】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  局黨委關于落實區委第二巡察組反饋意見整改情況的報告

                  區委巡察辦:

                  2018年8月16日至11月15日,區委第二巡察組對我局開展了巡察,于2019年3月13日反饋了巡察情況,指出了我局存在的主要問題,并提出了整改意見和建議。我局黨委對此高度重視,精心組織開展了整改工作,并取得了明顯成效,現將有關情況匯報如下:

                  一、工作開展情況

                  1.加強組織領導。巡察組反饋意見后,我局立即組織召開各學校(園)、各單位、局機關各科室負責人參加的整改落實推進會。隨后,召開局黨委會專題研究巡察組反饋意見整改落實工作。成立了以局黨委書記、局長黃國良任組長、其他班子成員任副組長,局機關各科室負責人為成員的巡察整改工作領導小組,下設巡察整改工作領導小組辦公室,為整改工作提供了強有力的組織保障和人力支撐。

                  2、制定整改方案。巡察組反饋意見后1周內,市教育局黨委按照巡察組的要求,按時將經黨委會研究審定的整改方案報市委第三巡察組和市委巡察辦。整改方案將巡察組反饋的7個方面的問題,分解成7大類28項具體整改工作任務,明確了整改措施并將整改任務落實到具體部門和個人,明確了責任部門、責任人和責任領導,限定了整改期限。

                  3、推動整改進度。在2個月的集中整改期間,市教育局整改辦加強對整改工作的統籌協調和督促檢查,共召開6次專門調度會議對整改工作的推進情況進行協調、督促,深入推進整改工作的落實。局黨委先后組織召開了6次黨委(擴大)會,專題研究推進整改工作有關事項。會上,對整改措施一項一項狠抓落實,對提交審議的制度逐條逐項進行梳理,高位推動整改工作。

                  4、務求整改實效。截至目前,反饋的7個方面28項問題,基本完成整改27項,限期整改1項。通過整改,制訂完善22個制度,追繳違規資金4535.27萬元,其中追繳違規發放津補貼14.9萬元,問責處理9人(次),其中,行政警告 1人,誡勉談話5人,通報批評8人,調離崗位 1 人,對23人進行約談。

                  二、整改落實情況

                  1.關于“黨建工作弱化”方面的整改情況

                  (1)針對“黨委會議記錄不規范、不夠完善,篇幅之間空白頁較多,存在補登記錄的情況;2018年黨委會議記錄本上未體現“兩學一做”學習教育活動常態化制度化工作相關內容”的問題。

                  進一步增強黨要管黨、從嚴治黨責任,扎實推進黨建工作,完善黨委議事決策制度,規范黨委會議記錄工作。自2018年3月起,指定專門記錄人員統一使用黨委會議記錄薄進行記錄,如實記錄會議組織情況和具體內容,并按照法定公文規定形成會議紀要,堅決杜絕篇幅之間留空白頁和補登記錄的情況。同時,在堅持開展集體學習、專題討論、講黨課、舉辦專題培訓班等活動的基礎上,進一步開展好“兩學一做”學習教育常態化制度化等相關活動,并在黨委會記錄本中做好詳細記錄,全力推進黨建工作取得新進展。

                  (2)針對“‘三重一大’制度落實不夠嚴格,2015年有多個小型工程項目沒上會研究”的問題。

                  根據第二條第三款“總投資10萬元(不含10萬元)以下的小型工程建設項目是否實行招投標,由建設單位領導班子集體研究決定,不進行招投標的必須經單位集體研究決定承包商,并形成書面會議紀要。”,要求學校工程項目嚴格按照文件規定,由各建設單位學校領導班子集體研究決定,并形成書面會議紀要。

                  今后,我局將堅持落實好“三重一大”制度,嚴格按照文件精神,堅持小型工程實行民主決策制,小型工程的提出、實施和管理等重大事項,由建設單位黨政領導班子集體討論決定后報局長辦公會審議,并形成會議紀要。

                  (3)針對“民主生活會制度落實不夠,沒有在會議記錄本中體現”的問題。

                  嚴格按照區委、區委組織部要求,按規定召開民主生活會,會議內容記錄于民主生活會專用記錄本中,故未能在黨委會記錄本中體現。今后,我局將繼續貫徹執行民主集中制,認真開好民主生活會并按要求做好會議記錄。

                  (4)針對“機關作風建設不力,干部管理有待加強”的問題。

                  進一步加強作風建設,制定機關作風建設專題學習計劃,進一步增強干部自律意識,特別要以科室為單位集中重溫機關工作制度、規定,進一步嚴明紀律要求。要對機關工作制度執行和干部作風效能情況開展不定期檢查,了解干部職工到崗、到位和工作情況,促使全體機關干部始終繃緊作風建設之弦。

                  (5)針對“機關支部2015年、2016年的“三會一課”記錄本記錄不規范,缺項較多。沒有根據“三會一課”要求定期召開會議,2015年全年沒有黨課記錄,2016年全年沒有支委會記錄”的問題。

                  牢固樹立抓好黨建是最大政績的觀念,加強落實黨建工作責任制,要求局屬黨支部主要領導切實擔負起黨建工作第一責任人的責任,各級班子成員要按“一崗雙責”的要求,積極支持和配合做好黨建工作,形成黨建與教育工作齊抓共管的責任機制。每年至少召開兩次全系統黨建工作會議,把黨建工作與教科體工作同安排、同部署、同檢查、同考核。

                  (6)針對“三會一課”記錄本記錄的黨建工作內容形式比較單一,學習效果普遍不佳”的問題。

                  進一步強化學習教育,認真落實“三會一課”制度,加強對黨員的教育管理,通過開展“兩學一做”學習教育、專家授課、交流學習、舉辦培訓班等形式,進一步錘煉黨性、提高修養,強化黨員干部思想政治意識。同時,由專人負責會議記錄、資料收集等工作,規范整理黨建工作、黨員教育活動臺賬。

                  (7)針對“部分基層黨組織不健全。存在部分人員身兼數職,不能很好履行好各自職責”的問題。

                  由于我局下屬黨支部書記是區委組織部管理的干部,有些黨支部書記到齡退休后,未能及時溝通區委組織部并推薦合適人選,導致有些黨支部長期沒有書記,或是由校(園)長暫時兼任書記等情況。今后,我局將積極加強和區委組織部的溝通,配合區委組織部及時推薦配齊基層黨組織干部,夯實基層堡壘。

                  2.關于“全面從嚴治黨不力,落實‘兩個責任’有待加強”方面的整改情況

                  (8)針對“‘兩個責任’的重要性認識不夠”的問題。

                  全面落實黨風廉政建設主體責任,深入貫徹黨的十九大精神和上級紀委全會精神,扎實開展反腐倡廉宣傳教育活動,把嚴明紀律、嚴守規矩的要求融入到全系統黨員干部思想意識和日常行為中,以優良的黨風政風帶動教風校風,建設風清氣正的教育環境。每年召開兩次全系統推進黨風廉政建設工作部署會,定期研究部署黨風廉政建設工作。與下屬黨支部簽訂、《落實“兩個責任”責任書》,切實履行“一崗雙責”。強化執紀問責,加強對下屬單位的監管,對工程建設、專項資金等重點領域定期進行檢查和內部審計。黨委書記認真履行第一責任人職責,經常性開展黨員干部廉政教育,督促全系統黨員干部遵守廉潔自律各項規定。加大執紀問責力度,堅決查處違紀違法的人和事。

                  (9)針對“‘兩個責任’的學習領會不足”的問題。

                  認真受理群眾信訪舉報,采取明察暗訪、專項檢查等形式加強日常監督,加大對侵害群眾利益不正之風和腐敗問題的調查力度,對發現的違紀違規問題,敢于動真碰硬,嚴肅追究當事人的責任和領導責任。同時,加大對下屬單位的監管,堅持問題導向,舉一反三,認真查找重點人員、重點領域、重點環節存在的廉能風險,在加強教育、完善制度、強化監督方面拿出有效的措施并嚴格執行。

                  (11)針對“工程項目施工單位沒有相關工程資質”的問題。

                  4.關于“存在規避政府采購,未進行招投標”方面的整改情況

                  組織相關人員認真學習政府采購的有關法律法規,提高相關人員法律意識和業務水平,嚴格執行政府采購制度。同時,在全系統開展政府采購全面排查,對于違反政府采購規定的,堅決做到拒付款項,并視情追究相關人員責任。

                  5.關于“違反中央‘八項規定’精神”方面的整改情況

                  立即進行整改,切實完善財務手續。同時,責令學校對以上經辦人員進行嚴肅批評,要求其進行深刻反省,強化紀律意識和業務能力,克服工作隨意性,務必做到認真、細致、嚴謹,并視其整改情況進行待崗或調離崗位處理,堅決杜絕此類問題的發生。

                  【篇四】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  XX街道黨委關于落實

                  巡察反饋意見的整改情況報告

                  根據區委統一部署,區委巡察七組于2016年6月20日至7月8日對XX街道進行了巡察,并于9月7日對我街情況進行了反饋,肯定了我街貫徹中央八項規定精神和執行黨的民主集中制等方面成績的同時,有針對性地指出了我街加強黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨和落實“兩個責任”等方面的不足,并提出整改建議。街黨委對巡察組的反饋意見高度重視,認真制定整改方案,精心組織整改工作,對照巡察組指出的具體問題,逐項分解落實,逐條夯實責任,確保反饋問題件件有回音,整改措施條條有著落。根據巡察工作有關要求,現將巡察反饋意見整改情況報告如下。

                  一、落實全面從嚴治黨的工作要求,把整改落實作為重大政治任務抓緊抓好

                  一是深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是關于巡視工作的重要講話精神,切實增強抓好整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺。街黨委認真落實市、區委開展巡察工作指示精神,切實抓好區委巡察組反饋意見的整改,研究確定整改工作思路,進一步完善整改工作體制機制,落實從嚴治黨,推動正風肅紀,不斷凈化和營造良好政治生態,以整改落實的實際成效推動XX經濟社會事業健康發展。二是強化主體責任,堅定不移抓整改,一心一意搞落實。街黨委把整改工作納入黨委班子重要議事日程,將巡察組反饋的4個方面主要問題和3個方面意見建議分解為8項任務24條整改措施,明確責任領導、責任科室和完成時限。黨委書記認真履行第一責任人的責任,對整改工作親自抓、負總責;分管領導負責具體組織實施,主動認領問題,帶頭抓好整改。建立了整改工作溝通機制,定期召開會議研究、推動,解決整改工作中遇到的難點難題,確保整改工作扎實有效推進。全街上下以高度負責的精神,細化落實整改措施,確保每個整改事項都有具體責任人和明確要求。三是加強督促檢查,標本兼治確保整改任務完成。街黨委切實加強對整改工作的督促檢查,建立整改落實“臺賬”制度,實行逐個問題“掛號”、逐項內容“銷號”。針對整改過程中出現的新情況、新問題,及時研究部署,尋求有效解決辦法,提出具有針對性的措施,確保整改工作高效、有序地開展。

                  【篇五】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  關于落實巡察反饋意見整改情況的報告

                  關于落實巡察反饋意見整改情況的報告

                    區委巡察工作領導小組:

                    根據區委統一安排,201x年xx月xx日至xx月xx日區委第xx巡察組對我局進行了巡察,xx月xx日上午,區委第xx巡察組對在區信訪局的巡察情況進行了反饋,實事求是地指出了工作中存在的主要問題和不足,有針對性提出了整改意見和建議。會后,局班子高度重視、立即召開專題會議,研究部署整改落實工作,針對巡察組指出的問題和意見建議,逐條逐項認真分析,研究制定整改方案,明確整改目標,細化責任分工,強化整改措施和具體完成時限。同時堅持把巡察問題整改落實與“兩學一做”專題教育活動有機結合起來,通過全局各級黨員干部職工的共同努力,截至目前,巡察組反饋的xx大類xx個具體問題和自查自糾的xx個問題共計xx個已全部整改完畢。巡察整改期間共開展談話教育xx人,大會批評xx人,重新制定工作制度xx項,完善相關制度xx項,糾偏相關費用xx萬元。現將整改情況報告如下。

                    一、基本情況

                    (一)態度堅決、行動迅速。收到巡察組反饋意見后,局班子高度重視,立即召開班子會議,就整改工作進行全面安排部署。制定下發了(xx號)和(xx號),確保整改工作在局班子統一領導下有序推進,嚴格做到守土有責、守土盡責、靠前指揮,對照整改清單逐條研究整改舉措,逐項督促落實。

                    (二)細化分工、明確任務。不折不扣地抓好反饋意見的整改落實工作,逐一落實責任對象,明確局長倪為東同志對巡察整改落實工作負總責,其他責任領導按照職責分工,負責抓好分管業務科(室、中心)的整改落實工作。一是明確任務分工。做到整改內容明確、完成時間明確、責任人員明確、工作要求明確、保障措施明確。二是建立整改工作臺賬,明確內容、整改措施、整改時限、責任領導、責任科室(單位)、完成情況,確保整改任務清、整改措施實、整改效果好;三是建立協同高效機制。建立每周一次碰頭會議制度,及時向區委第xx巡察組反饋整改落實情況,及時發現解決整改過程中遇到的各類問題,適時對各科(室、中心)整改落實情況進行督導檢查,確保各項工作有序推進。

                    (三)以上率下,突出重點。局班子要求班子成員從自身做起,帶好頭、做表率,形成一級做給一級看,一級帶動一級干的良好局面。局長倪為東先后主持召開5次班子會議,研究部署巡察整改任務,聽取整改工作進展情況匯報,協調解決巡察整改遇到的各種問題,做到問題核查不清楚不放過,問題整改不到位不放過。

                    (四)統籌兼顧,相互促進。始終堅持整改巡察組反饋問題與落實巡察組工作建議相結合。一是堅持長短結合,按照問題性質和整改要求,對能夠立即解決的,立行立改;對需要一定時間解決的,按照既定方案、明確責任,提出具體時限,確保在規定時限內見到明顯成效;對需要長期整治的,按照整改方案持續用力、抓牢抓實,不解決問題、不達到標準決不收兵。二是堅持整改落實與年度信訪工作相結合,定任務、定措施、查缺補漏,確保全年信訪工作各項任務完成;三是堅持與“兩學一做”學習教育結合,以整改促教育提升,以教育促整改落實,運用巡察成果,確保反饋問題逐項逐條整改糾正到位。

                    (五)建章立制,強化責任。針對巡察組反饋的存在問題,我們及時制定完善了涉及公車管理、財務制度、辦公用品管理、信訪穩定工作專項資金使用等xx個方面的制度,并以文件的形式下發執行。規范了“三重一大”議事制度、班子會議制度、黨風廉政建設責任制、公務接待、物資采購、黨支部組織生活、經費使用管理等方面的工作程序和要求,并在日常工作中嚴格按有關規定執行。同時,各科(室、中心)還對照反饋意見,舉一反三,梳理查找,在日常辦公秩序、請銷假管理、業務規范辦理、窗口服務環境等方面作了整改和完善。

                    二、問題整改情況

                    (一)關于“黨的領導核心作用不突出”問題的整改情況

                    原因分析:研究部署黨建工作次數不多,理論中心組學習不夠深入,局班子的整體合力有待增強。

                    整改方法:每年及時研究制度年度黨建工作要點,明確工作任務;牢固樹立作風建設永遠在路上的思想,緊盯“四風”問題,以上率下,從嚴治黨。

                    整改措施:(1)加強對黨建工作的組織領導,不折不扣地把黨建工作各項要求落到實處;(2)牢固樹立“四個意識”,不斷夯實“兩個責任”,把全面從嚴治黨的要求落到實處;(3)認真貫徹中央八項規定精神,持之以恒抓好“四風”問題整改,提高局班子的凝聚力和戰斗力;(4)加強黨風廉政建設,強化風險防控意識和紀律規矩意識,營造風清氣正的干事環境。

                    (二)關于“開拓創新意識不夠強”問題的整改情況

                    原因分析:信訪工作“第二研究室”作用發揮不明顯;貫徹上級指示精神與實際工作結合不夠緊密;基層信訪工作工作責任不夠壓實;

                    整改方法:加大信訪工作新情況新問題的調查研究;增強服務指導基層力度;科學制定信訪工作年度目標管理考核辦法,壓實工作責任;

                    整改措施:(1)認真按照習近平總書記對信訪工作提出的“了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心”工作定位和要求,扎實抓好各項工作,發揮好信訪工作職能作用。(2)認真學習信訪工作先進集體的工作經驗,取長補短,推進工作上新臺階;(3)從2018年起,每年確定信訪工作研究課題不少于2個,分析研判、總結提煉,完善機制;(4)科學制定考核辦法,壓實責任,發揮好“指揮棒”作用。

                    (三)關于“執行民主集中制原則不夠嚴格”問題的整改情況

                    原困分析:會議研究臨時動議偏多,有一定的隨意性;落實“三重一大”議事規則不夠嚴謹;局班子會議記錄不夠完整。

                    整改方法:加強民主集中制建設,增強領導班子的凝聚力和合心力。完善局班子議事規劃,加大溝通醞釀力度。

                    整改措施:(1)加強民主集中制建設,按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,增進班子成員間相互支持、互相配合的團結和諧氛圍,起好以上率下的帶頭作用。(2)修訂完善“三重一大”議事規則,做好調查研究、公眾參與、民主討論、科學論證、班子集體決策等工作程序和規則。(3)重新制定局機關談心談話制度,規范談心談話工作,發揚民主,增進合力。(4)對負責記錄局班子會議內容的負責人進行了談話教育。

                    (四)關于“黨的組織生活不夠規范”問題的整改情況

                    原因分析:固定主題黨日活動落實不夠堅決;學習教育效果不夠強;黨組織生活和民主生活會制度“辣味”不足,“紅臉”不夠;

                    整改方法:認真落實“三會一課”制度,增強學習教育效果。深化“兩學一做”學習教育活動,進一步發揮好黨員先鋒模范作用。做好學習教育的成效檢查力度,做到入腦入心。

                    整改措施:(1)嚴格執行黨員固定主題黨日活動時間安排,抓好“三會一課”的制度落實,提高學習質量。(2)認真抓好黨支部組織生活制度,提高批評與自我批評效果,起到互相監督,互相幫助,相互約束,溝通思想,增進團結的作用,充分發揮黨支部的戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。(3)抓好學習教育的效果考核工作,做好每個學習階段和學習內容的檢查考核,真正使學習教育工作入腦入心。(4)對巡察中指出的不掌握“兩學一做”內容的一名干部在黨員干部大會進行嚴肅批評。對支部組織委員進行談話教育。

                    (五)關于“主體責任落實不夠有力”問題的整改情況

                    原因分析:對黨風廉政建設重要性的站位和認識不夠;工作責任不夠明確具體;廉潔紀律還有待加強;

                    整改方法:認真落實黨風廉政建設各項工作制度和要求,明確工作責任;加大相關政策法規紀律的學習教育,嚴格按規定辦事。加大談心談話力度,及時提醒,相互配合。

                    整改措施:(1)以學習黨章、黨規政紀教育為重點,主要負責人定期上好廉政黨課,促使黨員領導干部牢固樹立科學的世界觀、健康的價值觀和積極的人生觀。(2)找準廉政風險點,明確責任分工,層層簽訂黨風廉政建設目標責任書;(3)強化廉政談話教育。堅持一把手與班子成員、分管領導與所管干部職工廉政談話制度,早發現、早解決苗頭性、傾向性問題。(4)自覺增強政治意識、責任意識、擔當意識和大局意識,履行好從嚴治黨的主體責任,每年至少聽取2次分管單位科室黨風廉政建設和反腐敗工作情況匯報。(5)局班子成員(含已調離單位的原班子成員)帶頭退出了2013年、2014年節日發放的超市卡價值的現金共計萬元。

                    (六)關于“管理不嚴,鋪張浪費現象依然存在”問題的整改情況

                    原因分析:局機關日常管理制度不夠規范細致;黨員干部的勤儉節約意識不夠強,艱苦創業氛圍不夠濃;各項經費使用不夠規范;

                    整改方法:加大學習教育,牢固樹立過“苦日子、緊日子”的意識;從嚴財務經費的審批程序,不亂開支;

                    整改措施:(1)定期在全局干部職工中開展“遵章守紀意識”大討論,切實增強干部職工聽黨話、守規矩意識。(2)建立局機關物資采購入庫、出庫登記制度,強化日常管理,不鋪張浪費,自覺做到勤儉節約。(3)完善局機關物資采購報批制度,嚴格按照規定落實政府采購制度和程序,不以時間緊、任務重等客觀原因而簡化程序,違規操作。

                    (七)關于“黨員集體外出活動未執行審批手續”問題的整改情況

                    原因分析:對區委區政府有關活動審批制度和要求學習不夠,掌握不深。

                    整改方法:定期學習相關制度要求,做到按制度要求辦事。

                    整改措施:(1)制定年度黨員干部年度活動計劃安排,明確活動內容、活動行程;(2)嚴格按照相關規定履行報批手續,并完善相關資料臺帳。

                    (八)關于“主要領導外出公務未審批”問題的整改情況

                    原因分析:主要領導外出審批是嚴格按照規定執行的,可能是相關資料保管不到位,也可能是由于工作關系,行程安排臨時有調整的原因。

                    整改方法:認真按區委區政府相關規定要求執行。

                    整改措施:落實專人做好領導干部公務外出審批手續的辦理和相關資料的保管工作。

                    (九)關于“專項資金使用把關不嚴”問題的整改情況

                    原因分析:主要是制度把關不嚴,經費開支還有不夠規范嚴謹的地方。

                    整改方法:完善相關內容,履行必要的工作程序,提高專項資金使用效能。

                    整改措施:1、重新制定下發加強信訪穩定工作專項資金的規范使用,從嚴專項資金補助開支。2、嚴格按照有關標準執行專項資金的審核、補助和發放工作。

                    (十)關于“未按規定執行采購程序”問題的整改情況

                    原因分析:主要是對政府采購要求和內容理解不夠全面,同時,上級推行的工作時間緊,任務重的客觀情況。

                    整改方法:認真落實政府采購相關工作要求,做到既按時完成上級工作部署,又符合制度要求。

                    整改措施:完善物資采購報批制度,嚴格按照規定落實政府采購制度和程序,不以時間緊、任務重等客觀原因而簡化程序,違規操作。

                    (十一)關于“執行財政紀律不嚴”問題的整改情況

                    原因分析:財務人員對財政紀律和經費開支內容落實不夠嚴謹;工作責任分工不夠明確。

                    整改方法:加強財政紀律的貫徹執行,加強相關業務知識的學習,提高專業素質。

                    整改措施:(1)嚴格按照中央八項規定精神,嚴格審查財務報銷票據,按照規定做好處置;(2)強化財經紀律學習,加強財務票據審核,嚴格按照公務接待和差旅費報銷標準執行。(3)已明確單位會計與出納相關工作職責和分工,并張貼上墻。理清工作職責,嚴格操作流程。(4)對財務會計和出納崗位人員進行了談話提醒,要求按照工作職責認真做好財政紀律和經費開支等工作。

                    (十二)關于“未按規定結算費用”問題的整改情況

                    原因分析:財務人員對財政紀律和經費開支內容落實不夠嚴謹,業務知識不夠熟練。

                    整改方法:學好悟透相關經費開支標準和范圍,嚴格相關經費管理和發放。

                    整改措施:(1)在干部大會上學習相關文件,熟知規定要求;(2)嚴格按照相關文件規定,做好伙食補貼和公雜費補貼的審查和把關力度。(3)對財務會計和出納崗位人員進行了談話提醒,要求按照工作職責認真做好財政紀律和經費開支等工作。

                    (十三)關于“報銷交通費和教育培訓費”問題的整改情況

                    原因分析:財務人員對財政紀律和經費開支內容落實不夠嚴謹,業務知識不夠熟練。

                    整改方法:學好悟透相關經費開支標準和范圍,嚴格相關經費管理和發放。

                    整改措施:(1)嚴格按照公職人員出差相關經費標準規定執行,確保不突破標準要求。(2)規范個人繼續教育培訓費的報銷制度,確保開支合理、合規。(3)對財務會計和出納崗位人員進行了談話提醒,要求按照工作職責認真做好財政紀律和經費開支等工作。

                    (十四)關于“干部體檢超標”問題的整改情況

                    原因分析:對區紀委等部門下發的相關規范支出規定執行不夠堅決,主觀上對考慮信訪工作的特殊性偏多。

                    整改方法:認真落實區紀委等6部門下發的規范相關支出的規定要求。

                    整改措施:201x年,干部體檢工作已按相關經費標準整改到位,今后嚴格按照經費標準執行。

                    (十五)關于“公務接待不規范”問題的整改情況

                    原因分析:執行中央八項規定和區委區政府相關要求不夠堅決到位,工作中還有較大隨意性的問題。

                    整改方法:嚴格貫徹執行中央八項規定和區委區政府相關要求。

                    整改措施:(1)堅持經費控制、聯審聯簽、公開透明、科目單列、節約簡樸原則。(2)實行“兩單一票”制度,即審批單、菜單和發票齊全方可支出。“兩單一票”不齊全的,不得進行賬務處理,記入賬務的一律視為違規支出。(3)對xx區以外單位人員的公務接待無公函的,財務一律不認可,不得予以報銷。(4)公務接待一律實行公務卡刷卡消費,一次一結算,不得簽單、賒賬。(5)公務接待嚴格控制人均經費標準,不上煙酒,陪餐人數符合文件規定要求。(6)對辦公室負責人、財務會計和出納崗位人員進行了談話提醒,要求按照工作職責認真做好財政紀律和經費開支等工作。

                    (十六)關于“報銷費用不規范”問題的整改情況

                    原因分析:財務人員對財政紀律和經費開支內容落實不夠嚴謹,業務知識不夠熟練。領導審批把關不夠嚴。

                    整改方法:學好悟透相關經費開支標準和范圍,嚴格相關經費管理和發放。嚴格相關票據和資料的審核把關。

                    整改措施:(1)公款到娛樂場所消費問題,實際是在2012年10月單位組織工會活動時的經費開支,此后未出現公款到娛樂場所消費。(2)發票與附件不相符問題,是接待xx市市長公開電話受理中心組織的全市13個縣(市區)參加工作會議,單位財務在報銷操作失誤。(3)外出交流工作無相關附件問題,主要是局領導參加xx市信訪局組織的相關局長會議所用費用支出,但因會議通知等保管不妥遺失,無法隨票據一并附上附件。(4)經與駐京干部當事人了解,主要是用于我區人員赴京上訪時的應急勸返時租用,現當事人已對租車事宜的相關具體事宜和情況作了書面說明。(5)對財務會計和出納崗位人員進行了談話提醒,要求按照工作職責認真做好財政紀律和經費開支等工作。

                    (十七)關于“公務用車使用不規范”問題的整改情況

                    原因分析:對公務用車管理不夠規范,公車加強員的管理教育不夠嚴格。

                    整改方法:健全完善相關制度,用制度來規范公車使用。

                    整改措施:(1)局班子分管領導對公車駕駛員進行談話教育,重申相關要求;(2)重新制定下發,對車輛派遣、定點維修制度,公車駕駛人員的教育管理等方面作出規定和要求,確保單位公務用車管理規范、運行正常、監督有力。

                    三、需要說明的問題

                    (一)自查自糾問題整改情況

                    1、關于“親力親為不夠,只交待工作,跟蹤督辦不夠”問題的整改情況

                    原因分析:服務意識不夠強,工作落實與實際工作結合不夠緊。

                    整改方法:建立相關工作制度,增強工作人員服務意識。

                    整改措施:(1)進一步轉變工作作風,每年初制定赴鄉鎮、部門調研工作計劃,確保局班子成員對xx個鄉鎮(街道)和xx個重點機關部門調研指導一次。(2)抓好群眾反映強烈的熱點難點信訪問題的督查化解力度,每年梳理相關案件,局班子成員分工負責包督查調處化解。(3)抓好每年重點敏感時期的督查督辦工作,沉下心、撲下身赴基層指導幫帶,齊心協辦做好信訪工作。

                    2、關于“有‘好人思想’存在”問題的整改情況

                    原因分析:擔當意識不夠,怕得罪人,怕影響團結和開展工作。

                    整改方法:對照“三嚴三實”要求,站在區委區政府工作大局,積極主動開展好信訪工作。

                    整改措施:(1)樹立正確的“權和觀”,想方設法為群眾調處化解信訪訴求;(2)增強擔當意識,減少對領導“服務意識”,敢于將疑難信訪問題推給領導調處化解,工作結果多向基層、對群眾負責。(3)克服信訪工作的“畏難”、“畏煩”情緒,加強教育引導,增強干部的干事熱情。

                    3、關于“日常辦公用品采購管理不夠規范”問題的整改情況

                    原因分析:機關管理工作的規范意識不夠強,管理還較粗放,不夠細致。

                    整改方法:建立工作制度,明確工作職責,加強落實過程中的監督管理。

                    整改措施:重新制定下發,對機關辦公用品的審批采購、入庫管理、領用手續等環節作出了規定,確保辦公用品管理規范,保證質量,節省開支,降低成本。

                    2、下步打算

                    巡察工作整改以來,全局上下能立行立改,對號入座,逐條整改,整改一個銷號一個,確保了件件有落實,事事有回音。通過巡察整改,使全局干部職工深切感受到了巡察監督是對單位黨風廉政建設的一次政治體檢和廉政體檢,是對每名干部職工的真實關心和愛護。同時,也使全局各項工作制度執行更嚴格、經費管理更規范,干部職工的作風建設和精神狀態有了一個質的提高。下一步,我們將切實提高政治站位,認真自覺抓好黨風廉政建設各項工作。

                    (1)持續整改,確保整改落實效果。繼續嚴格對照巡察意見,緊緊盯住整改重點,繼續抓好整改工作,著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫,以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁,確保問題不反彈,不重復出現,確保黨風廉政建設各項規定要求不折不扣落實到位。

                    (2)落實責任,營造風清氣正氛圍。1、強化主體責任意識,按照黨風廉政建設“主體責任”和“一崗雙責”要求,自覺履行黨風廉政建設領導者、組織者、執行者的職責。2、筑牢思想防線,以黨的理想信念教育、從政道德教育、黨紀國法教育、優良傳統教育等為重點,強化思想教育,使廣大干部做到自重、自省、自警、自勵。3、扎緊制度籠子。堅持關口前移,不斷完善權力陽光運行機制、腐敗風險預警機制、職務犯罪預防機制等建設,切實扎緊制度籠子。4、強化監督制約。落實民主議事會制度、“三重一大”集體研究制度,加強重大事項決策監督;加強黨務、政務公開,積極接受監督;完善權力、責任清單,規范行政行為。

                    (3)聚焦主業,深化責任擔當意識。認真學習貫徹習近平總書記對信訪工作關于“了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的一項重要工作”的重要指示,堅持“源頭防范、壓實責任、控制增量、攻堅存量、規范秩序”的20字工作內容,全力打造“陽光信訪”、“精準信訪”和“法治信訪”,切實維護群眾合法權益,有效促進社會和諧穩定;緊緊圍繞區委區政府工作大局,充分發揮信訪工作的職能作用,為創新社會治理工作履好職,盡好責。

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                  【篇六】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  XX街道黨委關于落實巡察反饋意見的整改情況報告

                  根據區委統一部署,區委巡察七組于20XX年6月20日至7月8日對XX街道進行了巡察,并于9月7日對我街情況進行了反饋,肯定了我街貫徹中央八項規定精神和執行黨的民主集中制等方面成績的同時,有針對性地指出了我街加強黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨和落實“兩個責任”等方面的不足,并提出整改建議。街黨委對巡察組的反饋意見高度重視,認真制定整改方案,精心組織整改工作,對照巡察組指出的具體問題,逐項分解落實,逐條夯實責任,確保反饋問題件件有回音,整改措施條條有著落。根據巡察工作有關要求,現將巡察反饋意見整改情況報告如下。

                  一、落實全面從嚴治黨的工作要求,把整改落實作為重大政治任務抓緊抓好

                  一是深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是關于巡視工作的重要講話精神,切實增強抓好整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺。街黨委認真落實市、區委開展巡察工作指示精神,切實抓好區委巡察組反饋意見的整改,研究確定整改工作思路,進一步完善整改工作體制機制,落實從嚴治黨,推動正風肅紀,不斷凈化和營造良好政治生態,以整改落實的實際成效推動XX經濟社會事業健康發展。二是強化主體責任,堅定不移抓整改,一心一意搞落實。街黨委把整改工作納入黨委班子重要議事日程,將巡察組反饋的4個方面主要問題和3個方面意見建議分解為8項任務24條整改措施,明確責任領導、責任科室和完成時限。黨委書記認真履行第一責任人的責任,對整改工作親自抓、負總責;分管領導負責具體組織實施,主動認領問題,帶頭抓好整改。建立了整改工作溝通機制,定期召開會議研究、推動,解決整改工作中遇到的難點難題,確保整改工作扎實有效推進。全街上下以高度負責的精神,細化落實整改措施,確保每個整改事項都有具體責任人和明確要求。三是加強督促檢查,標本兼治確保整改任務完成。街黨委切實加強對整改工作的督促檢查,建立整改落實“臺賬”制度,實行逐個問題“掛號”、逐項內容“銷號”。針對整改過程中出現的新情況、新問題,及時研究部署,尋求有效解決辦法,提出具有針對性的措施,確保整改工作高效、有序地開展。

                  【篇七】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  中共隆堯縣衛生和計劃生育局黨組

                  關于巡察整改落實情況的通報

                  根據九屆邢臺市委統一部署,2017年9月4日至10月30日,縣市區委第十六統籌巡察組對縣衛計局黨組進行了常規巡察,2017年12月15日縣市區委第十六統籌巡察組向縣衛計局黨組反饋了巡察意見。按照《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》和《關于縣市黨委建立巡察制度的實施意見》的有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

                  一、提高政治站位,強化責任擔當,扎實推進反饋意見整改工作

                  巡察組反饋意見后,局黨組黨委立即召開會議,一致認為巡察組指出的問題,點到要害、中肯深刻,提出的整改意見和建議針對性、指導性都很強。為此,局黨組黨委堅持從自身抓起,要求每一位班子成員主動認領問題,以上率下,積極整改;確保在規定時限內,將所有問題全面徹底整改到位。

                  二、堅持問題導向,狠抓整改方案落實,確保整改工作落地見效

                  局黨組黨委切實承擔起巡察整改的主體責任,先后召開4次黨組黨委會,5次專題會議,部署整改落實工作,研究整改落實方案,審議整改落實情況,成立由局黨組書記、局長李士平同志任組長,局黨組成員、副局長董群亮、局黨委副書記劉志華為副組長,班子其他成員為成員的整改工作領導小組,設立領導小組辦公室,具體負責衛計系統整改工作的協調和督辦。領導小組辦公室定期與各股室、各單位溝通聯絡,對每個節點、每項任務落實情況進行跟蹤問效,保證整改有序推進。

                  對巡察組反饋的問題和意見,全面梳理、分類研究,制定了《隆堯縣衛生和計劃生育局關于市委第十六統籌巡察組對縣衛計局巡查反饋意見的整改方案》,圍繞巡視反饋的關于黨的領導方面、黨的建設方面、全面從嚴治黨方面等三個方面,13個整改問題,建立了整改臺賬,逐條明確整改責任部門、整改措施和整改時限,確保整改事事有著落、件件有回音。各股室、各單位按照整改任務分工,制定具體整改措施,形成了壓力層層傳導、責任層層落實的整改工作局面。

                  三、落實市委巡察組對衛計局巡察反饋意見的整改情況

                  (一)關于黨的領導方面的問題:

                  問題1.“三重一大”制度執行不到位。如:近三年實施的四個鄉鎮衛生院“國醫堂”項目涉及73萬元,2015年印制11萬本計生宣傳臺歷涉及金額16萬元,重大事項均沒有在局黨組會上進行集體研究決策。

                  整改情況:1、嚴格遵守“三重一大制度”,認真貫徹落實巡察整改要求。2017年12月15日,局黨組召開整改工作專題會,補充完善了《隆堯縣衛計局三重一大決策制度實施辦法》,細化會議程序,明確專人進行記錄。2、嚴格貫徹執行民主集中制原則,規范領導干部決策行為,強化關于重大決策、重要干部(人事)任免、重大項目安排及大額度資金使用方面的監督和管理,明確了黨組會議記錄人員,進行專人專冊記錄黨組會議內容。

                  問題2:貫徹落實上級政策部署有差距。如:衛計局存在明合暗不合問題,衛生局、計生局財政預決算仍然分開執行,業務是各自為政;社會撫養費征收嚴重不到位,如:2015年應征社會撫養費22021795元,已征4923610元,未征17098185元。

                  整改情況:1、2017年2月8日,李士平局長到任后,衛生和計劃生育局完全合并到位,局機關人員合并辦公,局領導班子重新分工,業務交叉融合;衛生監督執法和計劃生育執法,婦幼保健和計生服務進行了人員和業務的整合;2018年預算決算已完成合并,財政戶頭撤銷原計生局賬戶,合并到衛計局賬戶內,衛計局已將2018年預算決算上報縣財政局。2、加大了社會撫養費征收的宣傳力度,使計劃生育政策深入人心;印制公告、制作宣傳磁帶、制作專題欄目、利用宣傳車進行巡回宣傳,營造濃厚的輿論氛圍。2、指導制定村規民約,發揮村為主戰略;3、提高立案時效,對新出現的多胎政策外生育,一經發現馬上立案,拒不繳納的,納入征信系統。及時在法院規定的期限內申請強制執行,加大執法力度,努力做到處理一戶,震懾一片。4、出臺《關于繼續實行計劃生育重點工作考核問責制度的實施方案》,每月對各鄉鎮繳納社會撫養費情況進行排隊,作為評價各鄉鎮計生工作的重要依據,連續三個月落后的的由縣主管領導對鄉鎮主要領導進行約談。全縣2017年社會撫養費征應收1329萬元,實征收1329.97萬元,完成率為到100.07%。

                  問題3:局黨組把握全局意識不強。對衛計事業前瞻性、全局性工作研究不夠,解決力度不大,如:全縣50多萬人口,只有縣人民醫院一所二級甲等醫院,按人口比例,床位缺口高達300多張。

                  整改情況:認真研究衛生計生事業發展頂層設計,積極謀劃和穩步推進《隆堯縣醫療衛生服務體系規劃(2016-2020)》落地實施,完善計劃生育服務管理機制。

                  1.公立醫院建設。加快督導新縣醫院建設項目,確保2019年竣工并投入使用;縣醫院搬遷后以縣中西醫結合醫院為基礎在縣醫院原址建設縣中西醫結合醫院,建成中醫特色明顯的二級中醫院;已經謀劃縣婦幼保健院項目,爭取列入2019年中央投資項目,建成后的婦幼保健院達到二級專科婦幼保健院設置標準;縣城區域內改建設置2個社區衛生服務中心。

                  2.床位配置。到2020年全縣醫療衛生機構設置床位要達到2280張,符合每千人4.2張設置標準。縣辦公立醫院達到980張,新縣醫院規劃床位700張(實際建設規模900張),2019年項目竣工并投入使用;縣中西醫結合醫院規劃床位200張,2020年前整體搬遷投入使用;謀劃新建縣婦幼保健院(擬申報2019年中央投資),規劃床位80張;社會辦醫院達到650張。鼓勵社會資本舉辦醫療機構,2016、2017年新審批注冊社會辦醫院床位220張,正在建設已審批恒夕醫院床位70張,目前預留社會辦醫院200張床位;基層衛生醫療機構達到650張,已按照《規劃》完成基層醫療衛生床位設置。

                  3.人員配置。到2020年,基本實現每千人口執業(助理)醫師2.4人和注冊護士2.6人,力爭達到醫護比1:1.2,床護比1:0.6的配置標準。以此為基礎,分級核定各級各類醫療衛生機構人員編制。需引進本科以上畢業生173名充實執業醫師(助理)隊伍和381名注冊護士;鄉鎮衛生院需引進214名注冊護士。

                  4.信息化資源配置。統一基層醫療機構使用軟件和醫院數據標準,加快推進居民健康卡建設,2018年實現全縣發卡、用卡。建立信息化工作機制,擇機探索建設縣域醫療健康信息數據平臺。

                  5.完善計劃生育服務管理機制。全面實施兩孩政策,依法依規查處政策外多孩生育,加強出生人口監測預警。改革完善計劃生育服務管理。優化辦事流程,簡化辦理手續,全面推行網上辦事和承諾制。充分發揮計劃生育協會作用,深化誠信計生和基層群眾自治活動。提高計劃生育家庭發展能力,加大對計劃生育家庭和計劃生育特殊家庭的扶助和關愛。堅持計劃生育黨政一把手親自抓、負總責,堅持計劃生育目標管理考核評估制度,落實“一票否決”制度。

                  (二)關于黨的建設方面

                  問題4:重業務、輕黨建。查閱黨組會議記錄,近三年來未專題研究過黨建工作。抽查4個鄉鎮衛生院黨支部,只有山口衛生院支部進行了換屆選舉,尹村等3個衛生院支部均沒有進行換屆選舉。

                  整改情況:加強組織建設,制定完善工作制度1、加強黨建工作,制定衛計局黨組(黨委)會議制度,建立年度黨建工作計劃,定期召開黨建工作專題會議,會議議題和內容由黨辦室謀劃后,交黨組書記進行審核后,召開黨組會進行討論。2、加強對鄉鎮衛生院黨建指導工作,鄉鎮衛生院黨組織管理權限在鄉鎮黨委,衛計局配合鄉鎮黨委進行黨建工作指導,積極督促鄉鎮衛生院按時開展換屆選舉工作,指導鄉鎮衛生院黨建工作走向規范。

                  問題5:.理論學習不扎實、學習效果不佳。巡察動員會上對衛計局14人進行了黨的基本理論知識測試,其中僅1人及格,平均得分僅29.1分。

                  整改情況:認真貫徹落實理論學習制度,逐步提高黨員干部理論知識水平,完善我局黨務理論知識學習制度,制定了《隆堯縣衛計局黨組學習計劃》《隆堯縣衛計局黨員干部理論學習計劃》,定期開展黨的理論知識學習,并于每半年對黨員干部進行一次黨的理倫知識考試,公布成績,以促進黨員干部利用業余時間積極開展自學;通過建立微博、公眾號、學習群等網絡平臺開展宣傳學習,以集中學習和自學相結合,來逐步提高黨員干部思想素質和理論水平,

                  問題6:民主生活會質量不高。2015年衛生局機關支部召開了兩次民主生活會,但批評和自我批評只停留在學習不足層面,辣味不足,沒有達到紅臉出汗的效果。2016年衛計局機關支部只召開了一次民主生活會,沒有其他兩位支委開展批評和自我批評的記錄。

                  整改情況:認真貫徹落實民主生活會制度,制定黨建年度工作計劃,明確民主生活會召開時間,嚴格按照時間節點按時召開民主生活會,以嚴謹的工作作風制訂民主生活會方案,認真撰寫發言材料和批評發言提綱,認真剖析自身存在的問題,勇于給其他班子成員提出意見和建議,對提出的問題要深入內心,直達要害,以達到紅紅臉、出出汗目的,局領導班子于2018年1月19日召開了專題民主生活會,會上批評與自我批評辣味比較足,切中要和害、直達內心。

                  問題7:“三會一課”制度執行不嚴格、不到位。原計生局2014年只召開了4次機關支委會,支部手冊中也沒有寫明具體召開時間,沒有召開黨小組會;鄉鎮衛生院支部手冊中存在多處時間邏輯錯誤,如:東良中心衛生院2014年10月26日黨支部委員會記錄出現“兩學一做”的記錄。

                  整改情況:1、局黨組嚴格貫徹落實“三會一課”制度,研究制定年度黨建工作計劃,做到年初有計劃、每月有主題,年底有總結;2、細化黨建工作工作程序,明確“三會一課”召開的時間,列出清單,提前謀劃黨建工作的議題和內容,確保“三會一課”真實有效的開展,指定專人專冊記錄“三會一課”活動開展情況,通過“三會一課”活動等一系類黨建活動,來提高黨員干部的理論思想水平。3、局黨組對東良衛生院的問題高度重視,立即組織相關人員到東良衛生院就2014年10月26日黨支部委員會記錄出現“兩學一做”的記錄問題開展調查,責令東良衛生院院長寫出深刻檢查,并建議東良鄉黨委對東良衛生院黨支部負責人進行批評教育。

                  問題8:發展黨員不規范。2016年11月衛計局黨組會上有疾控中心蔡亞玲發展黨員的記錄,但疾控中心黨支部手冊中沒有確定蔡亞玲為發展對象的會議記錄。

                  整改情況:嚴格執行發展黨員規范,認真開展基層黨建工作。1、加強基層黨建知識及業務培訓,對各基層黨支部書記和支委開展黨建業務培訓,強化責任心,提高思想素質。2、責令縣疾控中心黨支部立即完善黨支部工作手冊,并對相關人員進行批評教育。3、邀請縣委組織部負責黨建工作的專業人員,對各黨支部進行一次黨建業務知識培訓,來提高衛計系統基層黨支部的綜合水平。

                  問題9:黨費收繳不及時,不規范。衛計局黨費半年收繳一次;尹村衛生院2016年沒有繳納黨費;2016年山口衛生院沒有按照工資全額收繳黨費。

                  整改情況:1、嚴格執行《中國共產黨黨費收繳、使用和管理規定》的要求,及時收繳黨費,明確專人負責,認真記錄。

                  2、尹村衛生院2016年沒有繳納黨費問題:局黨組高度重視,立即責成尹村衛生院開展自查,經查找2016年黨費收繳票據,尹村衛生院黨支部已繳納2016年黨費,因衛生院黨務管理人員疏忽,造成2016年黨費收繳票據票據未按規定粘貼到黨支部工作手冊上;對此已責令尹村衛生院對管理黨務工作的相關人員進行批評教育。

                  3、對山口衛生院沒有按照工資全額收繳黨費問題,責成山口衛生院負責人立即進行整改,已按照2016年工資標準,測算了每名黨員應繳的黨費,山口鎮衛生院黨支部共有8名黨員,補繳2016年度黨費324元,已把補繳黨費繳納到山口鎮黨委。

                  問題10::人事工作不規范。一是超職數配備干部。隆堯縣衛計局核定領導職數1正4副,非領導職數2.5名,超配副科級干部6人,其中,副科級干部宋偉是2015年8月機構改革后新超配干部。二是事業單位人員嚴重超編。局核定事業編制30人,實配31人,另有14名無編制人員;疾控中心超編21人,婦幼保健與計生服務中心超編20人,縣醫院超編125人。三是系統內部借調工作人員問題突出。系統內部長期借調人員71人,其中,有36人沒有辦理借調手續,隆堯鎮衛生院有近四分之一人員(15人)被借調出去,進一步加大了基層衛生院的工作壓力。四是自收自支人員干部檔案管理質量不高。如:全國干部人事檔案專項審核材料都沒有及時歸檔;部分自收自支人員干部檔案沒有進行系統規范的整理;局機關干部(李現格)檔案材料中缺少轉錄干手續。

                  整改情況:1、針對反饋超職數配備干部情況,我局科級干部過多主要是因為政府機構改革,原衛生局和原計生局合并后形成的,下一步將嚴格按照縣委組織部關于該問題整改的要求,逐步消化現有的副科級以上干部。2、關于事業單位人員嚴重超編問題:我局嚴格按照編制管理要求,逐步解決人員超編問題;3、系統內部借調工作人員問題突出問題:經局黨組研究決定,完善借調手續,制定了《各醫療衛生單位借調人員的暫行規定》,根據各股室開展的工作性質和業務量,對借調人員進行審核審查,現已全部審核完畢,履行了借調手續。4、自收自支人員干部檔案管理質量不高問題:由局人事股負責對衛生計生系統管理的自支自收人員干部檔案進行了一次統一排查,整理資料,及時歸檔,進行了系統規范整理,積極配合縣人事部門的檔案管理工作。

                  (三)關于全面從嚴治黨方面

                  問題11:局黨組兩個責任落實不到位。一是局黨組主體責任落實不到位,對管黨治黨責任認識不足,重視不夠。查閱原計生局、衛生局及合并后的衛計局會議記錄,三年來均未對黨風廉政建設和反腐敗落工作進行專題研究部署;二是“一崗雙責”落實不到位。原衛生局、計生局及合并后的衛計局未對黨風廉政建設和反腐敗工作進行明確分工,未將工作責任落到實處。三是監督責任落實不到位。2017年隆堯縣電視臺3.15晚會曝光了轄區內8家餐具企業的違規經營行為,衛生監督所對這些企業存在日常監管缺失,局黨組未能充分運用監督執紀“四種形態”,存在對衛生監督所相關工作人員監督不到位問題。

                  整改情況:局黨組為落實整改要求,于12月15日召開專題會議,貫徹落實整改要求,制定了一系列工作制度。1、局黨組嚴格落實“兩個責任”要求,明確局黨組書記李士平同志為衛計局黨組落實“兩個責任”第一責任人,局黨組成員、副局長董群亮負責黨風廉政具體工作,形成一把手負總責,主管領導具體抓,把工作任務層層分解,做到層層抓落實、人人有職責;2、研究制定了衛計局黨風廉政工作實施方案,列出工作目標任務,明確工作步驟,細化工作方式,確保黨風廉政工作落到實處。3、按照衛計局黨風廉政工作實施方案要求,局黨組定期召開研究黨風廉政建設和反腐敗工作的專題會議;局黨組書記每年主持授課至少于兩次以上的黨風廉政學習活動,逐步提高提升黨員干部反腐倡廉意識。4、對反映局黨組對衛生監督所監督不到位問題:局黨組按照黨組主體責任和監督責任的要求,利用監督執紀的“四種形態”由局黨組書記對衛生監督所負責人進行了談話,開展了批評與自我批評,對衛生監督所負責餐具監管的相關責任人進行提醒談話,并要求寫出深刻檢討。

                  問題12:貫徹落實中央“八項規定”精神不到位。存在無故不上班、脫崗,辦公用房面積超標,公車管理不規范,違規發放獎勵績效和補貼等問題。

                  整改情況:局黨組按照整改要求,認真貫徹落實中央“八項規定”精神,完善和補充了關于工作紀律等一系列制度,局黨組按照整改要求,組織專門人員在衛計系統開展徹底排查,對涉及存在無故不上班、脫崗,辦公用房面積超標,公車管理不規范,違規發放獎勵績效和補貼等問題的單位和個人列出問題清單,立即整改。通過在排查中發現的問題,經局黨組研究,并對違反工作紀律和規定的人員進行了追責問責,并在全系統通報,以杜絕類似事情再次發生。

                  問題13:財務管理不規范。存在部分公務接待費未實行清單制度,會議費、培訓費未附明細清單,會計科目使用不規范,工程未附維修協議,原始憑證不齊全等問題。

                  整改情況:嚴格執行財務制度,研究制定《隆堯縣衛計局財務管理制度》采取剛性措施,規范經費使用,強化財務行為監督。1、全面落實預算管理,項目負責人對報銷費進行初審,財務部門進行預算復審,無預算、超預算的不予報銷。2、優化財務報銷流程,嚴格審批權限,嚴格執行財經紀律,實行限額審批制度,明確責任,嚴把會計原始資料關。3、加強責任追究,嚴格經費管理,強化流程全監督,對違反財經紀律的,將依法依紀依規嚴肅處理。

                  四、保持堅強政治定力,以釘釘子精神抓好下一步工作

                  下一步我局將繼續按照市委巡察組和縣委要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將作風建設和反腐倡廉建設引向深入,為加快推動衛生計生事業又好又快發展凝聚正能量。

                  歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。征求意見時間為2個月(自2019年8月14日至10月14日)。

                  聯系方式:電話

                  電子郵箱 。

                  中共隆堯縣衛生和計劃生育局黨組

                  2019年8月14日

                  【篇八】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  巡察整改落實情況報告

                    一、直面問題明責任,整改落實成為財政工作核心任務

                    (一)壓實領導責任

                    (二)抓實責任分解

                    經多次完善,形成了以《關于縣委第一巡察組對財政局巡察情況反饋意見的整改方案》為總攬,以紅包禮金治理、專項資金規范、農開項目管理、特色縣域經濟項目績效評價4個子方案為重點的整改框架;根據巡察“問題清單”,領導班子成員主動辨析問題、挑實責任,科室(單位)負責人主動認領問題、劃定責任,全局上下層層帶動,深入分析查找問題的根源,逐項制定整改落實的舉措;把整改事項落實到責任領導、責任科室(單位)和具體責任人,明確了完成目標和時限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,確保一件一件落實、一條一條兌現。

                    (三)嚴格責任追究

                    二、縣委巡察組反饋意見整改落實情況

                    經認真對照梳理,將67個具體問題歸納為25項,截至目前,已整改到位23項,內部控制制度建設、推進預算單位辦理公務卡的2項問題正處整改推進中,整改工作已取得階段性成果。

                    2.關于督促檢查不實,考核評比不嚴問題的整改情況

                    3.關于過于強調團結和諧,直面問題力度不大,導致財政資金分配不公問題的整改情況

                    強化了科室(單位)和業務主管部門責任。規范資金申報程序,督促業務主管部門加強管理,對有關重點項目認真把關再進行申報,各部門單位、鄉鎮村(社區)向上爭資申報文件,必須有所在鄉鎮出文、主管部門核定項目后才進入行文程序審批。局業務科室(單位)加大了核查監管力度,進項目查看現場,下單位查閱資料,確保監管環節不缺位,截止11月21日我局向上爭資行文數量204個,較去年同期減少111個。

                    5.關于紀檢組監督責任也有缺失,監督履職不主動、不大膽問題的落實情況

                    6.關于紀檢組執紀問責力度不大,震懾力不強問題的整改情況

                    (二)執行六大紀律方面存在的問題

                    1.關于民主生活會質量不高,流于形式問題的落實情況

                    2.關于“三重一大”集體決策個別執行不到位問題的整改情況

                    3.關于財政財務制衡機制不完善,監管出現漏洞問題的整改情況

                    4.關于執行組織紀律選人用人不夠嚴格問題的整改情況

                    5.關于“四風”問題仍不同程度客觀存在,制度規定執行不力、不落實,更談不上跟蹤問效,財政評審工作環節上存在漏洞,審核不嚴,把關不嚴,工作不負責任等問題的整改情況

                    6.關于以文件落實文件,以會議落實會議,不抓落實問題的整改情況

                    一是改進會風,注重對各類會議決定落實不走樣。局辦公室強化對會議統籌力度,控制會議數量,對工作內容相同或相近的會議合并召開。改革會議形式,原則上能以通知、電話等方式部署的會議,不再召開會議。提高會議實效,嚴格實行會議請假、簽到制度,安排監察室現場監督通報。截至11月,召開全局性大會6次,同比減少25%。二是改進文風,做到規范、精練。局辦公室加強發文管理,著力精簡各類發文。能以函的形式印發的,不以文件形式發文。減少文件數量,能通過電話、網站解決問題的不印發文件,截至11月,下發正式文51件,同比減少5件。三是轉變工作作風,提高工作效率。局辦公室聯合監察室定期對領導交辦的重點工作落實情況進行督查通報。

                    7.關于存在上班遲到早退、玩手機游戲現象問題整改情況

                    一是制定并嚴格執行考勤制度,成立了考勤小組,局監察室不定期對工作人員上班工作情況進行督查及通報,將督查情況運用到干職工民主測評、科室崗位目標責任制考核等工作中。二是扎實推進財政業務能力素質提升工程,通過集中培訓、干職工自學、上級跟班學習等多種途徑,進一步提*職工的崗位專業水平和財政財務管理能力。

                    8.關于個別同志群眾觀念淡薄,存在權力尋租問題整改情況

                    (三)財政管理方面的問題

                    1.關于預算編制不夠細化,預算約束力不強問題的整改情況

                    2.教育系統經費沒有預算到各學校問題的整改情況

                    一是縣財政在2017年部門預算編制中已經將預算編制工作布置到29個基地學校。二是29個基地學校也將2017年教育系統部門預算經費測算草案通知到每個學校,各學校都按統一標準進行預算經費測算和編報,同樣執行“兩上兩下”預算編制流程。

                    3.關于存量資金管理不規范,暫存、暫付款以及對外借款規模大問題的整改情況

                    一是督促部門單位加快專項資金支出進度,盤活財政存量資金。8月份對各支付單位下達了《關于加快預算支出進度盤活財政存量資金及2016年度年終指標結轉有關事項的通知》(寧財辦〔2016〕34號),對加快預算支出進度、結余結轉資金處理和2016年度指標結轉明確了相關規定。二是規范財政出借資金的審批程序,所有財政資金出借均由借款單位提出申請,明確借款用途、歸還渠道、還款時間、違約責任,按程序報批以后方能辦理出借,嚴格控制財政資金出借的規模。1-11月份,財政出借資金總額為5.72億元,目前已收回4.42億元。最后兩月,將進一步從嚴控制,積極催收,實現暫存款、暫付款余額下降的目標。三是及時清理財政往來資金,定期對出借資金進行函證,對到期出借資金采取催收、扣繳等方式,積極清收出借資金。今年已單獨發函10次催收相關單位欠款,由于各載體單位資金偏緊,欠款催收的成效不太明顯。

                    4.關于專項資金管理存在項目過多、使用分散,甚至擠占挪用、虛報冒領問題的整改情況

                    一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》(寧政辦發〔2016〕12號),對專項資金從申報到審批、分配、撥付等流程環節全部公開,做到“非涉密,全公開”。嚴格申報程序,對每筆專項資金進行建檔公示,確保了專項資金使用的公開透明,杜絕多頭申報、重復申報;對專項資金的使用跟蹤檢查,實施問效,對發現的問題嚴肅問責,提高了財政資金使用效率。二是開展專項資金統籌整合使用試點工作。緊緊抓住資金申報這個“入口關”和“牛鼻子”,改變縣內各單位向上爭資各自為政的做法,對性質相同、用途相近的專項資金申報進行整合,增強縣級統籌能力,集中財力辦大事。三是要求各載體單位對申報項目的真實性負責,明確申報業務主管部門責任,由申報主管部門對項目申報的真實性出具承諾函。

                    6.關于財政專項資金運行中存在的申報和使用混亂問題的整改情況

                    一是規范資金申報,完善資金申報的相關制度,對專項資金申報和分配堅持依程序辦理,要求鄉鎮(街道)在爭取上級政策和項目支持時,對申報項目的真實性負責;主動與申報主管部門對接,由主管部門對項目申報的真實性蓋章確認。二是加強項目申報環節的公示公開,杜絕暗箱操作、重復申報。三是加強監督檢查,確保專項資金專款專用。組織監督局、績效科對2013-2015年首輪省特色縣域經濟重點縣專項資金使用和績效情況進行了調查評價。監督局對18家單位進行了機關運行經費專項檢查,移送問題線索2條,并對存在的其他問題逐一整改落實。

                    7.關于財政專項資金運行中存在的撥付不及時問題的整改情況

                    8.關于財政專項資金運行中存在的效益比較低問題的整改情況

                    一是建立健全管理機制,逐步實現了預算與績效同步,預算安排資金時即納入績效管理程序。項目完工后,財政部門組成聯合調查組前往現場勘驗和檢查,聽取項目用款單位資金使用情況匯報,查閱核實有關賬務、相關文件、合同以及驗收報告書等相關資料,收集整理分析評價基礎資料和數據,形成績效評價報告。二是下發《關于開展財政支出績效評價的通知》(寧財辦[2016]20號),在績效管理全面推進、目標管理、績效評價操作規程和結果應用等方面做出系列性規定。三是上線了績效管理信息系統,對項目資金績效目標申報、實施過程跟蹤,項目自評和財政再評價等方面實行流程化管理。四是加強資金績效監管,委托中介機構進行績效評價項目10個,部門整體支出評價3家;計劃開展財政再評價重點項目10個,目前完成2個;確定年度第二批重點績效評價項目,其中所有1000萬元以上的財政支出項目都納入績效評價范圍。

                    9.關于鄉鎮財政財務管理存在問題的整改情況

                    10.關于全縣部分單位財務支付行為不規范問題的整改情況

                    一是加強督促,要求財務人員規范合理使用指標資金,根據項目進度及時申報用款計劃,辦理支付。二是加大報賬宣傳力度,在日常報賬時,對報賬人員進行業務宣傳,提醒單位及時處理支付業務,盡量避免出現將支付報賬業務積壓至節假日。

                    11.關于公務卡使用比例低問題的整改情況

                    一是支付局加大宣傳力度,業務人員在窗口做好耐心解釋,并對強制目錄內未使用公務卡結算的予以拒付。二是對未辦理公務卡的單位上門結合鄉鎮機關建設和集中支付業務辦理工作進行宣傳,釋疑解惑,目前已上門至信訪局、雙鳧鋪財政所、白馬橋財政所、城郊財政所、黃材財政所、喻家坳財政所、龍田財政所、東湖塘財政所、溈山財政所、沙田財政所、雙江口財政所、壩塘財政所、夏鐸鋪財政所、歷經鋪街道財政所等單位進行走訪宣傳解釋。三是借助銀行考核座談會的機會,要求每個委托代理銀行對零余額開戶單位進行提供上門辦卡服務。

                    巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下階段我局將繼續按照縣委和縣委巡察組要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將作風建設和反腐倡廉建設引向深入,為加快推動財政事業又好又快發展凝聚正能量。

                    (一)繼續強化整改落實

                    (二)建立健全長效機制

                    針對縣委巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用。對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度,進一步規范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度體系,防止問題反彈回潮。

                    (三)嚴格落實“兩個責任”

                    篇二

                    三是加強巡察督查。為保證整改工作措施落實到位,局紀委除按《整改方案》的規定時間督辦外,還進行明察暗訪,跟蹤督辦。

                    二、對照巡察反饋意見,有的放矢推進整改落實工作

                    2、關于紀委監督責任落實不到位問題

                    一是嚴格落實紀委“三轉”要求,強化監督執紀問責主業。結合2016年度考核工作,選拔專職人員成立紀檢監察室,加強紀檢監察業務指導培訓。

                    四是組織召開工程建設領域個人廉政風險防控懇談會。每項工程在建設前,局紀委根據工程安排涉及的單位和關鍵人物,逐單位逐人進行廉政風險防控懇談。2017年3月14日―17日利用下午時間,先后與自來水公司、市政公司、質監站、園林處等四個承擔工程建設任務的單位進行個人廉政風險防控懇談,內容涉及工程建設基本程序、法律法規和各種規章制度落實情況等。

                    1、關于履行職責不力,工程管理混亂,廉政風險較高的問題

                    針對“部分工程預算存在廉政風險。2013年、2014年城區綠化工程等5個工程送審金額22751.47萬元,財政評審金額15147.15萬元,超出財政評審金額50.2%”的問題,經查,園林綠化公司承攬的工程在評審過程中確實存在,為此,局領導對園林處主要負責人進行提醒談話,并在全系統開展項目管理專項治理活動。下一步將加強工程預算管理,建立完善技術評審制度和財政評審制度,委托有資質的預算機構對工程項目進行評審,實行大宗材料詢價制度,提高工程資金使用效益。把工程預算作為廉政風險防控點,做到早發現、早糾正,及時化解廉政風險。

                    2、關于招投標方面違規違法多發問題

                    針對“市政公司、綠化公司有串標、出借資質情況”的問題,經查,市政公司、綠化公司確實存在此種情況。對此,局紀委已介入調查,根據事實對分管領導和當事人進行了提醒談話。下一步,我局將按照國家相關法律法規,杜絕出現類似現象和行為。

                    針對“少數工程評標過程中,評委專家有作弊嫌疑”的問題,局紀委已要求各單位開展自查自糾活動,嚴禁以各種方式影響評委專家評審。同時,我局將積極與縣公共資源中心對接,嚴把評委專家資格關,嚴禁有不良行為的評委專家進入內鄉市場參與評標活動。若發現或接到舉報投訴后,將依法嚴厲打擊評委專家作弊行為。屬于違紀違法行為,將移交縣紀委、檢察院依紀依法處理。

                    3、關于違反財經紀律問題較為突出問題

                    針對“存在公款報銷個人費用的現象”,經調查,園林處存有公款報銷個人費用現象,局紀委已責成園林處追回違規所得。同時,邀請縣審計局有關專業人員進行審計,若發現有公款報銷個人費用的現象,局紀委將對相關人員嚴肅處理,并追回非法所得。下一步,將全面實行民主理財制度,規范資金支出程序,提高財務支出的透明度。`

                    (三)關于執行“中央八項規定精神”和違反“作風”方面問題

                    2、局機關和部分二級單位違規接待問題比較嚴重。招待費嚴重超支,大額酒票入賬,在定點飯店以外的飯店就餐等問題比較突出。嚴格規范“三公”經費支出,嚴格按照縣紀委要求,局屬各單位于2月15日將定點就餐的飯店報局紀委備案,每半年局紀委將專項檢查一次,對于違規者將嚴肅問責。

                    3、關于個別單位違規購買土特產問題。在全系統開展自查清理活動,對局機關、園林處違規購買土特產的行為進行了通報批評。同時要求各單位嚴禁購買土特產,嚴禁相關票據入賬。嚴格財務支出管理,確保財務管理規范運行。

                    5、不作為、慢作為問題比較突出

                    關于“自來水水費征收率比較低”的問題,我局已要求自來水公司采取多種措施予以整改:一是成立普查小組。對城區用戶進行一次全覆蓋、拉網式大普查,并安排維修人員現場服務,發現漏點及時維修。二是列出霸王水用戶名單,下發催繳通知書,限期補繳以往所欠水費。三是已和部分新建小區協調,準備采用磁卡水表進行計量。四是從3月份開始,邀請上海專業查漏公司對城區管網進行巡查。截止目前已查出DN100以上暗漏3處,DN100以下暗漏28處。

                    (四)關于執行民主集中制和選人用人方面問題

                    1、“三重一大”事項民主決策不到位。局機關和二級單位部分大額資金使用、主要原材料采購,未經班子會研究,透明度不夠。一是認真落實“三重一大”民主決策制度。凡是重大決策、重要人事任免、重大資金調度和大宗原材料采購堅持集體研究、集體決策。在今年的推薦后備干部人選中,會前沒有通風,會中充分醞釀,局長在聽取大家意見后,末位發言。二是完善財務管理制度。在民主理財的基礎上,又制定《建設局進一步加強財務管理工作規定》,要求班子會議集體決策的事項將予以公示,接受監督。三是對于未經班子研究,擅自做決策的單位負責人,將啟動問責機制。

                    3、關于超職數配備干部。部分二級單位超職數配備中層領導干部的問題。一是嚴格落實消化超職數配備的有關規定,按照編委批準的領導職數,加強干部職數管理,落實好局屬單位職數配備。將超指數的單位,根據2016年度考核,進行退減。二是在沒有消化超職數的情況下,不再新提拔干部。單位出現職數空缺時,只從現有干部中進行調整使用。三是根據工作需要,積極向縣編委申報增加園林處、綠化公司、質監站等單位人員編制指數。

                    5、人員管理不規范。局機關長期借調二級單位人員使用。對二級單位管理比較松散,干部職工長期不上班、內退、外出務工、停薪留職等現象比較普遍。

                    一是健全完善局機關借用人員管理制度。結合行政單位公車改革要求,對局機關借用的1名司機,已于2016年12月30日返回原單位工作。對現有借用人員加強管理,逐步完善借用手續。

                    二是嚴格執行《關于轉發河南省人力資源和社會保障廳、河南省財政廳豫人社薪[2014]6號文件2006年工資制度改革后機關工作人員病、事假期間有關工資待遇的通知》(宛人社薪[2016]1號)文件精神,進一步健全完善考勤和請假休假制度,工作人員請假、休假均嚴格按規定辦理書面審批手續,并及時履行銷假手續。

                    三是對長期不上班、外出務工、停薪留職等人員,由原單位以書面函告的形式限于2017年3月底前回原單位上班,逾期不上班者將按照有關規定解除勞動合同。目前絕大多數人員已回原單位上班,對于個別沒有按期回原單位上班的人員,我局已要求相關單位與人勞局對接,按照國家有關規定解除勞動合同。

                    四是實行分包責任制和“一崗雙責”,分包領導負責督促分管單位對干部職工的管理,單位一把手具體負責解決。

                    (一)持續抓好整改后續工作。盯緊巡察反饋問題,扭住整改不松懈,對已經基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果;對尚需繼續解決的問題,緊盯不放,跟蹤抓好整改落實;對需要較長時間整改的項目,常抓不懈、綜合治理。

                    (四)持續保持反腐高壓態勢。把配合上級部門查辦案件作為后續整改的重要抓手,堅持有案必查、有腐必懲,始終保持懲治這一手不能軟,重點抓好巡察組反饋意見涉及問題。加強源頭防控,進一步構建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度機制。

                    (五)持續深化作風建設。嚴格落實中央八項規定和省、市、縣委有關規定精神。推進正風肅紀常態化,嚴厲查處“作風”頂風違紀案件,深化拓展專項整治內容。

                  【篇九】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  我股室全體工作人員根據黨組的要求,認真開展自查自評,現將自查自評狀況匯報如下:

                    首先,能夠認真學習黨的路線、方針、政策、法律法規,認真踐行科學發展觀,時刻牢記“全心全意為人民服務”的宗旨,經常教育引導窗口全體工作人員愛崗敬業,高標準、嚴要求,謹言慎行,事事處處用黨性原則、工作職責對照落實到崗到人,使窗口全體工作人員樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀,讓大家正確處理榮譽、金錢、地位之間的關系,要求全體工作人員老老實實做人,踏踏實實干事,兢兢業業工作,珍惜工作崗位,珍惜工作機會,用好手中的權力。

                    我們窗口還經常開展自勵、自強、自警、自省學習活動,用反面事例;反面教材警示大家,讓每一位同志時刻持續清醒的頭腦,健康的肌體,良好的心態,不犯自由主義,不踏雷區,不闖紅燈,不越高壓線,練就清正廉潔、拒腐防變的免疫潛力。

                    透過自查,我單位對調整的審批事項、項目全部到崗到位,無變相審批、無體外運作,無吃、拿、卡、要、報現象發生,無違規違紀、無違法行為。按照當前“轉變政府職能,轉變工作作風,提高行政效能,提高公務員素質”這項“二轉二提”工作要求,履職盡責,爭先創優,使窗口工作提速增效,方便群眾,服務社會,寧可我們麻煩百次,不讓群眾麻煩一次,促使各項工作爭一流,創第一,努力實現率先崛起。

                    自查結果:無違規、無違紀、無違法行為。

                    存在問題:(1)、有逾期辦結現象,由于新系統的啟用,有個別環節同志們還不太適應,不夠熟練,個別環節還需要調整,所以暫時還沒有按公開承諾的時限辦理,力爭立刻調整到位,按時辦結。(2)、軟、懶、散現象也時有發生。

                    剖析根源:因思考到同志們在實際工作中確實比較辛苦,有時有點小毛病也不舍得批評,還總是庇護,存在好人主義,手腕比較軟,有時工作一旦忙起來就懶得擠時光抽時光組織政治學習,散就是個別人思想松懈,對學習的重要性認識不夠,窗口個別人的服務態度還不夠主動熱情、耐心周到、達不到微笑服務的最佳狀態。

                    整改方案:下一步針對以上存在的問題和不足,要痛下決心,撲下身子,硬起手腕,執行按時辦結制,堅決扭轉軟、懶、散的缺點和不足,學先進、比創新、看實效,對照標桿和先進典范,要迎頭趕上,力爭向上級領導交一份完美答卷。

                  【篇十】關于落實巡察整改情況的自查自評報告

                  巡察整改落實情況報告

                  一、直面問題明責任,整改落實成為財政工作核心任務

                  (一) 壓實領導責任

                  (二)抓實責任分解 經多次完善,形成了以《關于縣委第一巡察組對財政局巡察情況 反饋意見的整改方案》為總攬,以紅包禮金治理、專項資金規范、農 開項目管理、特色縣域經濟項目績效評價 4 個子方案為重點的整改框 架; 根據巡察“問題清單”,領導班子成員主動辨析問題、挑實責任, 科室(單位) 負責人主動認領問題、劃定責任,全局上下層層帶動,深 入分析查找問題的根源,逐項制定整改落實的舉措 ; 把整改事項落實到 責任領導、責任科室 (單位) 和具體責任人,明確了完成目標和時限, 要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,確保一件一件落實、一條一 條兌現。

                  (三)嚴格責任追究

                  二、縣委巡察組反饋意見整改落實情況

                  經認真對照梳理,將 67個具體問題歸納為 25 項,截至目前,已 整改到位 23項,內部控制制度建設、推進預算單位辦理公務卡的 2 項 問題正處整改推進中,整改工作已取得階段性成果。

                  2.關于督促檢查不實,考核評比不嚴問題的整改情況

                  3.關于過于強調團結和諧,直面問題力度不大,導致財政資金分 配不公問題的整改情況

                  強化了科室 (單位) 和業務主管部門責任。規范資金申報程序,督 促業務主管部門加強管理,對有關重點項目認真把關再進行申報,各 部門單位、鄉鎮村 (社區) 向上爭資申報文件,必須有所在鄉鎮出文、

                  主管部門核定項目后才進入行文程序審批。局業務科室 (單位) 加大了 核查監管力度,進項目查看現場,下單位查閱資料,確保監管環節不 缺位,截止 11月 21日我局向上爭資行文數量 204個,較去年同期減 少 111 個。

                  5.關于紀檢組監督責任也有缺失 ,監督履職不主動、不大膽問題的 落實情況

                  6.關于紀檢組執紀問責力度不大,震懾力不強問題的整改情況

                  (二) 執行六大紀律方面存在的問題

                  1.關于民主生活會質量不高,流于形式問題的落實情況

                  2.關于“三重一大”集體決策個別執行不到位問題的整改情況

                  3.關于財政財務制衡機制不完善,監管出現漏洞問題的整改情況

                  4.關于執行組織紀律選人用人不夠嚴格問題的整改情況

                  5.關于“四風”問題仍不同程度客觀存在,制度規定執行不力、 不落實,更談不上跟蹤問效,財政評審工作環節上存在漏洞,審核不 嚴,把關不嚴,工作不負責任等問題的整改情況

                  6.關于以文件落實文件,以會議落實會議,不抓落實問題的整改 情況

                  一是改進會風,注重對各類會議決定落實不走樣。局辦公室強化 對會議統籌力度,控制會議數量,對工作內容相同或相近的會議合并 召開。改革會議形式,原則上能以通知、電話等方式部署的會議,不 再召開會議。提高會議實效,嚴格實行會議請假、簽到制度,安排監 察室現場監督通報。截至 11 月,召開全局性大會 6 次,同比減少 25%。 二是改進文風,做到規范、精練。局辦公室加強發文管理,著力精簡 各類發文。能以函的形式印發的,不以文件形式發文。減少文件數量, 能通過電話、網站解決問題的不印發文件,截至 11 月,下發正式文 51

                  件,同比減少 5 件。三是轉變工作作風,提高工作效率。局辦公室聯 合監察室定期對領導交辦的重點工作落實情況進行督查通報。

                  7.關于存在上班遲到早退、玩手機游戲現象問題整改情況

                  一是制定并嚴格執行考勤制度,成立了考勤小組,局監察室不定 期對工作人員上班工作情況進行督查及通報,將督查情況運用到干職 工民主測評、科室崗位目標責任制考核等工作中。二是扎實推進財政 業務能力素質提升工程,通過集中培訓、干職工自學、上級跟班學習 等多種途徑,進一步提 * 職工的崗位專業水平和財政財務管理能力。

                  8.關于個別同志群眾觀念淡薄,存在權力尋租問題整改情況

                  (三) 財政管理方面的問題

                  1.關于預算編制不夠細化,預算約束力不強問題的整改情況

                  2.教育系統經費沒有預算到各學校問題的整改情況

                  一是縣財政在 2017 年部門預算編制中已經將預算編制工作布置到 29 個基地學校。二是 29個基地學校也將 2017年教育系統部門預算經 費測算草案通知到每個學校,各學校都按統一標準進行預算經費測算 和編報,同樣執行“兩上兩下”預算編制流程。

                  3.關于存量資金管理不規范,暫存、暫付款以及對外借款規模大 問題的整改情況

                  一是督促部門單位加快專項資金支出進度,盤活財政存量資金。 8 月份對各支付單位下達了《關于加快預算支出進度盤活財政存量資金 及 2016年度年終指標結轉有關事項的通知》 ( 寧財辦〔 2016〕 34號) , 對加快預算支出進度、結余結轉資金處理和 2016 年度指標結轉明確了 相關規定。二是規范財政出借資金的審批程序,所有財政資金出借均 由借款單位提出申請,明確借款用途、歸還渠道、還款時間、違約責 任,按程序報批以后方能辦理出借,嚴格控制財政資金出借的規模。 1-11 月份,財政出借資金總額為 5.72 億元,目前已收回 4.42 億元。

                  最后兩月,將進一步從嚴控制,積極催收,實現暫存款、暫付款余額 下降的目標。三是及時清理財政往來資金,定期對出借資金進行函證, 對到期出借資金采取催收、扣繳等方式,積極清收出借資金。今年已 單獨發函 10 次催收相關單位欠款,由于各載體單位資金偏緊,欠款催 收的成效不太明顯。

                  4.關于專項資金管理存在項目過多、使用分散,甚至擠占挪用、 虛報冒領問題的整改情況

                  一是嚴格落實《關于進一步加強財政資金管理的通知》 ( 寧政辦發 〔2016〕12 號) ,對專項資金從申報到審批、分配、撥付等流程環節全 部公開,做到“非涉密,全公開”。嚴格申報程序,對每筆專項資金 進行建檔公示,確保了專項資金使用的公開透明,杜絕多頭申報、重 復申報 ; 對專項資金的使用跟蹤檢查,實施問效,對發現的問題嚴肅問 責,提高了財政資金使用效率。二是開展專項資金統籌整合使用試點 工作。緊緊抓住資金申報這個“入口關”和“牛鼻子”,改變縣內各 單位向上爭資各自為政的做法,對性質相同、用途相近的專項資金申 報進行整合,增強縣級統籌能力,集中財力辦大事。三是要求各載體 單位對申報項目的真實性負責,明確申報業務主管部門責任,由申報 主管部門對項目申報的真實性出具承諾函。

                  6. 關于財政專項資金運行中存在的申報和使用混亂問題的整改情 況

                  一是規范資金申報,完善資金申報的相關制度,對專項資金申報 和分配堅持依程序辦理,要求鄉鎮 (街道) 在爭取上級政策和項目支持 時,對申報項目的真實性負責 ; 主動與申報主管部門對接,由主管部門 對項目申報的真實性蓋章確認。二是加強項目申報環節的公示公開, 杜絕暗箱操作、重復申報。三是加強監督檢查,確保專項資金專款專 用。組織監督局、績效科對 2013-2015 年首輪省特色縣域經濟重點縣 專項資金使用和績效情況進行了調查評價。監督局對 18 家單位進行了 機關運行經費專項檢查,移送問題線索 2 條,并對存在的其他問題逐 一整改落實。

                  7.關于財政專項資金運行中存在的撥付不及時問題的整改情況

                  8.關于財政專項資金運行中存在的效益比較低問題的整改情況

                  一是建立健全管理機制,逐步實現了預算與績效同步,預算安排 資金時即納入績效管理程序。項目完工后,財政部門組成聯合調查組 前往現場勘驗和檢查,聽取項目用款單位資金使用情況匯報,查閱核 實有關賬務、相關文件、合同以及驗收報告書等相關資料,收集整理 分析評價基礎資料和數據,形成績效評價報告。二是下發《關于開展 財政支出績效評價的通知》 (寧財辦 [2016]20 號) ,在績效管理全面推 進、目標管理、績效評價操作規程和結果應用等方面做出系列性規定。 三是上線了績效管理信息系統,對項目資金績效目標申報、實施過程 跟蹤,項目自評和財政再評價等方面實行流程化管理。四是加強資金 績效監管,委托中介機構進行績效評價項目 10 個,部門整體支出評價 3家; 計劃開展財政再評價重點項目 10個,目前完成 2 個;確定年度第 二批重點績效評價項目,其中所有 1000 萬元以上的財政支出項目都納 入績效評價范圍。

                  9.關于鄉鎮財政財務管理存在問題的整改情況

                  10.關于全縣部分單位財務支付行為不規范問題的整改情況

                  一是加強督促,要求財務人員規范合理使用指標資金,根據項目 進度及時申報用款計劃,辦理支付。二是加大報賬宣傳力度,在日常 報賬時,對報賬人員進行業務宣傳,提醒單位及時處理支付業務,盡 量避免出現將支付報賬業務積壓至節假日。

                  11.關于公務卡使用比例低問題的整改情況

                  一是支付局加大宣傳力度,業務人員在窗口做好耐心解釋,并對 強制目錄內未使用公務卡結算的予以拒付。二是對未辦理公務卡的單 位上門結合鄉鎮機關建設和集中支付業務辦理工作進行宣傳,釋疑解 惑,目前已上門至信訪局、雙鳧鋪財政所、白馬橋財政所、城郊財政 所、黃材財政所、喻家坳財政所、龍田財政所、東湖塘財政所、溈山

                  財政所、沙田財政所、雙江口財政所、壩塘財政所、夏鐸鋪財政所、 歷經鋪街道財政所等單位進行走訪宣傳解釋。三是借助銀行考核座談 會的機會,要求每個委托代理銀行對零余額開戶單位進行提供上門辦 卡服務。

                  巡察整改工作取得的成效只是階段性的,下階段我局將繼續按照 縣委和縣委巡察組要求,采取更加有力的措施,健全完善工作機制, 加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷將作風建設和 反腐倡廉建設引向深入,為加快推動財政事業又好又快發展凝聚正能 量。

                  (一)繼續強化整改落實

                  (二)建立健全長效機制

                  針對縣委巡察組指出的問題,倒查制度缺陷,加強制度建設。對 整改工作中已經建立的各項制度,堅決抓好落實,確保真正發揮作用 對需要建立的制度,抓緊制定完善,堵塞制度漏洞。對不科學、不健 全的制度,進一步規范完善,加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的 制度體系,防止問題反彈回潮。

                  (三)嚴格落實“兩個責任”

                  三是加強巡察督查。為保證整改工作措施落實到位,局紀委除按 《整改方案》的規定時間督辦外,還進行明察暗訪,跟蹤督辦。

                  二、對照巡察反饋意見,有的放矢推進整改落實工作

                  2、關于紀委監督責任落實不到位問題 一是嚴格落實紀委“三轉”要求,強化監督執紀問責主業。結合 2016 年度考核工作,選拔專職人員成立紀檢監察室,加強紀檢監察業 務指導培訓。

                  四是組織召開工程建設領域個人廉政風險防控懇談會。每項工程 在建設前,局紀委根據工程安排涉及的單位和關鍵人物,逐單位逐人 進行廉政風險防控懇談。 2017年3月 14日― 17日利用下午時間,先 后與自來水公司、市政公司、質監站、園林處等四個承擔工程建設任 務的單位進行個人廉政風險防控懇談,內容涉及工程建設基本程序、 法律法規和各種規章制度落實情況等。

                  1、關于履行職責不力,工程管理混亂,廉政風險較高的問題 針對“部分工程預算存在廉政風險。 2013年、 2014 年城區綠化工

                  程等 5 個工程送審金額 22751.47 萬元,財政評審金額 15147.15 萬元, 超出財政評審金額 50.2%”的問題,經查,園林綠化公司承攬的工程在 評審過程中確實存在,為此,局領導對園林處主要負責人進行提醒談 話,并在全系統開展項目管理專項治理活動。下一步將加強工程預算 管理,建立完善技術評審制度和財政評審制度,委托有資質的預算機 構對工程項目進行評審,實行大宗材料詢價制度,提高工程資金使用 效益。把工程預算作為廉政風險防控點,做到早發現、早糾正,及時 化解廉政風險。

                  2、關于招投標方面違規違法多發問題

                  針對“市政公司、綠化公司有串標、出借資質情況”的問題,經 查,市政公司、綠化公司確實存在此種情況。對此,局紀委已介入調 查,根據事實對分管領導和當事人進行了提醒談話。下一步,我局將 按照國家相關法律法規,杜絕出現類似現象和行為。

                  針對“少數工程評標過程中,評委專家有作弊嫌疑”的問題,局 紀委已要求各單位開展自查自糾活動,嚴禁以各種方式影響評委專家 評審。同時,我局將積極與縣公共資源中心對接,嚴把評委專家資格 關,嚴禁有不良行為的評委專家進入內鄉市場參與評標活動。若發現 或接到舉報投訴后,將依法嚴厲打擊評委專家作弊行為。屬于違紀違 法行為,將移交縣紀委、檢察院依紀依法處理。

                  3、關于違反財經紀律問題較為突出問題

                  針對“存在公款報銷個人費用的現象”,經調查,園林處存有公 款報銷個人費用現象,局紀委已責成園林處追回違規所得。同時,邀 請縣審計局有關專業人員進行審計,若發現有公款報銷個人費用的現 象,局紀委將對相關人員嚴肅處理,并追回非法所得。下一步,將全 面實行民主理財制度,規范資金支出程序,提高財務支出的透明度。

                  (三)關于執行“中央八項規定精神”和違反“作風”方面問題

                  2、局機關和部分二級單位違規接待問題比較嚴重。招待費嚴重超 支,大額酒票入賬,在定點飯店以外的飯店就餐等問題比較突出。嚴 格規范“三公”經費支出,嚴格按照縣紀委要求,局屬各單位于 2 月 15 日將定點就餐的飯店報局紀委備案,每半年局紀委將專項檢查一次, 對于違規者將嚴肅問責。

                  3、關于個別單位違規購買土特產問題。在全系統開展自查清理活 動,對局機關、園林處違規購買土特產的行為進行了通報批評。同時 要求各單位嚴禁購買土特產,嚴禁相關票據入賬。嚴格財務支出管理, 確保財務管理規范運行。

                  5、不作為、慢作為問題比較突出

                  關于“自來水水費征收率比較低”的問題,我局已要求自來水公 司采取多種措施予以整改:一是成立普查小組。對城區用戶進行一次 全覆蓋、拉網式大普查,并安排維修人員現場服務,發現漏點及時維 修。二是列出霸王水用戶名單,下發催繳通知書,限期補繳以往所欠 水費。三是已和部分新建小區協調,準備采用磁卡水表進行計量。四 是從 3 月份開始,邀請上海專業查漏公司對城區管網進行巡查。截止 目前已查出 DN100以上暗漏 3 處, DN100以下暗漏 28處。

                  (四)關于執行民主集中制和選人用人方面問題

                  1、“三重一大”事項民主決策不到位。局機關和二級單位部分大 額資金使用、主要原材料采購,未經班子會研究,透明度不夠。一是 認真落實“三重一大”民主決策制度。凡是重大決策、重要人事任免、 重大資金調度和大宗原材料采購堅持集體研究、集體決策。在今年的 推薦后備干部人選中,會前沒有通風,會中充分醞釀,局長在聽取大 家意見后,末位發言。二是完善財務管理制度。在民主理財的基礎上, 又制定《建設局進一步加強財務管理工作規定》,要求班子會議集體 決策的事項將予以公示,接受監督。三是對于未經班子研究,擅自做 決策的單位負責人,將啟動問責機制。

                  3、關于超職數配備干部。部分二級單位超職數配備中層領導干部 的問題。一是嚴格落實消化超職數配備的有關規定,按照編委批準的 領導職數,加強干部職數管理,落實好局屬單位職數配備。將超指數 的單位,根據 2016 年度考核,進行退減。二是在沒有消化超職數的情 況下,不再新提拔干部。單位出現職數空缺時,只從現有干部中進行 調整使用。三是根據工作需要,積極向縣編委申報增加園林處、綠化 公司、質監站等單位人員編制指數。

                  5、人員管理不規范。局機關長期借調二級單位人員使用。對二級 單位管理比較松散,干部職工長期不上班、內退、外出務工、停薪留 職等現象比較普遍。

                  一是健全完善局機關借用人員管理制度。結合行政單位公車改革 要求,對局機關借用的 1名司機,已于 2016年 12月 30日返回原單位 工作。對現有借用人員加強管理,逐步完善借用手續。

                  二是嚴格執行《關于轉發河南省人力資源和社會保障廳、河南省 財政廳豫人社薪 [2014]6 號文件 2006 年工資制度改革后機關工作人員 病、事假期間有關工資待遇的通知》 (宛人社薪 [2016]1 號)文件精神, 進一步健全完善考勤和請假休假制度,工作人員請假、休假均嚴格按 規定辦理書面審批手續,并及時履行銷假手續。

                  三是對長期不上班、外出務工、停薪留職等人員,由原單位以書 面函告的形式限于 2017年 3 月底前回原單位上班,逾期不上班者將按 照有關規定解除勞動合同。目前絕大多數人員已回原單位上班,對于

                  個別沒有按期回原單位上班的人員,我局已要求相關單位與人勞局對 接,按照國家有關規定解除勞動合同。

                  四是實行分包責任制和“一崗雙責”,分包領導負責督促分管單 位對干部職工的管理,單位一把手具體負責解決。

                  (一)持續抓好整改后續工作。盯緊巡察反饋問題,扭住整改不松 懈,對已經基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成 果;對尚需繼續解決的問題,緊盯不放,跟蹤抓好整改落實 ; 對需要較 長時間整改的項目,常抓不懈、綜合治理。

                  (四) 持續保持反腐高壓態勢。把配合上級部門查辦案件作為后續 整改的重要抓手,堅持有案必查、有腐必懲,始終保持懲治這一手不 能軟,重點抓好巡察組反饋意見涉及問題。加強源頭防控,進一步構 建“不敢腐、不能腐、不想腐”的制度機制。

                  (五)持續深化作風建設。嚴格落實中央八項規定和省、市、縣委 有關規定精神。推進正風肅紀常態化,嚴厲查處“作風”頂風違紀案 件,深化拓展專項整治內容。

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